
老師,我們往來賬很混亂。就是把20年往來部分余額結(jié)轉(zhuǎn)了一部分到21年新建的往來客戶。21年就用新建的二級往來了。導(dǎo)致20年及之前沒有被結(jié)轉(zhuǎn)到21年的部分,一直在賬上,21年也沒有再用。領(lǐng)導(dǎo)非要調(diào)整,現(xiàn)在這部分如何調(diào)整呢
答: 你好! 掛在賬上的應(yīng)收款項是能收回還是收不回?應(yīng)付款項是不需要付了嗎?如果可以確定收不回或者不需要支付,可以轉(zhuǎn)到營業(yè)外收支的。
老師,我們往來賬很混亂。領(lǐng)導(dǎo)非要調(diào)整。前期有很大很多不符的金額。我不知道怎么調(diào)整,您這邊有什么好的建議嗎
答: 您好 應(yīng)該跟對方單位核對往來后 如果確實有誤差 應(yīng)該根據(jù)情況調(diào)整的
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
往來余額調(diào)節(jié)表調(diào)出來了 領(lǐng)導(dǎo)讓我進行調(diào)賬,要怎么做?不會呀有沒有老師幫忙教一下!
答: 你好,是存在未達賬項嗎?


謝謝老師 追問
2022-01-22 21:41
小五子老師 解答
2022-01-22 21:45