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老師,發(fā)生一筆業(yè)務,記賬為借:管理費用 貸:預付賬款。沒明白這是因為什么,但是實際已經(jīng)從銀行存款支付了這筆款,為什么不顯示貸:銀行存款
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2024-01-17
請問有一張收到的專票上個月漏掉了,做賬當成普票做了(借管理費用,貸銀行存款),也沒有做認證,這個月想抵扣掉,怎么做賬?
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2023-10-30
老師,我這樣走賬可以不,因為同一個客戶最好只掛一個科目嘛,所以,我先打款,未收發(fā)票的情況下,走:借;預付賬款,貸:銀行存款 我收到發(fā)票后沖銷。 還有就是,我先收到對方發(fā)票,后面支付款,那我走:借管理費用 貸:預付賬款。這樣可以嗎?
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2022-08-31
對于購入500萬以下的可以一次性計入費用么,分錄就是借:管理費用 貸:庫存現(xiàn)金么?
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2018-07-26
發(fā)票上是99.6,收據(jù)是100元,實際也是以現(xiàn)金支付100元,記借管理費用100貸庫存現(xiàn)金100,可以嗎?
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2018-08-12
上個月的一筆專票,我入了賬,為借:管理費用3000 貸:銀行存款3000,但是這張發(fā)票這個月才認證,那這個月的賬應該怎么做呢?
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2021-07-07
借管理費用,貸庫存現(xiàn)金,在填寫憑證的時候,應該寫什么憑證
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2022-05-13
老師,我之前把商品計入損耗 借:管理費用-損耗 貸:庫存商品 現(xiàn)在商品退回來 應該怎么做賬
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2016-12-02
收到技能鑒定的發(fā)票,怎么入賬?借:管理費用 貸:庫存現(xiàn)金 ?
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2018-09-10
請問老師,收到退回的款項怎么寫分錄,之前支付的時候是借:管理費用 貸:銀行存款
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2018-06-20
老師你好,9月份公司10號已發(fā),如果15號有員工離職,現(xiàn)金支付了10月份的工資,那這筆賬是不是可以直接計入借:管理費用-工資貸:庫存現(xiàn)金
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2016-10-16
您好老師!我去年做了一筆應該是 借:應付賬款 貸:庫存現(xiàn)金 結(jié)果我做錯了,做成借|:管理費用 貸:庫存現(xiàn)金了,請問今年我該怎么調(diào)整。
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2021-03-20
交水。電費的時侯我做的是借:管理費用-水費--暫估 貸:庫存現(xiàn)金 這個月收到發(fā)票應該怎么做賬
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2019-11-09
借:管理費用-職業(yè)風險基金 貸:職業(yè)風險基金 支付時的分錄是: 借:職業(yè)風險基金 貸:銀行存款-**行
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2019-05-06
老師,記提時已經(jīng)進入管理費用,繳納是是不是不應該再進入管理費用,這樣不是重了嗎?借其它應付款—工會經(jīng)費,貸銀行存款—工會經(jīng)費;是不是應該這樣
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2022-03-12
老師,假如這題要求寫分錄借方寫成管理費用貸方庫存現(xiàn)金能拿分不
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2019-05-25
房屋租金一次性借管理費用-租金,貸庫存現(xiàn)金,不用攤銷行不行
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2018-12-11
老師,請問公司購買配件維修機器,可以直接借:管理費用 貸:庫存現(xiàn)金 嗎?
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2016-06-14
我想請教一下我走了一筆賬,借:銀行存款-公司私戶 貸:其他應收-某某 借:銀行存款-公司公戶 貸:銀行存款-公司私戶 支付給時 借:其他應收-某公司 貸:銀行存款-公司公戶 收到發(fā)票時 借:管理費用-? 貸:其他應收-某公司 我想問要怎么做平第一分錄的其他應收-某某 就是說,我轉(zhuǎn)錢進公司的私戶,但要公對公走,所以我又從公司的私戶轉(zhuǎn)進公戶,再從公戶轉(zhuǎn)給賣貨的對公賬戶,要怎么平掉我轉(zhuǎn)進私戶的那筆
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2021-02-20
調(diào)整以前年度管理費用會計分錄什么做:原來的會計分錄是:借:管理費用,貸:銀行存款
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2024-03-27