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長期借款和長期應(yīng)付款的區(qū)別?
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2016-11-28
企業(yè)從個人那里借款,長期的,是記入長期借款還是長期應(yīng)付款,為什么?
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2019-01-05
計提長期借款利息的分錄是不是:借:財務(wù)費用,貸應(yīng)付利息-長期借款利息
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2017-02-17
老師,請問項目已完成可以先結(jié)轉(zhuǎn)成本:借:主營業(yè)務(wù)成本貸:應(yīng)付賬款。等支付發(fā)票回來:借:應(yīng)付賬款貸銀行存款嗎?
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2022-03-04
結(jié)轉(zhuǎn)制造費用1借:生產(chǎn)成本 代:制造費用 2代:生產(chǎn)成本 借:庫存商品 金蝶商貿(mào)版
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2021-01-12
我們公司跟別的公司借款,借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款?,F(xiàn)在能用現(xiàn)金還嗎?借:現(xiàn)金 貸:其他應(yīng)付款
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2019-12-18
老師:公司二手車賣出后,我們基本戶收到車輛保險退款比如2976,然后對方開了紅字發(fā)票8903.34另外開了藍字發(fā)票5927.34,我是如下做分錄:銀行收到退款借:銀行存款2976,貸:管理費用2976 。收到紅字發(fā)票:借:管理費用-車輛費用-8059.75,借:管理費用-車船稅-360 借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進項稅額-283.02,貸:銀行存款-8903.34,收到新開專票:借:管理費用-車輛費用 5252.21借:管理費用-車船稅360,借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進項稅額315.13,貸:銀行存款5927.34,怎么最后科目余額表比銀行對賬單多了2976
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2019-07-05
內(nèi)賬和外賬有沒有哪些是必須保持統(tǒng)一的,還有,外賬是不是也要按規(guī)范的處理來做賬,而不是簡化處理,比如,社保公司部分計提借管理費用,貸其他應(yīng)收款,繳納的時候,借其他應(yīng)收款,貸銀行存款,這樣是不是不規(guī)范
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2023-10-08
上月有個損益類的科目,這個月發(fā)現(xiàn)做錯了,可以調(diào)整嗎?之前分錄是借:管理費用-罰款,貸:庫存現(xiàn)金,本月可以調(diào)整為 借:營業(yè)外支出,貸:管理費用-罰款嗎?
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2020-07-14
上月有個損益類的科目,這個月發(fā)現(xiàn)做錯了,可以調(diào)整嗎?之前分錄是借:管理費用-罰款,貸:庫存現(xiàn)金,本月可以調(diào)整為 借:營業(yè)外支出,貸:管理費用-罰款嗎?
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2020-07-14
老師你好,有一個綠化公司做了一個工程,什么成本費用都是以乙方的名義出的,開的發(fā)票也是以乙方的名字開的,稅也是乙方交的,綠化公司有一個分戶在乙方,現(xiàn)在乙方公司的賬戶被凍結(jié)了,甲方撥付尾款就無法撥付在乙方的賬戶上,本來這個工程本身就綠化公司做的,收益也是綠化公司的,現(xiàn)在甲方乙方還有綠化公司就商量將這筆錢轉(zhuǎn)到綠化公司的賬戶上,請問綠化公司還要交稅嗎?還有就是如果轉(zhuǎn)在綠化公司的公戶上又如何從公戶上轉(zhuǎn)到法人的私人賬戶上,而不違法不用交稅,因為這本身就是他的純收益?備注綠化公司和乙方是有經(jīng)濟合同的,甲方是政府
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2019-09-08
老師 借款整整一年到期還本付息 屬于長期借款嗎 計提利息分錄怎么做
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2019-08-02
老師:我公司支付借款利息時,分錄為:借:開發(fā)間接費用—借款利息,貸:銀行存款,憑證后面附借款利息計算表可以嗎?
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2019-08-07
師?企業(yè)之間借款怎么做分錄,還用短期借款這個科目嗎?我企業(yè)借甲企業(yè),直接做:借銀行存款貸其它應(yīng)付款可以嗎?
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2022-03-28
某企業(yè)2018年1月1日從銀行借入資金1 000 000元,借款期限2年,年利率9%(每年付息一次,到期還本,單利計算),所借款項已存入銀行。該借款用于建造生產(chǎn)線,于2018年1月1日一次性投入,該生產(chǎn)線于2018年12月31日完工投入使用。 要求:編制該企業(yè)從借款到還款的全部會計分錄。
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2020-06-10
A股份有限公司于2022年1月1日向銀行借入一筆生產(chǎn)經(jīng)營用短期借款共計100000期限為九個月年利率為6%根據(jù)銀行簽收的借款協(xié)議,該項借款的本金到期后,利息分月預(yù)提,請進行賬務(wù)處理
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2022-11-21
某公司于2012年1月1日向銀行借入一筆生產(chǎn)經(jīng)營用短期借款,共計120 0000元,期限為9個月,年利率為4%。根據(jù)與銀行簽署的借款協(xié)議,該項借款的本金到期一次歸還;利息分月預(yù)提,按季支付。
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2020-03-11
之前預(yù)付的款項,這筆款項屬于研發(fā)費用化,我的會計分錄應(yīng)該如何記賬
1/1943
2018-01-13
你好,入庫的時候成本會計做的應(yīng)付賬款借方32016出納付款時扣了費用400會計怎么做分錄
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2021-03-26
廠房租賃費 預(yù)付了11月-18年3月份的 共25萬,發(fā)票下個月回款,本月需要提到制造費用里,計入成本中,我這樣做了一下,您幫我看看這樣處理可行嗎,1、銀行存款預(yù)付25萬 借:預(yù)付賬款--鑫特 25萬 貸:銀行存款 25萬 2、預(yù)提本月制造費用 借:制造費用7.5萬 貸:預(yù)付賬款-暫估 7.5萬(在科目中另外設(shè)立一個鑫特暫估科目)3、11月份發(fā)票回來了:(1) 沖銷、10月份預(yù)提費用--2 借:制造費用 -7.5萬 貸:預(yù)付賬款--暫估 -7.5萬 (2)回發(fā)票 借:制造費用15萬 長期待攤 10萬 貸:預(yù)付賬款--鑫特25萬
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2017-11-02