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我們公司年初剛成立,想開增值稅專用發(fā)票,能申請成一般納稅人么?發(fā)票是否可以直接去稅局代開
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2017-02-28
增值稅專用發(fā)票稅率分幾種 對方是裝修公司去稅局代開專票給我們 我們公司可以抵扣幾個(gè)點(diǎn)
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2019-09-04
勞務(wù)公司給承建公司代發(fā)工人工資?難后由勞務(wù)公司開增值稅發(fā)票給承建公司?發(fā)票主要做什么用
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2019-04-15
季度開票不超過30萬免增值稅也適用于一般納稅人嗎,這個(gè)開票指的是自開與代開的合計(jì),對嗎
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2019-01-28
去年年底在國稅局代開的3%增值稅專票,由于開票錯(cuò)誤,退了,這個(gè)季度申報(bào)怎么填寫減免申報(bào)表
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2023-04-13
國際貨物運(yùn)輸代理服務(wù)增值稅免稅政策(2014年42號文)中,其他代理人包含境外貨運(yùn)代理單位嗎?
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2019-10-28
我們公司代我們客戶代買材料,含稅價(jià)是2.04343 ,13點(diǎn)含稅價(jià),我們可以收到增值稅發(fā)票。這個(gè)是代別人買的,我收那個(gè)代買公司的價(jià)格是1.925.不用開票。實(shí)際上我們公司銷項(xiàng)發(fā)票都是8.5個(gè)點(diǎn)收的客戶的錢,這樣代買材料劃得來嗎
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2019-05-22
已經(jīng)跟代賬公司解除,不欠費(fèi)?,F(xiàn)在紙質(zhì)憑證已經(jīng)拿回,報(bào)表和增值稅發(fā)票的抵扣聯(lián) ,電子賬薄,代賬公司不給,該如何解決
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2022-04-27
小規(guī)模 代開的專票 稅金已經(jīng)代扣過了 季度超出9萬 想問下 我在報(bào)稅的時(shí)候是不是 就補(bǔ)記附加費(fèi) 增值稅 全額繳納
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2018-07-09
公司國際貨運(yùn)公司(三代)收取上家免稅發(fā)票:國際代理運(yùn)費(fèi)1000000.公司再開給我的客戶,盈利部分公司是否要繳納增值稅。
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2019-01-13
個(gè)人獨(dú)資企業(yè)小規(guī)模納稅人,需要代開增值稅專票,一定要先國稅網(wǎng)上提交申請嗎? 去稅務(wù)大廳代開,需要帶哪些資料
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2020-05-19
請問 上季度代開了專票,代開時(shí)已經(jīng)繳納了增值稅和城建稅,現(xiàn)在申報(bào)城建稅怎么填寫呢,沒有自動(dòng)跳出來已繳納金額
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2019-07-05
老師,請問電商行業(yè)里的優(yōu)惠劵,代金券,增值稅上按什么金額開票。比如,價(jià)格200,代金券30和優(yōu)惠劵5元怎么做會(huì)計(jì)分錄
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2021-11-20
A公司(增值稅一般納稅人)本年1月購進(jìn)原材料一批,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為80萬元,金部 其提供給B公司(增值稅一般納稅人)加工成高檔化妝品。提貨時(shí),支付的加工費(fèi)及增值稅共5.65萬元,取得了B 司開具的增值稅專用發(fā)票,同時(shí)B公司代收代繳了消費(fèi)稅(無同類商品售價(jià)),A公司將收回的高檔化妝品的23 于連續(xù)加工生產(chǎn)高檔化妝品。本月出售自產(chǎn)高檔化妝品,取得不含稅收入150萬元。高檔化妝品消費(fèi)稅稅率為1 上述增值稅專用發(fā)票均符合抵扣規(guī)定。 (1)B公司代收代繳的消費(fèi)稅為()萬元。 (2)A公司的應(yīng)納消費(fèi)稅為()萬元。 (3)A公司的應(yīng)納增值稅為()萬元
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2022-05-30
什么是增值稅發(fā)票 增值稅專用發(fā)票樣本
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2015-11-02
什么是增值稅發(fā)票 增值稅專用發(fā)票樣本
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2016-01-29
7月認(rèn)證了9張發(fā)票,沒有銷售,現(xiàn)在申報(bào)增值稅,附表一銷售情況零數(shù)據(jù)保存,附表二進(jìn)賬稅情況系統(tǒng)自動(dòng)帶出認(rèn)證的數(shù)據(jù),直接保存,生成主表沒有數(shù)據(jù),不應(yīng)該在第20行本期留抵稅額是認(rèn)證了的發(fā)票數(shù)據(jù)嗎?是哪里搞錯(cuò)了?
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2019-08-07
能不能把增值稅電子普通發(fā)票當(dāng)做增值稅普通發(fā)票來用呀?增值稅電子發(fā)票普通發(fā)票和增值稅普通發(fā)票是怎么使用的?
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2019-05-29
小規(guī)模納稅人去稅務(wù)局代開了專票,做賬的時(shí)候怎樣確認(rèn)收入?是應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅)嗎?小規(guī)模納稅人自開的發(fā)票,確認(rèn)收入是應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅嗎?還是應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅)呢?
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2017-05-17
納稅人填寫增值稅減免稅明細(xì)表,減稅性質(zhì)代碼及名稱為3-1項(xiàng)目時(shí),免稅明細(xì)表。第二列本期發(fā)生額等于稅控系統(tǒng)開具征收率為1%的增值稅專用發(fā)票和增值稅普通發(fā)票不含稅銷售額合計(jì)2%
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2023-07-06