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老師,在填制應收賬款報表時,應收賬款的取數(shù)需要應收賬款的借方余額和預收賬款的借方余額還有合同負債的借方余額,但是涉及到的借貸往來累計是怎么取數(shù)呢
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2020-07-11
單位購買的家具,是分期付款的,要安裝完畢,驗收合格后才付清尾款,但每次付款對方都是開發(fā)票的,付款后收到發(fā)要是入固定資產(chǎn)呢還是先掛往來?發(fā)票當月都去認證過了
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2017-06-06
幾個月前老板以個人名義貸款120000,下款下到老板個人卡里,老板從個人卡往公司賬戶打款120000,用于進貨了,現(xiàn)在老板讓從公司賬戶還款本息合計124000,請問會計分錄怎么做?
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2020-07-08
在10月以前每月總公司撥錢到分公司賬戶,沒有記往來賬,只記點對點的銀行增減,現(xiàn)在分公司要還款了,有科目記這筆款項,如何將分公司收到的款項記到其他應收款?
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2022-11-21
如果在前期我收到一筆款,當時把這筆款當成往來款做現(xiàn)金流量是收到經(jīng)營活動有關(guān)的項目,后來這筆款調(diào)整做到了資本公積,那現(xiàn)金流量的項目要跟著做更改嗎?謝謝
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2018-07-09
費用報銷往來掛賬原則是不是要看資金流向?公司錢轉(zhuǎn)給誰了,往來就該掛誰?辦公室人員每次報銷都是先墊付公司再轉(zhuǎn)帳給他個人戶,軟件做賬掛往來掛他個人可合理?他說是為公司辦事不該掛他賬上,擔心他往來費用太大
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2018-12-01
老師,我們?nèi)ツ晖鶃韱挝晦D(zhuǎn)給我們的借款利息,因為沒有開發(fā)票,當時沒有計入無票收入(當時稅務局回復開不了。賬上暫掛的往來),今年終于一起開發(fā)票了(轉(zhuǎn)利息收入),會有什么稅務風險嗎?
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2022-05-27
老師,我們是核定征收的,之前應收應付和其他應收款掛了很多的往來科目,這個發(fā)票肯定有些是對方開了代賬會計沒處理,現(xiàn)在也找不到票了,有些是沒發(fā)票的,這些往來要怎么處理掉?
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2018-12-21
企業(yè)想實現(xiàn)全開票,但是客戶總是用自己的賬號往我們的對公賬戶上打款,這個不能開增值稅發(fā)票啊是不是?還有給我們銷售錢,讓自己銷售人員往公司對公賬戶上打的怎么處理妥帖些?
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2018-08-09
老師,我們往來賬很混亂。 就是把20年往來部分余額結(jié)轉(zhuǎn)了一部分到21年新建的往來客戶。21年就用新建的二級往來了。導致20年及之前沒有被結(jié)轉(zhuǎn)到21年的部分,一直在賬上,21年也沒有再用。領(lǐng)導非要調(diào)整,現(xiàn)在這部分如何調(diào)整呢
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2022-01-22
企業(yè)是根據(jù)開出發(fā)票或收到發(fā)票來消減往來科目,但是由于平臺開票是按一定比例,所以企業(yè)無法及時消減往來科目,導致往來科目越來越大,資產(chǎn)、負債期末越來越大。有什么其他方法可以可以消化往來掛賬?使其減小期末金額
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2023-01-09
廣州安宴計算機有限公司的錢3000轉(zhuǎn)給廣州安宴計算機有限公司3000元銀行賬款摘要寫著往來款是借:銀行存款3000貸:現(xiàn)金3000還是貸其他應付款–廣州安宴計算機有限公司。
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2019-01-09
接著原來的會計做,之前像股東借款的,她都是做收到往來款,計入其他應收款,但是我覺得應該計入其他應付款啊,那現(xiàn)在接著她的做,是按照她的做,還是按照做好呢
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2019-01-09
總公司為分公司代開(增值稅專用發(fā)票)收款,總公司收到款項后,公對公轉(zhuǎn)給分公司賬戶(作備用金),而分公司的往來賬欠總公司的款項(是代開票款),這筆業(yè)務怎么處理?
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2019-07-07
近日核查企業(yè)貸款往來,發(fā)現(xiàn)2017年企業(yè)發(fā)生了一筆貸款20萬元,在2018年6月還款時不小心將借方科目短期借款誤錄為財務費用——利息,2018年已報稅結(jié)賬,如何在2019年進行調(diào)整?
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2019-05-07
收到開票客戶電子承兌票一張,老板轉(zhuǎn)付給內(nèi)賬有往來供應商,但外賬沒有往來,我要入賬嗎
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2018-08-26
金蝶操作時,初始化數(shù)據(jù)后,發(fā)現(xiàn)往來單位錄入錯誤,刪除后,發(fā)現(xiàn)無法錄入 ,往來單位怎么補錄
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2020-07-31
以往的無形資產(chǎn)怎么攤到今年的項目里呢?比如往年可攤銷無形資產(chǎn)100萬,17年有6各項目
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2018-05-21
倉儲費可以先做應付款?就是店鋪收入一部分做成應付款,比如店鋪收入是1000元,那倉儲費是200元,可以先做成:借:其他貨幣資金 1000 貸:其他應付款-倉儲費 200 主營業(yè)務收入 792.08 應交稅費-應交增值稅-銷項 7.92 再收到發(fā)票后做 借:其他應付款-倉儲費 200 貸:銀行存款 200 可以這樣做?就是倉儲費可以做往來款?但是前面的都是做的是銷售費用,就這一次做往來款這樣可以?
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2024-10-09
老師,我們是核定征收的,之前應收應付和其他應收款掛了很多的往來科目,這個發(fā)票肯定有些是對方開了代賬會計沒處理,現(xiàn)在也找不到票了,有些是沒發(fā)票的,這些往來要怎么處理掉?
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2018-12-21