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企業(yè)2012年2013年虧損,在2018年清理申報(bào)2017年企業(yè)所得稅時(shí),抵扣清繳多交稅款,于2018年退企業(yè),所退企業(yè)所得稅款怎么處會計(jì)分錄。
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2019-01-16
開藥店的,給別人開普通發(fā)票,每月額度是30000,這月開了36000,這個(gè)稅收是按一個(gè)季度不要超過90000免稅,還是必須每月都要控制在30000以內(nèi)??
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2018-11-23
填年報(bào)時(shí)前三年虧損,第四年盈利,已經(jīng)預(yù)交了所得稅,利潤彌補(bǔ)了以前年度的虧損,稅局是要退稅給我們嘛!
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2018-05-18
A公司年初凈投資資本1000萬元,預(yù)計(jì)今后每年可取得稅前經(jīng)營利潤800萬元 ,所得稅稅率為25%,第一年的凈投資為100萬元,以后每年凈投資為零,加權(quán) 平均資本成本8%,則企業(yè)實(shí)體價(jià)值為(?。┤f元。 A、7407 B、7500 C、6407 D、8907
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2020-03-07
河公司適用的所得稅稅率為 25%。 2×22 年發(fā)生了 500 萬元廣告費(fèi)支出,發(fā)生 時(shí)已作為銷售費(fèi)用計(jì)入當(dāng)期損益。稅法規(guī)定, 該類支出不超過當(dāng)年銷售收入 15%的部分允許當(dāng)期稅前扣除, 超過部分允許向以后年度結(jié)轉(zhuǎn)稅前扣除。 2×22 年實(shí)現(xiàn)銷售收入 3750 萬元, 日后期間發(fā)生銷售退回 250 萬 元。則下列關(guān)于廣告費(fèi)支出的所得稅處理,正確的是( )。 A.不確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn) B.確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn) 6.25 萬元 C.確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn) 15.625 萬元 D.確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn) 125 萬元
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2023-01-12
B方案投資額50000000,是屬于購置的固定資產(chǎn)所有第五年不收回是嗎
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2022-08-29
各位老師請教一個(gè)問題,我們是一家小規(guī)模公司,2019年12月份多開了一張10萬元的發(fā)票,且當(dāng)時(shí)還繳納了增值稅。到了2020年3月份才發(fā)現(xiàn)上年度多開的10萬元,然后在3月份開了紅字發(fā)票紅沖上年度多開的10萬元,現(xiàn)在2020年3月對于跨年開的10萬元的這張紅字發(fā)票我做的處理的是: 借:應(yīng)收賬款 -100000 貸:以前年度損益調(diào)整 -97087.38 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅 -2912.62 借:利潤分配-未分配利潤 97087.38 貸:以前年度損益調(diào)整 97087.38 現(xiàn)在申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)負(fù)債表利潤表勾稽關(guān)系不對,相差的數(shù)就是以前年度損益調(diào)整的數(shù)97087.38,我的問題就是我需不需要調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債表或是利潤表,19年企業(yè)所得稅年報(bào)和20年第一季度企業(yè)所得稅季報(bào)分別該怎么填寫呢??
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2020-04-24
企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)基礎(chǔ)信息表,其余股東合計(jì),投資比例
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2023-03-24
A公司年初凈投資資本1000萬元,預(yù)計(jì)今后每年可取得稅前經(jīng)營利潤800萬元,所得稅稅率為25%,第一年的凈投資為 100萬元,以后每年凈投資為零,加權(quán)平均資本成本8%,則企業(yè)實(shí)體價(jià)值為(?。┤f元。 A、7407 B、7500 C、6407 D、8907
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2020-03-07
老師,企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表里職工薪酬納稅調(diào)整明細(xì)表中工資薪金支出,是填應(yīng)發(fā)數(shù)還是實(shí)發(fā)數(shù),各類基本社會保障性繳款填單位部分還是單位和個(gè)人兩部分?要是發(fā)現(xiàn)跨年度企業(yè)所得稅年度申報(bào)表有問題,可以修改嗎?
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2021-03-26
老師,季報(bào)企業(yè)所得稅可以直接彌補(bǔ)以前年度虧損嗎
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2016-10-17
我16年計(jì)提了5萬的企業(yè)所得稅 但是沒有扣款 今年五月份扣款的 這個(gè)還需要走以前年度損益調(diào)整嗎
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2017-07-31
外賬,所得稅季報(bào)時(shí),彌補(bǔ)以前年度虧損欄的金額,應(yīng)填在本期金額還是累計(jì)金額
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2017-04-18
所得稅季報(bào)能彌補(bǔ)以前年度虧損么?
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2018-04-08
老師好 2020年1月繳納19年第四季度 未計(jì)提所得稅 20萬 有幾步分錄? 涉及以前年度損益調(diào)整?
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2019-12-01
老師,你好,我2019年第一季度,報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)沒有彌補(bǔ)以前年度虧損,導(dǎo)致第1季度交了394的企業(yè)所得稅,現(xiàn)在我年報(bào)是負(fù)數(shù),只能去退稅嗎,調(diào)增的話要調(diào)7萬,不太好調(diào),還有成本做到78%了,
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2020-05-18
預(yù)交第三季度所得稅,報(bào)表是填1到9月還是7到9月金額?還有必須先彌補(bǔ)以前年度虧損嗎@群答疑郭老師(3063758720) @答疑梅老師(3427630070)
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2018-10-22
老師 做了以前年度損益調(diào)整之后 涉及到以前年度的所得稅費(fèi)用怎么做賬
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2019-07-27
稅局退回上年度多繳的企業(yè)所得稅,應(yīng)該如何做分錄。我們使用小準(zhǔn)則,是不是不使用以前年度損益調(diào)整就不用調(diào)整年初數(shù)?
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2019-07-10
企業(yè)2018年度是虧損的,但2019年第一季度是盈利的,在申報(bào)季度所得稅時(shí)那個(gè)彌補(bǔ)以前年度虧損是灰色的,改不了
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2019-04-10