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公賬的錢(qián)要用怎么往出來(lái)轉(zhuǎn)
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2019-01-08
倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)可以先做應(yīng)付款?就是店鋪收入一部分做成應(yīng)付款,比如店鋪收入是1000元,那倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)是200元,可以先做成:借:其他貨幣資金 1000 貸:其他應(yīng)付款-倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi) 200 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 792.08 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng) 7.92 再收到發(fā)票后做 借:其他應(yīng)付款-倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi) 200 貸:銀行存款 200 可以這樣做?就是倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)可以做往來(lái)款?但是前面的都是做的是銷售費(fèi)用,就這一次做往來(lái)款這樣可以?
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2024-10-09
學(xué)員:您好,集團(tuán)公司的內(nèi)部往來(lái)帳該怎么核對(duì)呢 老師:核對(duì)集團(tuán)公司的內(nèi)部往來(lái)賬,你可以按照以下步驟進(jìn)行: 1. 確定往來(lái)賬科目:首先,你需要確定集團(tuán)內(nèi)部的往來(lái)賬科目,這些科目可能包括應(yīng)收賬款、預(yù)付賬款、應(yīng)付賬款、預(yù)收賬款等。 2. 收集數(shù)據(jù):然后,你需要收集所有相關(guān)的會(huì)計(jì)憑證和賬目記錄,包括發(fā)票、收據(jù)、轉(zhuǎn)賬記錄等。 3. 對(duì)賬:對(duì)比各個(gè)子公司的往來(lái)賬記錄,檢查是否存在差異。如果存在差異,需要找出原因并進(jìn)行調(diào)整。 4. 調(diào)整:如果發(fā)現(xiàn)有錯(cuò)誤或者不一致的地方,需要及時(shí)進(jìn)行調(diào)整,并確保所有的往來(lái)賬都已經(jīng)正確記錄。 5. 確認(rèn):最后,你需要確認(rèn)所有的往來(lái)賬都已經(jīng)正確無(wú)誤,并且所有的子公司都已經(jīng)確認(rèn)了這些賬目。 如果你在核對(duì)過(guò)程中遇到任何問(wèn)題,都可以隨時(shí)向我提問(wèn)。 @鞏會(huì)杰(鞏老師) 應(yīng)收對(duì)應(yīng)付,預(yù)收對(duì)預(yù)付這樣嗎,報(bào)表項(xiàng)目重分類后是什么對(duì)應(yīng)什么呢
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2023-07-20
老師你好 我公司是一般納稅人新企業(yè),因資金周轉(zhuǎn)不足,銷售人員自己墊付貨款,公司掛賬個(gè)人往來(lái)其他應(yīng)付款, 例如 借銀行存款10萬(wàn) 貸其他應(yīng)付款-王強(qiáng)10萬(wàn),產(chǎn)生銷售回款5萬(wàn),此時(shí)還需要再次進(jìn)貨需8萬(wàn)元,王強(qiáng)墊付3萬(wàn)元,加上銷售回款5萬(wàn)元就夠了,這種情況第一筆分錄是 借銀行存款3萬(wàn) 貸其他應(yīng)付款應(yīng)付款-王強(qiáng)3萬(wàn),第二筆分錄是 借預(yù)付賬款-供應(yīng)商 8萬(wàn) 貸銀行存款8萬(wàn) ,請(qǐng)問(wèn)老師這種情況個(gè)人往來(lái)其他應(yīng)付款怎么做分錄處理?
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2019-08-14
我們公司公戶沒(méi)有款項(xiàng)了,可以讓公司的法人用個(gè)人網(wǎng)銀往里面存一筆錢(qián)嗎,這筆存款是不是應(yīng)該算作借款,需不需要提供什么材料,證明這是借款,例如借條之類的
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2019-05-29
公司實(shí)際總投資6000萬(wàn)元,注冊(cè)資本1000萬(wàn)元,其他5000萬(wàn)是以向股東借款入的帳,掛在其他應(yīng)付款科目,我以后能以還借款的形式?jīng)_銷這些股東往來(lái)嗎?這些借款可以計(jì)提利息嗎?
