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老師第134題 我的分錄對嗎?假定成本28萬/臺 借:銀行存款3390 貸:其他應(yīng)付款3000 應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅390 借:財(cái)務(wù)費(fèi)用 100 (3500-3000)/5 貸:其他應(yīng)付款 100 借:發(fā)出商品 2800(比如成本是28萬/臺) 貸:庫存商品 2800 回購日 借:其他應(yīng)付款3500 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)455 貸:銀行存款3955 借:庫存商品 2800 貸:發(fā)出商品 2800 我現(xiàn)在搞不懂有個(gè)未確認(rèn)的融資費(fèi)用/收益 那是在上面情況下需要用到 老師可否舉個(gè)例子?
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2020-08-17
采用借貸記賬法,運(yùn)用會計(jì)科目,練習(xí)編制會計(jì)分錄 向銀行借入3個(gè)月借款120000,存入銀行存款戶。
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2015-11-02
老師你好,有一個(gè)綠化公司做了一個(gè)工程,什么成本費(fèi)用都是以乙方的名義出的,開的發(fā)票也是以乙方的名字開的,稅也是乙方交的,綠化公司有一個(gè)分戶在乙方,現(xiàn)在乙方公司的賬戶被凍結(jié)了,甲方撥付尾款就無法撥付在乙方的賬戶上,本來這個(gè)工程本身就綠化公司做的,收益也是綠化公司的,現(xiàn)在甲方乙方還有綠化公司就商量將這筆錢轉(zhuǎn)到綠化公司的賬戶上,請問綠化公司還要交稅嗎?還有就是如果轉(zhuǎn)在綠化公司的公戶上又如何從公戶上轉(zhuǎn)到法人的私人賬戶上,而不違法不用交稅,因?yàn)檫@本身就是他的純收益?備注綠化公司和乙方是有經(jīng)濟(jì)合同的,甲方是政府
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2019-09-08
計(jì)提長期借款利息的分錄是不是:借:財(cái)務(wù)費(fèi)用,貸應(yīng)付利息-長期借款利息
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2017-02-17
企業(yè)成立初,向個(gè)人借款做其他應(yīng)付款,為了降低負(fù)債率,做為投資款調(diào)整到資本公積,有一年多,這樣可以嗎,要怎么調(diào)整?
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2015-08-27
老師,第一問的權(quán)益變化,資本公積有變化,是面值為1.2萬股*2.5=3,市價(jià)為1.2萬股*20=24萬,故資本公積變化=21,對嗎
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2020-03-16
廠房租賃費(fèi) 預(yù)付了11月-18年3月份的 共25萬,發(fā)票下個(gè)月回款,本月需要提到制造費(fèi)用里,計(jì)入成本中,我這樣做了一下,您幫我看看這樣處理可行嗎,1、銀行存款預(yù)付25萬 借:預(yù)付賬款--鑫特 25萬 貸:銀行存款 25萬 2、預(yù)提本月制造費(fèi)用 借:制造費(fèi)用7.5萬 貸:預(yù)付賬款-暫估 7.5萬(在科目中另外設(shè)立一個(gè)鑫特暫估科目)3、11月份發(fā)票回來了:(1) 沖銷、10月份預(yù)提費(fèi)用--2 借:制造費(fèi)用 -7.5萬 貸:預(yù)付賬款--暫估 -7.5萬 (2)回發(fā)票 借:制造費(fèi)用15萬 長期待攤 10萬 貸:預(yù)付賬款--鑫特25萬
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2017-11-02
老師幫我看下 a 公司打款給我們 借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款 支付的信息費(fèi) 借:財(cái)務(wù)費(fèi)用-手續(xù)費(fèi) 貸:銀行存款 期間產(chǎn)生的活動經(jīng)費(fèi) 借:管理費(fèi)用-開辦費(fèi) 貸:銀行存款 借:管理費(fèi)用~辦公費(fèi) 貸:銀行存款 借:管理費(fèi)用-職工酬 貸:銀行存款 駕駛員預(yù)支的運(yùn)輸費(fèi)或者結(jié)賬 借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 駕駛員結(jié)賬 借:應(yīng)付賬款 貸:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 開具發(fā)票銷項(xiàng) 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)收入 貸:應(yīng)交稅銷項(xiàng) 開具發(fā)票進(jìn)項(xiàng) 借:主營業(yè) 貸:應(yīng)付款 付款給公司時(shí) 借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款 謝謝老師~麻煩你了老師
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2019-07-28
如果研發(fā)支出——費(fèi)用化支出——**明細(xì)科目結(jié)轉(zhuǎn)時(shí),兩個(gè)科目的數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)反了,導(dǎo)致這兩個(gè)明細(xì)科目一直有余額,這個(gè)錯(cuò)誤發(fā)生在以前年度,現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn),應(yīng)該如何調(diào)帳呢?
