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學員:您好,集團公司的內(nèi)部往來帳該怎么核對呢 老師:核對集團公司的內(nèi)部往來賬,你可以按照以下步驟進行: 1. 確定往來賬科目:首先,你需要確定集團內(nèi)部的往來賬科目,這些科目可能包括應收賬款、預付賬款、應付賬款、預收賬款等。 2. 收集數(shù)據(jù):然后,你需要收集所有相關(guān)的會計憑證和賬目記錄,包括發(fā)票、收據(jù)、轉(zhuǎn)賬記錄等。 3. 對賬:對比各個子公司的往來賬記錄,檢查是否存在差異。如果存在差異,需要找出原因并進行調(diào)整。 4. 調(diào)整:如果發(fā)現(xiàn)有錯誤或者不一致的地方,需要及時進行調(diào)整,并確保所有的往來賬都已經(jīng)正確記錄。 5. 確認:最后,你需要確認所有的往來賬都已經(jīng)正確無誤,并且所有的子公司都已經(jīng)確認了這些賬目。 如果你在核對過程中遇到任何問題,都可以隨時向我提問。 @鞏會杰(鞏老師) 應收對應付,預收對預付這樣嗎,報表項目重分類后是什么對應什么呢
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2023-07-20
倉儲費可以先做應付款?就是店鋪收入一部分做成應付款,比如店鋪收入是1000元,那倉儲費是200元,可以先做成:借:其他貨幣資金 1000 貸:其他應付款-倉儲費 200 主營業(yè)務(wù)收入 792.08 應交稅費-應交增值稅-銷項 7.92 再收到發(fā)票后做 借:其他應付款-倉儲費 200 貸:銀行存款 200 可以這樣做?就是倉儲費可以做往來款?但是前面的都是做的是銷售費用,就這一次做往來款這樣可以?
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2024-10-09
老師你好 我公司是一般納稅人新企業(yè),因資金周轉(zhuǎn)不足,銷售人員自己墊付貨款,公司掛賬個人往來其他應付款, 例如 借銀行存款10萬 貸其他應付款-王強10萬,產(chǎn)生銷售回款5萬,此時還需要再次進貨需8萬元,王強墊付3萬元,加上銷售回款5萬元就夠了,這種情況第一筆分錄是 借銀行存款3萬 貸其他應付款應付款-王強3萬,第二筆分錄是 借預付賬款-供應商 8萬 貸銀行存款8萬 ,請問老師這種情況個人往來其他應付款怎么做分錄處理?
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2019-08-14
大型商貿(mào)企業(yè)的核算,月結(jié)客戶是先發(fā)貨月初對賬再開票收款。零售銷售時時發(fā)貨收款,有時當月開票,有時后期開票。這些分銷和零售業(yè)務(wù)當月如何如何核算呢,需要做哪些臺賬呢?現(xiàn)實中往往不是按收入準則來核算的,我們剛?cè)绾蝺?yōu)化稅會差異。
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2019-03-03
老師,我們的客戶非常多,但是我沒有啟用輔助核算,現(xiàn)在該怎么辦呢?二級科目下面掛的有應收賬款的客戶了,改不了了,假設(shè)我在應收賬款下面設(shè)置個單位往來,把接下來的客戶放在這里面,把這個單位往來設(shè)置成輔助核算,這樣可以嗎
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2021-04-14
和理財公司之間的大額往來現(xiàn)金流計入籌資活動對嗎?企業(yè)之間的大額往來應計入籌資嗎?
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2017-10-13
用友T3打印憑證的頁邊距怎么設(shè)置,現(xiàn)在是要往右邊,還有往下調(diào),T3一般打印頁邊距是多少
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2019-12-14
你好,我往外賣螺絲,但是他進板條,然后加工成螺絲在往外銷售,我需要一步一步怎么做分錄
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2021-11-17
老師,我們是核定征收的,之前應收應付和其他應收款掛了很多的往來科目,這個發(fā)票肯定有些是對方開了代賬會計沒處理,現(xiàn)在也找不到票了,有些是沒發(fā)票的,這些往來要怎么處理掉?
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2018-12-21
往來賬要怎么平,一些和個人的業(yè)務(wù)往來,比如我方付款給A方,但是由B方開票過來的. 原先是 借 其他應收-A 貸 銀行 借 庫存商品/勞務(wù)費等 貸 應付-B 那年底。 其他應收-A 和 應付-B 可以平賬嗎
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2023-12-16
想查看往來輔助核算。 如果在預收賬款科目和主營業(yè)務(wù)收入上面都設(shè)置往來核算會有重復。怎么解決呢? 預收3個月租金,每月會結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)收入。每月收水電費直接計入主營業(yè)務(wù)收入。
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2019-01-27
全年的往來客戶有一家掛錯了,這家公司的個人交的費用我也掛的公司,對公的也是掛的他們公司現(xiàn)在要把個人交款的直接掛個人不掛他們公司,怎么調(diào)整啊,全年幾十筆往來應收預收等
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2019-02-15
廣州安宴計算機有限公司的錢3000轉(zhuǎn)給廣州安宴計算機有限公司3000元銀行賬款摘要寫著往來款是借:銀行存款3000貸:現(xiàn)金3000還是貸其他應付款–廣州安宴計算機有限公司。
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2019-01-09
接著原來的會計做,之前像股東借款的,她都是做收到往來款,計入其他應收款,但是我覺得應該計入其他應付款啊,那現(xiàn)在接著她的做,是按照她的做,還是按照做好呢
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2019-01-09
總公司為分公司代開(增值稅專用發(fā)票)收款,總公司收到款項后,公對公轉(zhuǎn)給分公司賬戶(作備用金),而分公司的往來賬欠總公司的款項(是代開票款),這筆業(yè)務(wù)怎么處理?
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2019-07-07
近日核查企業(yè)貸款往來,發(fā)現(xiàn)2017年企業(yè)發(fā)生了一筆貸款20萬元,在2018年6月還款時不小心將借方科目短期借款誤錄為財務(wù)費用——利息,2018年已報稅結(jié)賬,如何在2019年進行調(diào)整?
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2019-05-07
我公司老板弄到一張A公司銀行承兌匯票,A公司跟我公司沒有業(yè)務(wù)往來,老板估計是買或借的這張承兌匯票,現(xiàn)在把這張匯票付款給另一家與我公司有業(yè)務(wù)往來的公司,這分錄要怎么做?
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2016-07-07
存貨章節(jié)中,原材料用于委托加工,公司發(fā)出材料實際成本是24900,收回加工物資并驗收入庫,另支付往返運雜費60元,這其中的往返運雜費的分錄是 借:委托加工物資 60 貸:銀行存款60 是這樣嗎
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2019-06-19
我公司老板弄到一張A公司銀行承兌匯票,A公司跟我公司沒有業(yè)務(wù)往來,老板估計是買或借的這張承兌匯票,現(xiàn)在把這張匯票付款給另一家與我公司有業(yè)務(wù)往來的B公司,這分錄要怎么做?
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2016-07-07
收科技局獎補資金,收到對方的的行政事業(yè)單位與企業(yè)資金往來結(jié)算票據(jù)記賬聯(lián),這個記賬聯(lián)可以直接作為收款憑據(jù)么?行政事業(yè)單位與企業(yè)資金往來結(jié)算票據(jù)是一種什么性質(zhì)的票據(jù)?
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2019-02-26