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您好請問下,我20年報(bào)考的中級會(huì)計(jì)考試,但趕上懷孕生娃沒有去參加,今年21年我需要重新報(bào)名參加考試嗎?如果需要重新報(bào)名的話,今年算是第二年還是第一年呢
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2021-01-20
想問下去年報(bào)考中級沒時(shí)間去就沒考了,今年要重新報(bào)考嗎?還是可以直接去考,然后選擇考試項(xiàng)目呢?
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2019-03-25
老師,中級考試時(shí),年金現(xiàn)值系數(shù)和年金終值系數(shù)會(huì)給嗎?還是要自己算?
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2020-07-22
小規(guī)模商貿(mào)類企業(yè)以及小規(guī)模生產(chǎn)型企業(yè)類企業(yè)年銷售額超過500萬,會(huì)強(qiáng)制轉(zhuǎn)一般納稅人 二者的標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一了,這句話是不管什么小規(guī)模納稅人只要達(dá)到500萬都轉(zhuǎn)一般是嗎
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2019-11-18
固定資產(chǎn)清理是什么類型的科目?涉及到它的全套會(huì)計(jì)分錄有哪些
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2019-01-01
公司全額交社保,不需要個(gè)人承擔(dān),如果去年第四季度全部放在管理費(fèi)用社保里面,怎么辦?本來是公司交的個(gè)人部分要放去營業(yè)外支出的
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2021-03-17
上一年度購買稅控盤及服務(wù)費(fèi)做借:固定資產(chǎn) 200,貸:現(xiàn)金 200。借:管理費(fèi)用 280,貸:現(xiàn)金 280。借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免) 480,貸:營業(yè)外收入-其他營業(yè)外收入 480。今年再次繳納服務(wù)費(fèi)做借:管理費(fèi)用 280,貸:銀行存款 280,借:應(yīng)交稅費(fèi)(減免)280,貸:管理費(fèi)用 280.時(shí)發(fā)現(xiàn)去年做的不對,怎么改正
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2019-05-06
老師,合同到期不續(xù)簽,根據(jù)本單位工作年限支付的經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償以及績效獎(jiǎng)金可否計(jì)入管理費(fèi)用-其他費(fèi)用
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2021-03-30
您好,月末結(jié)轉(zhuǎn),借方本年利潤,貸方主營業(yè)務(wù)成本,銷售費(fèi)用,管理費(fèi)用,財(cái)務(wù)費(fèi)用,稅金及附加,但是不平呢
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2022-04-09
16年1月底,公司有留底的進(jìn)項(xiàng)稅100w,17年發(fā)生的銷項(xiàng)稅為200w,進(jìn)項(xiàng)稅150w,管理費(fèi)用-稅金和營業(yè)稅金及附加10w,因?yàn)?00w-150w等于50w,50w小于留抵進(jìn)項(xiàng)稅100w,所以不需要繳納增值稅,17年只繳納了管理費(fèi)用-稅金和營業(yè)稅金及附加10w,是不是 支付的各項(xiàng)稅費(fèi)一欄填寫10w?還是說要填寫60w(50w+10w)?
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2018-01-26
老師,您好。請問我公司是一般納稅人,但是之前的同事一直把印花稅計(jì)入了營業(yè)稅金及附加,據(jù)我了解的是小規(guī)模企業(yè)才是放入營業(yè)稅金附加,一般納稅人的是計(jì)入管理費(fèi)用的,請問我接手后,做的印花稅是按照同事那個(gè)?還是怎么樣呢?
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2016-12-06
老師,印花稅不計(jì)提的會(huì)計(jì)分錄: 借;營業(yè)稅金及附加 貸:銀行存款, 還是,借:管理費(fèi)用-印花稅 貸; 銀行存款呢
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2019-06-04
我們企業(yè)是做餐飲的。每天開票出去的時(shí)候,我做的 借:應(yīng)收賬款 貸:收入和應(yīng)交稅費(fèi)。 繳稅的時(shí)候想著就是把應(yīng)交稅費(fèi)沖掉。 可是管理費(fèi)用里面的稅費(fèi)和營業(yè)稅金及附加這兩個(gè)科目我就沒有用到營業(yè)稅金及附加 這個(gè)科目是需要每個(gè)月底,自己去計(jì)提相應(yīng)的附加稅的時(shí)候才會(huì)用嗎
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2018-03-19
印花稅是做到管理費(fèi)用中?其它稅,除了增值稅都 是做到主營業(yè)務(wù)稅金及附加?
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2018-12-03
遞延所得稅暫時(shí)性差異對整個(gè)期間沒有影響所得稅費(fèi)用,從會(huì)計(jì)分錄上怎么理解呢?比如一項(xiàng)固定資產(chǎn)管理部門使用,賬面9000,折舊年限稅法2年,會(huì)計(jì)3年,殘值0,第一年,形成會(huì)計(jì)折舊3000入管理費(fèi)用,稅法認(rèn)可4500,當(dāng)年應(yīng)納稅額調(diào)減1500確定的差異是應(yīng)納稅暫時(shí)性差異為1500*20%=300,形成遞延所得稅負(fù)債300。怎么去理解整個(gè)期間是沒影響所得稅費(fèi)用的?
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2020-06-13
在小規(guī)模納稅人和一般納稅人這兩點(diǎn)區(qū)別不太理解
1/239
2019-04-04
請問供應(yīng)鏈資產(chǎn)證券化(供應(yīng)鏈ABS)付款模式怎么理解
1/3064
2019-05-13
真帳實(shí)操工業(yè)的理論課怎么沒有了
1/802
2017-03-22
有沒有關(guān)于汽車修理廠的真賬實(shí)操
1/513
2017-10-05
老師,成本法轉(zhuǎn)權(quán)益法,長期股權(quán)投資—損益調(diào)整這個(gè)里面的凈利潤金額(4000-1000)*32%怎么理解呢?那2013年的凈利潤2000萬元不考慮嗎?
1/635
2021-08-31