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老師請教個(gè)問題,24年底公司暫估成本,25年開不進(jìn)來這么多,那通過以前年度損益調(diào)整調(diào)增利潤,這樣是不是需要去手動改一下24年4季度財(cái)務(wù)報(bào)表及年報(bào)表,企業(yè)所得稅季報(bào)不動,匯算清繳調(diào)增補(bǔ)交企業(yè)所得稅
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2025-05-29
想問一下那個(gè)年報(bào)的所得稅關(guān)聯(lián)表要不要申報(bào)?
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2022-05-13
年底報(bào)稅要注意哪些?除了年報(bào)、所得稅、還有哪些?
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2023-02-28
老師:房地產(chǎn)公司未完工,年報(bào)所得稅怎樣填報(bào)
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2024-05-07
老師,我想請問下,在做完2020年匯算清繳之后,自查補(bǔ)稅,于2021年補(bǔ)交2020年企業(yè)所得稅,如何做賬務(wù)處理?因?yàn)榭紤]到已經(jīng)做完匯算清繳,不能修改出事數(shù)據(jù),在補(bǔ)交2020年企業(yè)所得稅時(shí),只參考了“工程施工”科目余額來計(jì)算企業(yè)所得稅,我現(xiàn)在不知道怎么做這筆補(bǔ)交的企業(yè)所得稅稅金
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2023-03-17
一般納稅人公司2018年12月份利潤表上的本年累計(jì)的利潤總額是76327.44元,因?yàn)槿ツ晏潛p58830.1元,所以企業(yè)所得稅申報(bào)表里需要交的企業(yè)所得稅是1749.73,我做的賬里計(jì)提的企業(yè)所得稅金額是按1749.73元計(jì)提,還是按7632.74元計(jì)提呢?
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2019-01-04
2022年,一般納稅人,高新企業(yè),小微企業(yè),三項(xiàng)條件都滿足,企業(yè)所得稅稅率是多少?與一般納稅人小微企業(yè),企業(yè)所得稅稅率是否不同?
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2022-02-13
如果滿足有一條:年納稅所得額超過300萬那企業(yè)所得稅是不是要按25%繳納?
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2021-03-24
5月所得稅匯算的時(shí)候補(bǔ)繳的上年度的企業(yè)所得稅該怎樣做會計(jì)分錄呢
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2024-08-23
經(jīng)營一個(gè)農(nóng)業(yè)合作社,企業(yè)所得稅報(bào)表17年財(cái)務(wù)費(fèi)用-85,交稅8.5 ,18年財(cái)務(wù)費(fèi)用—92,交企業(yè)所得稅9.2,19年免稅收入180000,請問別的數(shù)據(jù)都是0,請問這樣注銷時(shí)股東需要個(gè)人所得稅清算嗎
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2020-07-24
自2021年1月1日至2022年12月31日,對小型微利企業(yè)年應(yīng)納稅所得額不超過100萬元的部分,減按12.5%計(jì)入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅。 這句話怎么理解 可否舉例子呢
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2021-08-10
老師,小規(guī)?,F(xiàn)在季度45萬,是不是小微企業(yè)所得稅率現(xiàn)在5變成了2.5呢
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2021-04-02
貿(mào)易公司小微企業(yè)所得稅率是多少
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2019-11-13
老師,我今天打電話12366問稅務(wù)局,也說小微企業(yè)100萬以下企業(yè)所得稅率5%沒出臺政策
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2023-02-13
小微企業(yè)所得稅率是百分之十嗎,小微企業(yè)核定的利潤標(biāo)準(zhǔn)是多少
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2017-12-14
你好 老師 這邊有一個(gè)疑問 2020二季度預(yù)繳企業(yè)所得稅50000 年末應(yīng)納企業(yè)所得稅10000,多預(yù)繳40000 問:年末利潤表上的所得稅費(fèi)用是減5萬還是減1萬?分錄怎么做
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2021-02-22
16年12月繳納的企業(yè)所得稅,當(dāng)時(shí)沒計(jì)提,申報(bào)年報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表要加上12月份交的所得稅嗎 如果填寫了12月繳納的企業(yè)所得稅,資產(chǎn)負(fù)債表不是就不平了嗎
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2017-05-10
《A106000企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表》納稅調(diào)整后所得 第11行第2列=《中華人民共和國企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表(A類)》第19行 - 第20行,哪里錯(cuò)了,年報(bào)一直提示這
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2019-05-23
企業(yè)所得稅匯算清繳那個(gè)表里,讓填寫所得稅計(jì)算方法,有應(yīng)付稅款法,資產(chǎn)負(fù)債表債務(wù)法,還有其他,應(yīng)該選擇哪一個(gè),2016年企業(yè)所得稅是查賬征收,2017年核定征收
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2017-03-01
暈乎乎的 ,之前會計(jì)每月不管虧損盈利 都按25%每月計(jì)提了所得稅 ,年底發(fā)現(xiàn)整年虧損,應(yīng)交企業(yè)所得稅應(yīng)該為零 ,我直接把應(yīng)交企業(yè)所得稅的余額紅沖了,對么?
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2021-01-12