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,老師我們是物業(yè)公司,空置房開荒及清潔需要請個人有打掃產生的費用地產支付,但是地產把錢轉給物業(yè)公司公戶,我們物業(yè)再轉給保潔負責人,這些錢只是在公司轉了一下,怎么處理更合理。保潔負責人以借款名義物業(yè)付款,地產給錢了,再還這筆借款??梢詥??如果不行怎么操作?
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2019-05-11
建筑公司甲方給乙方的工程款,打在公戶上,然后項目經理走個人借支把錢取走付各項費用款,最后怎樣能把個人借款平賬,項目經理個人借款支付工程費用,把個人借款還上以后,錢怎么能再給項目經理?就是項目經理走的個人借支,然后他也得平賬,把錢還回去,用什么辦法再把錢取出來
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2019-01-18
3.某日化廠為增值稅一般納稅人,適用增值稅基本稅率為13%,消費稅稅率為15%,2020年6月份發(fā)生以下經濟業(yè)務: (1)銷售0.8萬套高檔化品,含稅單價為1695元/套,款已收訖; (2)將自產同類型的高檔化枚品獎勵給本廠先進個人28套; (3)購進一批生產用原材料,取得的增值稅專用發(fā)票上注明價款10萬元,該批原材料同時用于生產普通化妝品和免征產品且無法劃分,銷售普通化妝品取得不含稅銷售額120000元,免稅產品取得不含稅銷售額30000元; (4)購進一批演出服裝用于本廠職工聯歡晚會使用,取得普通發(fā)県上注明價款為0.5萬元另外,本月期初留抵稅為2萬元。 要求:根據以上資料計算該廠當月應納的增值稅和消費稅。(10分) (單位:萬元)
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2021-12-16
該公司本月發(fā)生下列經濟業(yè)務: 1.購進設備一臺,價值10000元,以存款支付。 2.從銀行提取現金1000元。 3.投資者投入材料一批,雙方確認價20000元。 4.生產車間領用材料,價40000元,投入生產。 5.以存款22500元,償還應付供貨單位貨款。 6.向銀行取得長期借款150000元,存入銀行。 7.售產品一批,價款8000元,款項已存入銀行。 8.收到捐贈人贊助現金5000元。 9.收到購貨單位前欠貨款18000元,其中16000元 存入銀行,其余部分收到現金。 10.以銀行存款48000元,歸還銀行短期借款20000 元和應付供貨單位款項28 000元。 要求: 據以上資料編制會計分錄,并記入有關賬戶。編總分類賬戶本期發(fā)生額及余額試算平衡表。
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2022-04-07
本月領用:借生產成本貸原材料,然后借庫存商品貸生產成本如何來理解
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2022-02-16
研發(fā)支出費用化支出一定要通過成本科目研發(fā)支出-費用化支出,轉至損益類科目:管理費用-研發(fā)費用下嗎?還是可以直接記賬計管理費用-研發(fā)費用,不通過成本科目轉。T+系統(tǒng)結轉期間損益結轉不了?
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2021-12-16
老師:公司二手車賣出后,我們基本戶收到車輛保險退款比如2976,然后對方開了紅字發(fā)票8903.34另外開了藍字發(fā)票5927.34,我是如下做分錄:銀行收到退款借:銀行存款2976,貸:管理費用2976 。收到紅字發(fā)票:借:管理費用-車輛費用-8059.75,借:管理費用-車船稅-360 借:應交稅金-應交增值稅-進項稅額-283.02,貸:銀行存款-8903.34,收到新開專票:借:管理費用-車輛費用 5252.21借:管理費用-車船稅360,借:應交稅金-應交增值稅-進項稅額315.13,貸:銀行存款5927.34,怎么最后科目余額表比銀行對賬單多了2976
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2019-07-05
老師,請問項目已完成可以先結轉成本:借:主營業(yè)務成本貸:應付賬款。等支付發(fā)票回來:借:應付賬款貸銀行存款嗎?
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2022-03-04
總賬中實收資本顯示期初余額是-50000,這是代表什么意思,是說上月收到投資款有50000元嗎?還有總賬期初余額中累積折舊,短期借款,應付賬款顯示都是負數,這是什么意思,怎么看的 ,希望老師可以解釋一下
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2016-08-10
老師幫我看下 a 公司打款給我們 借:銀行存款 貸:應收賬款 支付的信息費 借:財務費用-手續(xù)費 貸:銀行存款 期間產生的活動經費 借:管理費用-開辦費 貸:銀行存款 借:管理費用~辦公費 貸:銀行存款 借:管理費用-職工酬 貸:銀行存款 駕駛員預支的運輸費或者結賬 借:預付賬款 貸:銀行存款 駕駛員結賬 借:應付賬款 貸:預付賬款 貸:銀行存款 開具發(fā)票銷項 借:應收賬款 貸:主營業(yè)收入 貸:應交稅銷項 開具發(fā)票進項 借:主營業(yè) 貸:應付款 付款給公司時 借:應付賬款 貸:銀行存款 謝謝老師~麻煩你了老師
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2019-07-28
借:主營業(yè)務成本--暫估貸:其他應付款-預付成本
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2017-09-10
在長期借款中按月計提利息費 借方:財務費用 貸方:長期借款-應計利息,這里的利息是不是已經用銀行存款支付
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2017-03-10
老師它是一個綠化公司做了一個工程,什么成本費用都是以乙方的名義出的,開的發(fā)票也是以乙方的名字開的,稅也是乙方交的,綠化公司有一個分戶在乙方,現在乙方公司的賬戶被凍結了,甲方撥付尾款就無法撥付在乙方的賬戶上,本來這個工程本身就綠化公司做的,收益也是綠化公司的,現在甲方乙方還有綠化公司就商量將這筆錢轉到綠化公司的賬戶上,請問綠化公司還要交稅嗎?還有就是如果轉在綠化公司的公戶上又如何從公戶上轉到法人的私人賬戶上,而不違法不用交稅,因為這本身就是他的純收益?備注綠化公司和乙方是有經濟合同的,甲方是政府
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2019-09-08
支付給其他公司的費用,支付的時候,是做的借:預付賬款 貸:銀行存款 收到發(fā)票是做的借:借:銷售費用 貸:預付賬款 現在不用這費用了,還有余額,對方公司退回來了,是不是直接做成:借:銀行存款,貸:預付賬款?
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2021-03-05
老師:我公司支付借款利息時,分錄為:借:開發(fā)間接費用—借款利息,貸:銀行存款,憑證后面附借款利息計算表可以嗎?
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2019-08-07
師?企業(yè)之間借款怎么做分錄,還用短期借款這個科目嗎?我企業(yè)借甲企業(yè),直接做:借銀行存款貸其它應付款可以嗎?
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2022-03-28
節(jié)日慰問借款用填付款申請嗎
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2021-09-15
之前預付的款項,這筆款項屬于研發(fā)費用化,我的會計分錄應該如何記賬
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2018-01-13
我們企業(yè)是股份制企業(yè),在經營過程中進行了擴建,擴建的錢當時是營業(yè)收入直接費用化,現在想把這些擴建的錢股本化,這個如何轉化?
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2019-07-11
老師這個為何是長期借款?是因為跨年度嗎 不是預收賬款什么的
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2016-10-20