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2017-06-24
老師,你好。我們公司做研發(fā)的。收了境外客戶折成人民幣100萬研發(fā)費(fèi)用。后其研發(fā)測試打包也收了近100萬。測試是第三方機(jī)購測試。 這款軟件是通用。不止給這家客戶,如果我們找到其他人。也一樣收研發(fā)費(fèi)。 收入跟成本怎么配比,哪些歸到成本里。 我前期人工,測試材料都計(jì)入了研發(fā)費(fèi)用-費(fèi)用化支出里。現(xiàn)在都沒成本。
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2019-05-24
請教一下老師,為項(xiàng)目上購買電腦等材料設(shè)備也需要計(jì)入研發(fā)費(fèi)用費(fèi)用化支出嗎?電腦的所有權(quán)已轉(zhuǎn)移到學(xué)校,購買設(shè)備的款項(xiàng)是我方公司支付的
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2019-10-28
老師,研發(fā)支出的應(yīng)交稅費(fèi)金額是費(fèi)用花支出乘百分之75減去折舊的費(fèi)用化支出吧
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2019-09-04
老師,我上月的研發(fā)支出費(fèi)用化月底忘記沒結(jié)轉(zhuǎn),我這個(gè)月應(yīng)該怎么做啊
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2019-08-09
研發(fā)支出費(fèi)用化的時(shí)候,摘要寫什么
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2019-06-21
1問題:我們今天從房東那里簽合同拿房子,12000一年,五年合同,總合同金恩額6萬,今天預(yù)付房東12000那我做帳:借:主營業(yè)務(wù)成本-xx房號,貸,應(yīng)付賬款6萬,然后又借預(yù)付賬款-xx房號,貸銀行存款12000,當(dāng)月攤銷:借:主營業(yè)務(wù)成本-xx房號貸長期待攤費(fèi)用1000,下個(gè)月又做,借,主營業(yè)務(wù)成本-xx房號,貸長期待攤費(fèi)用1000,又裝修,借:主營業(yè)務(wù)成本_xx房號-裝修費(fèi)-人工費(fèi),貸長期待攤費(fèi)用,這樣做可以嗎?
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2016-09-24
經(jīng)批準(zhǔn)向銀行借入一筆到期一次還本付息的長期借款,借款金額為 600 000 元。年末, 計(jì)算確定應(yīng)支付的借款利息 23 000 元,該借款利息按規(guī)定應(yīng)計(jì)入在建工程成本。年末,“債 務(wù)預(yù)算收入”科目的本年發(fā)生額為 600 000 元,全部為專項(xiàng)資金收入,將其轉(zhuǎn)入“非財(cái)政撥 款結(jié)轉(zhuǎn)——本年收支結(jié)轉(zhuǎn)”科目。
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2022-04-26
購入無形資產(chǎn)時(shí)分錄:借無形資產(chǎn),貸銀行存款。計(jì)提折舊時(shí),借管理費(fèi)用-折舊費(fèi)。貸累計(jì)折舊,月末結(jié)轉(zhuǎn)折舊費(fèi)時(shí),借管理費(fèi)用-折舊費(fèi),貸本年利潤。這帳務(wù)處理正確嗎?最后一個(gè)分錄應(yīng)該 是借本年利潤,貸管理費(fèi)用-折舊費(fèi)
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2017-07-15
老師,高新技術(shù)企業(yè)跟準(zhǔn)備申請高新企業(yè),研發(fā)人員的工資都分別應(yīng)該計(jì)入哪里呢?研發(fā)支出~費(fèi)用化還是資本化,還是管理費(fèi)用~工資~研發(fā)費(fèi)用呢?
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2019-12-31
長期借款: 本金150萬,期限3年,,月利率0.8%,,,怎么算每月的應(yīng)付長期借款利息???
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2019-05-08
長期借款賬戶的期末余額表示企業(yè)尚未償還的長期借款的本金和利息
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2021-12-13