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廠買的東西是給管理人員個人用的,應該記管理費用的二級科目是什么?
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2021-08-18
老師,我們公司經(jīng)營管理一個景區(qū),那景區(qū)售票員,景區(qū)花草管理員的工資掛管理費用還是營業(yè)成本呢?
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2016-10-25
老師好,建筑工程行業(yè),我想問下,第一個就是管理人員的工資,我們應該怎么寫科目?是不是管理費用?管理人員工資多少多少錢?第二個就是我們那個混凝土的過重費,我不知道記哪個科目,第三個就是小車的油費,還有維修費,可不可以記為管理費用一小車費用?第四個就是,已做完的工程,然后那個維修費是怎么寫科目
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2020-06-06
賬戶管理費和回單打印費是不是得計入管理費用了?
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2017-03-23
籌建期工資需要計提嗎?還有工資我沒做在管理費用-開辦費里,現(xiàn)在需要發(fā)放車間管理人員的工資,我應該怎么做呢?
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2017-02-20
您好,請問一下,將前幾個月部分管理人員的工資轉(zhuǎn)成技術(shù)人員工資,要怎么調(diào)整分錄呢?之前做的是管理費用,現(xiàn)在想調(diào)整成制造費用工資
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2018-12-29
物業(yè)管理費用10元計什么科目
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2020-06-19
企業(yè)年金的賬戶管理費是記財務費用還是管理費用?
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2024-09-30
有一歌城營業(yè)執(zhí)照未去辦理注消,在同一地點同一法人注冊另一家歌城,現(xiàn)在未辦理注消的在稅務局已非正常戶,而新注冊的公司按月照常納稅。現(xiàn)在該如何操作?
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2019-06-14
老師,請問籌建期發(fā)生的小金額的費用,比如刻章,銀行開戶費,以及一些辦公用品的采購,直接計入管理費用-開辦費,大金額的裝修費計入長期待攤費用-開辦費,留著以后營業(yè)期按照3年來攤銷 令工資 福利費,招待費,不進攤銷可以嗎
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2019-08-27
老師 我在收上級單位工資經(jīng)費時,記 借 銀行存款 貸 其他應付款-xx單位,在支付時記 借 應付職工薪酬 貸 銀行存款 計提 借 管理費用 貸 銀行存款,這樣對嗎
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2021-02-22
借:管理費用-工資 4250 管理費用-單位社保 1083.75 管理費用-公積金 114 貸:應付職工薪酬-工資4250 應付職工薪酬-單位社保 1083.75 應付職工薪酬-公積金 114 5月發(fā)工資: 借:應付職工薪酬-工資 3679.75 貸:銀行存款 3679.75 5月銀行扣養(yǎng)老: 借:應付職工薪酬-單位養(yǎng)老709.75 其他應付款-單位養(yǎng)老 361.25 貸:銀行存款 1071 5月扣醫(yī)保:借:應付職工薪酬-單位社保 374 其他應付款-個人社保 95 貸:銀行存款 469 5月扣公積金 借:應付職工薪酬-公積金 114 這么做對嗎
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2022-05-16
2×21年A公司為其總部各部門經(jīng)理每人租賃一套住房,該公司總部共有部門經(jīng)理15名,A公司為其每人租賃一套月租金為5 000元的公寓,租金于每月末支付。不考慮其他因素,A公司2×21年度每月的會計處理中,正確的有( ?。?。 A.借:管理費用75 000貸:應付職工薪酬——非貨幣性福利75 000 B.借:管理費用75 000貸:其他應付款75 000 C.借:應付職工薪酬——非貨幣性福利75 000貸:其他應付款75 000 D.借:其他應付款75 000貸:銀行存款75 000 具體分錄能不能做給我看看
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2022-04-09
老師,你好!請問過年開門紅包是記管理費嗎? 借:管理費用-福利費用 貸:應付職工薪酬-職工福利費用 借:應付職工薪酬-職工福利費用 貸:銀行存款 這樣嗎?
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2021-09-16
甲乙雙方達成仲裁協(xié)議,后甲乙因合同履行發(fā)生糾紛,乙向法院起訴時未聲明有仲裁協(xié)議,法院受理該案后甲在法院首次開庭時提交仲裁協(xié)議,對法院的管轄提出異議。則下列表述正確的是( )
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2019-05-07
財管題 圖一可以理解 圖二13題不理解,債券價格小于面值代表折價發(fā)行,為啥說內(nèi)部收益率大于票面利率? 講到債券收益率時 老師講了插值法
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2019-12-19
12月的薪資 1月發(fā)放的 .並且在1月就申報的.那可以適用新個人所得稅法嗎?如果適用的話.個人所得稅申報系統(tǒng)裡只有2019年的版本(所屬期間為1月份)能夠使用專項扣除,並且不能更改所屬期間為12月份,如何申報才是正確的呢?
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2019-01-04
#提問#部門申請部門備用金的流程和管理辦法是怎樣的?申請人一定要是部門主管嗎?
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2020-06-30
微企純屬在建工程,期間發(fā)生的水電費、差旅費、辦公費、咨詢費、車輛費用、借款利息、銀行手續(xù)費等是進管理費用、長期待攤費用、還是在建工程,謝謝指導
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2019-10-15
我公司每個月有這樣一個業(yè)務:收上級部門經(jīng)費100萬,用于支付工資60萬,公積金15萬,社保20萬,個稅500元,崗位津貼2000元。 我是這樣做分錄的::收經(jīng)費:借 其他應付款-上級 100萬;;貸 銀行存款 100萬 支付時:借 應付職工薪酬-工資 60萬; 應付職工薪酬-公積金 15萬; 應付職工薪酬-社保 20萬;應付職工薪酬-個稅 500元;應付職工薪酬-崗位津貼 2000元 貸 銀行存款 952500元 計提:借 管理費用 952500元;貸 應付職工薪酬952500元 現(xiàn)在我發(fā)現(xiàn) 其他應付款 科目 是有借方 沒有貸方。實際應付職工薪酬科目走的金額都是其他應付款金額。我應該怎么改
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2021-07-27