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供應(yīng)商是預(yù)付款供應(yīng)商,11月到貨開(kāi)票了,生產(chǎn)中發(fā)生退貨,現(xiàn)11暫估科目余額為負(fù)數(shù);這樣合理嗎?采購(gòu)說(shuō)12月會(huì)補(bǔ)貨,需要退票嗎? 收到材料 借:原材料 貸:應(yīng)付暫估 收到發(fā)票:借:應(yīng)付暫估 稅金,貸:應(yīng)付賬款 退貨 借:原材料 負(fù)數(shù) 貸:應(yīng)付暫估 負(fù)數(shù)
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2021-12-23
預(yù)計(jì)乙股票未來(lái)5年的每股股利分別為0.6元、0.7元、0.8元、0.9元和1元,從第6年開(kāi)始股利增長(zhǎng)率固定為10%。計(jì) 算乙股票目前的價(jià)值應(yīng)該采用的估價(jià)模型是( )。 A、零增長(zhǎng)股票估價(jià)模型 B、固定增長(zhǎng)股票估價(jià)模型 C、非固定增長(zhǎng)股票估價(jià)模型 D、以上都可以
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2020-03-07
老師,我們公司是賣商品的小規(guī)模,申報(bào)增值稅時(shí),做了未開(kāi)票收入,但是也沒(méi)有進(jìn)貨的發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)做賬的時(shí)候可以做用現(xiàn)金購(gòu)貨嗎?還是暫估購(gòu)貨?如果暫估的話,因?yàn)楹竺嬉膊粫?huì)開(kāi)發(fā)票進(jìn)來(lái),也不能紅沖暫估,賬上就一直掛著暫估商品。怎么解決呢?
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2019-07-05
以前年度暫估數(shù)據(jù)比較大,在匯算清繳之前想調(diào)出來(lái),會(huì)計(jì)分錄如何做?已確認(rèn)暫估部分不會(huì)有發(fā)票了,調(diào)增后,就需要繳納企業(yè)所得稅,不做分錄 那我賬上的暫估數(shù)據(jù)一直居高不下,那我賬上暫估數(shù)據(jù)要紅沖下 通過(guò)以前年度損益科目,會(huì)計(jì)分錄如何做?
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2022-03-03
老師,我們幫其他單位做了一項(xiàng)會(huì)務(wù)活動(dòng),預(yù)付給酒店10萬(wàn),實(shí)際酒店費(fèi)用發(fā)生了30萬(wàn),酒店沒(méi)有給我們開(kāi)具發(fā)票,因?yàn)檫@個(gè)會(huì)務(wù)結(jié)束了,我們確認(rèn)了收入,需要暫估成本,暫估成本的時(shí)候需要把這個(gè)預(yù)付款沖掉嗎,直接暫估20萬(wàn),還是要暫估30萬(wàn)
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2020-01-03
上月銷售出去的成本未收到發(fā)票進(jìn)行暫估,那借庫(kù)存商品貸應(yīng)付賬款暫估入庫(kù),借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸庫(kù)存商品,本月收到票沖減暫估,借應(yīng)付賬款暫估入庫(kù)貸庫(kù)存商品,在是以收到票實(shí)際入賬,那么成本要改嗎?什么時(shí)候改?是做這筆就改還是月末
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2017-11-17
老師你好,之前我們公司每月暫估租賃費(fèi)分錄為借:制造費(fèi)用-租賃費(fèi)10000 貸:應(yīng)付賬款-暫估10000。共十月,年末累計(jì)暫估余額100000.00.現(xiàn)年末收到一增值稅專用發(fā)票,我司為購(gòu)買方,金額88495.58,稅額11504.42,價(jià)稅合計(jì)100000.00,收到這張發(fā)票及沖回暫估怎么做分錄呢?
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2020-01-09
12月暫估庫(kù)存商品,暫估多了一點(diǎn),21年5月匯算清繳之前不一定能都收到發(fā)票,就導(dǎo)致暫估的庫(kù)存商品可能納稅調(diào)增,同時(shí)我們有研發(fā)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)可以在匯算清繳之前加計(jì)扣除,那么加計(jì)扣除可以抵扣暫估商品調(diào)增的企業(yè)所得稅嗎?