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2017-08-08
用的用友T+12.0,我反結(jié)2017年的賬后重新結(jié)賬,為什么往來(lái)的科目就是預(yù)付賬款其他應(yīng)收 款應(yīng)收 賬款 預(yù)收賬款等科目的2017年末余額沒(méi)有轉(zhuǎn)到2018年年初余額,2018年初全是0.
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2019-02-12
某公司為我們的供應(yīng)商,結(jié)果往來(lái)明細(xì)余額顯示應(yīng)收帳款-某公司為借方余額正數(shù),以前會(huì)計(jì)做賬的支付貨款分錄為,借:應(yīng)收帳款——某公司,貸:銀行存款,這種應(yīng)該怎么調(diào)整過(guò)來(lái)
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2020-04-21
老師,在應(yīng)付地方政府債券轉(zhuǎn)貸款科目?jī)?nèi),被上級(jí)政府財(cái)政扣繳地方政府債券轉(zhuǎn)貸款本息時(shí),借記“其他應(yīng)收款”,貸記“與上級(jí)往來(lái)”科目 為什么借記“其他應(yīng)收款”,怎么理解?
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2020-07-07
廣州安宴計(jì)算機(jī)有限公司的錢(qián)3000轉(zhuǎn)給廣州安宴計(jì)算機(jī)有限公司3000元銀行賬款摘要寫(xiě)著往來(lái)款是借:銀行存款3000貸:現(xiàn)金3000還是貸其他應(yīng)付款–廣州安宴計(jì)算機(jī)有限公司。
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2019-01-09
接著原來(lái)的會(huì)計(jì)做,之前像股東借款的,她都是做收到往來(lái)款,計(jì)入其他應(yīng)收款,但是我覺(jué)得應(yīng)該計(jì)入其他應(yīng)付款啊,那現(xiàn)在接著她的做,是按照她的做,還是按照做好呢
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2019-01-09
總公司為分公司代開(kāi)(增值稅專用發(fā)票)收款,總公司收到款項(xiàng)后,公對(duì)公轉(zhuǎn)給分公司賬戶(作備用金),而分公司的往來(lái)賬欠總公司的款項(xiàng)(是代開(kāi)票款),這筆業(yè)務(wù)怎么處理?
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2019-07-07
近日核查企業(yè)貸款往來(lái),發(fā)現(xiàn)2017年企業(yè)發(fā)生了一筆貸款20萬(wàn)元,在2018年6月還款時(shí)不小心將借方科目短期借款誤錄為財(cái)務(wù)費(fèi)用——利息,2018年已報(bào)稅結(jié)賬,如何在2019年進(jìn)行調(diào)整?
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2019-05-07
收到開(kāi)票客戶電子承兌票一張,老板轉(zhuǎn)付給內(nèi)賬有往來(lái)供應(yīng)商,但外賬沒(méi)有往來(lái),我要入賬嗎
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2018-08-26
以往的無(wú)形資產(chǎn)怎么攤到今年的項(xiàng)目里呢?比如往年可攤銷無(wú)形資產(chǎn)100萬(wàn),17年有6各項(xiàng)目
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2018-05-21
金蝶操作時(shí),初始化數(shù)據(jù)后,發(fā)現(xiàn)往來(lái)單位錄入錯(cuò)誤,刪除后,發(fā)現(xiàn)無(wú)法錄入 ,往來(lái)單位怎么補(bǔ)錄
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2020-07-31
能往出開(kāi)什么工程類的發(fā)票?
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2017-12-01
企業(yè)注銷往來(lái)賬如何弄?老師
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2018-10-18
往來(lái)明細(xì)賬怎么查詢啊?[圖片]
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2019-03-04
都需要往稅局報(bào)送哪些報(bào)表?
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2019-05-15