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新政策里我季度開票20萬是不是能免附加稅,免的話只免教育附加和地方教育附加稅,不免市區(qū)(增值稅附加)呢?
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2019-01-14
3萬一下減免的增值稅入的營業(yè)外收入-減免稅,匯算清繳時要納稅調(diào)增嗎?能不能入政府補(bǔ)助?政府補(bǔ)助就不用調(diào)增嗎?
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2018-12-29
老師,早上好!國稅小規(guī)模增值稅申報中有應(yīng)稅貨物及勞務(wù),應(yīng)稅服務(wù)兩類,這兩類當(dāng)季都有發(fā)生額,一個4萬,一個14萬,我在申報時那4萬能享受小微企業(yè)免稅優(yōu)惠嗎?
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2015-04-08
老師我一直對增值稅的免抵退稅不知道怎么算,學(xué)的很迷糊。做題不知從何下手總做錯。有啥好方法請指教
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2019-08-18
你好老師,我請問一下,我是做農(nóng)產(chǎn)品的批發(fā)零售如果說我銷售的是免稅農(nóng)產(chǎn)品,當(dāng)他超過45萬的時候,我開的是免稅發(fā)票,我要不要交稅的?我的增值稅報表要怎么填寫?
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2021-11-01
老師,您好,請問在填寫增值稅表的時候,免稅額和實(shí)際的差兩分,如何解決?謝謝
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2020-01-09
四川地區(qū),生產(chǎn)退口退稅企業(yè),已出貨,已收款 ,增值稅已申報,免抵退稅,操作步驟
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2025-06-12
未達(dá)起征點(diǎn)免征增值稅的憑證怎么做?是轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅這里,但是這樣的話,轉(zhuǎn)出未交增值稅一直有余額,怎么辦?
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2017-07-07
小規(guī)模納稅公司,季度申報增值稅,在增值稅小規(guī)模申報表中:小微企業(yè)免稅銷售額是開出發(fā)票中含增值稅的金額,還是不含增值稅的金額?
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2019-07-08
請問我是小規(guī)模納稅人,一季度開普票150000,增值稅額4600.屬于免增值稅,那附加稅要上嗎
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2019-07-03
老師,月末計提增值稅,銷項(xiàng)是0.17,還有一個應(yīng)交稅費(fèi)的減免280,怎么做計提增值稅分錄?
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2020-04-30
證券 保險機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)員,增值稅比照小規(guī)模納稅人,享受季度不超15萬免增值稅政策嗎?
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2021-12-29
疫情期間符合免征增值稅,增值稅申報需要認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)嗎?賬務(wù)處理的會計分錄怎么做?
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2020-04-13
老師,小規(guī)模自己開專普票,開專票要交增值稅哦,普票是季度不超三十萬免增值稅哦
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2020-03-23
小規(guī)模增值稅申報表第10小微企業(yè)免稅銷售額包含代開的增值稅專用發(fā)票金額嗎
1/1405
2019-04-05
老師,您好,請問小規(guī)模納稅人開的增值稅專用發(fā)票享受季度30萬以下免交增值稅嗎
1/1616
2019-12-14
老師,小規(guī)模季報,有普票免增值稅,也有3個點(diǎn)的專票銷售額 ,如何填報增值稅申報表?
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2023-03-13
老師,去年小規(guī)模增值稅3%減按1%征收,我看前面會計做的,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,按1%做的,后面又將2%的減免做為,借:現(xiàn)金 貸:營業(yè)外收入-減免增值稅。這樣做不對吧,公司又沒有實(shí)際收到稅局退回的錢,直接做一筆應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 1% 就可以了吧?后面的減免增值稅還要做分錄嗎? 正確做賬是否是,借:應(yīng)收賬款??貸:主營業(yè)務(wù)收入??應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅????交完后??借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅????貸:銀行存款???忽略2%減免。不是的話,正確分錄是什么樣的呢
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2021-04-24
請問鄒老師,稅控系統(tǒng)服務(wù)費(fèi)會計分錄。支付技術(shù)維護(hù)費(fèi)時,   借:管理費(fèi)用?     貸:銀行存款/現(xiàn)金? 抵減增值稅稅額,   借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款)? 借:管理費(fèi)用 負(fù)數(shù) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額。 是不是還沒有結(jié)束?
1/1294
2019-10-10
請問小規(guī)模,收入:借銀行存款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 一個季度不滿30萬免交增值稅,借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸營業(yè)外收入-減免增值稅 超過30萬,借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸銀行存款 借營業(yè)稅金及附加 貸應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅 請問對嗎?
1/647
2019-04-17