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2021-01-19
是一般納稅人3月份進(jìn)貨9萬(wàn),出庫(kù)8萬(wàn),暫估入庫(kù)10000,暫估的全部已出售了,4月份暫估入庫(kù)的成本票是普票,只來(lái)了其中600元,4月份做帳做負(fù)數(shù)暫估入庫(kù)600,實(shí)際做帳也是的600元,這樣處理對(duì)嗎,這600元還需要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?后期咋處理賬務(wù)?
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2017-08-28
老師,您好!我們公司上個(gè)月暫估了一筆材料款,然后在本月開(kāi)票支付,賬務(wù)處理我直接做借:應(yīng)付暫估-材料款 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅 貸:銀行存款可以嗎?還是我得先做一筆轉(zhuǎn)字憑證先由暫估轉(zhuǎn)到非暫估科目,之后才能做付字憑證這樣才合理的?
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2019-10-28
老師,我想請(qǐng)問(wèn)一下,比如我現(xiàn)在6月份沒(méi)結(jié)賬不知道成本多少,我想根據(jù)去年的6月的收入,成本。費(fèi)用,來(lái)暫估今年6月的成本和費(fèi)用。那暫估是根據(jù)什么比例來(lái)暫估的呢。
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2021-07-14
2022年3月將本公司無(wú)形資產(chǎn)(商標(biāo))進(jìn)行評(píng)估,以評(píng)估增值后的價(jià)格對(duì)外投資。該情況本月季度申報(bào)涉及哪些稅種?如何申報(bào)。增值部分賬務(wù)資產(chǎn)可否按評(píng)估后的價(jià)值重新調(diào)整
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2022-04-14
老師,我想請(qǐng)教一下就是銀行支付了材料款,材料已經(jīng)用了,發(fā)票沒(méi)到的分錄是怎么做? 分錄是先暫估嘛? 借:庫(kù)存商品——暫估(不含稅) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅)--暫估 貸:銀行存款
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2023-04-25
2016年的暫估庫(kù)存是100萬(wàn),然后2017年1-5月暫估庫(kù)存到票是80萬(wàn),還有20萬(wàn)是 之后到票的,那么這個(gè)在匯算清繳的時(shí)候要怎么做呢?暫估庫(kù)存和所得稅匯算清繳有什么關(guān)系呢?
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2017-08-23
2019年有一筆原材料估價(jià)入庫(kù),并按估價(jià)結(jié)轉(zhuǎn)了成本,2020年收到發(fā)票沖銷估價(jià),應(yīng)該怎么做會(huì)計(jì)分錄?跨年度沖銷與以前年度損益有關(guān)嗎?2020年補(bǔ)交2019年的印花稅又要怎么做帳?
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2020-05-10
單位的賬上有暫估應(yīng)付這個(gè)明細(xì),上一個(gè)會(huì)計(jì)給交接的時(shí)候讓我拿暫估沖成本,沒(méi)明白是什么意思,這個(gè)什么也無(wú)發(fā)生的情況下會(huì)有暫估應(yīng)付,有了之后又應(yīng)該怎么處理
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2017-03-06
"老師,請(qǐng)問(wèn)進(jìn)貨時(shí),票沒(méi)到,我是暫估貨款的,付款時(shí),借暫估貸銀行,那票收到時(shí),還要做一筆,借借應(yīng)付貸暫估嗎? 實(shí)際是貨到票沒(méi)到,付款后,票才到,是這樣一個(gè)流程的"
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2023-02-28
16年暫時(shí)估了商品發(fā)票,17年沒(méi)回來(lái),做了匯算清繳,調(diào)增了暫估數(shù),還是不用補(bǔ)稅,會(huì)計(jì)分錄怎么處理? 應(yīng)付賬款-暫估數(shù)要沖平嗎 還是留在那里,還可以彌補(bǔ)以前年度虧損
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2017-07-27
三七種植農(nóng)民專業(yè)合作社,股東想要用自己種的三七來(lái)作為認(rèn)繳出資,三七還在地里,請(qǐng)問(wèn)認(rèn)繳出資的三七要怎么評(píng)估其公允價(jià)值?是稅務(wù)局評(píng)估還是股東大會(huì)自己評(píng)估?
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2018-12-13
我們是工業(yè)企業(yè),請(qǐng)問(wèn),如果是12月初暫估入賬的材料,那么在年底12月底,就要沖回暫估成本嗎?還是和往常一樣,次月初再?zèng)_回暫估?因?yàn)樯婕暗侥昴?,有點(diǎn)不知道怎么處理?
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2017-11-29