国产98色在线 | 国产,边做饭边被躁bd苍井空图片,99久久99久久精品国产片果冻,www.国产+精品,成人午夜天

存貨章節(jié)中,原材料用于委托加工,公司發(fā)出材料實(shí)際成本是24900,收回加工物資并驗(yàn)收入庫(kù),另支付往返運(yùn)雜費(fèi)60元,這其中的往返運(yùn)雜費(fèi)的分錄是 借:委托加工物資 60 貸:銀行存款60 是這樣嗎
1/1314
2019-06-19
我公司老板弄到一張A公司銀行承兌匯票,A公司跟我公司沒有業(yè)務(wù)往來,老板估計(jì)是買或借的這張承兌匯票,現(xiàn)在把這張匯票付款給另一家與我公司有業(yè)務(wù)往來的B公司,這分錄要怎么做?
1/856
2016-07-07
收科技局獎(jiǎng)補(bǔ)資金,收到對(duì)方的的行政事業(yè)單位與企業(yè)資金往來結(jié)算票據(jù)記賬聯(lián),這個(gè)記賬聯(lián)可以直接作為收款憑據(jù)么?行政事業(yè)單位與企業(yè)資金往來結(jié)算票據(jù)是一種什么性質(zhì)的票據(jù)?
1/1726
2019-02-26
倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)可以先做應(yīng)付款?就是店鋪收入一部分做成應(yīng)付款,比如店鋪收入是1000元,那倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)是200元,可以先做成:借:其他貨幣資金 1000 貸:其他應(yīng)付款-倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi) 200 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 792.08 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng) 7.92 再收到發(fā)票后做 借:其他應(yīng)付款-倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi) 200 貸:銀行存款 200 可以這樣做?就是倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)可以做往來款?但是前面的都是做的是銷售費(fèi)用,就這一次做往來款這樣可以?
4/8
2024-10-09
老師,我們?nèi)ツ晖鶃韱挝晦D(zhuǎn)給我們的借款利息,因?yàn)闆]有開發(fā)票,當(dāng)時(shí)沒有計(jì)入無票收入(當(dāng)時(shí)稅務(wù)局回復(fù)開不了。賬上暫掛的往來),今年終于一起開發(fā)票了(轉(zhuǎn)利息收入),會(huì)有什么稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎?
1/45
2022-05-27
老師,我們是核定征收的,之前應(yīng)收應(yīng)付和其他應(yīng)收款掛了很多的往來科目,這個(gè)發(fā)票肯定有些是對(duì)方開了代賬會(huì)計(jì)沒處理,現(xiàn)在也找不到票了,有些是沒發(fā)票的,這些往來要怎么處理掉?
2/624
2018-12-21
企業(yè)想實(shí)現(xiàn)全開票,但是客戶總是用自己的賬號(hào)往我們的對(duì)公賬戶上打款,這個(gè)不能開增值稅發(fā)票啊是不是?還有給我們銷售錢,讓自己銷售人員往公司對(duì)公賬戶上打的怎么處理妥帖些?
1/654
2018-08-09
我們公司公戶沒有款項(xiàng)了,可以讓公司的法人用個(gè)人網(wǎng)銀往里面存一筆錢嗎,這筆存款是不是應(yīng)該算作借款,需不需要提供什么材料,證明這是借款,例如借條之類的
1/813
2019-05-29
公司實(shí)際總投資6000萬元,注冊(cè)資本1000萬元,其他5000萬是以向股東借款入的帳,掛在其他應(yīng)付款科目,我以后能以還借款的形式?jīng)_銷這些股東往來嗎?這些借款可以計(jì)提利息嗎?
1/1238
2017-08-08
用的用友T+12.0,我反結(jié)2017年的賬后重新結(jié)賬,為什么往來的科目就是預(yù)付賬款其他應(yīng)收 款應(yīng)收 賬款 預(yù)收賬款等科目的2017年末余額沒有轉(zhuǎn)到2018年年初余額,2018年初全是0.
1/1481
2019-02-12
某公司為我們的供應(yīng)商,結(jié)果往來明細(xì)余額顯示應(yīng)收帳款-某公司為借方余額正數(shù),以前會(huì)計(jì)做賬的支付貨款分錄為,借:應(yīng)收帳款——某公司,貸:銀行存款,這種應(yīng)該怎么調(diào)整過來
1/1014
2020-04-21
老師,在應(yīng)付地方政府債券轉(zhuǎn)貸款科目?jī)?nèi),被上級(jí)政府財(cái)政扣繳地方政府債券轉(zhuǎn)貸款本息時(shí),借記“其他應(yīng)收款”,貸記“與上級(jí)往來”科目 為什么借記“其他應(yīng)收款”,怎么理解?
1/4728
2020-07-07
大型商貿(mào)企業(yè)的核算,月結(jié)客戶是先發(fā)貨月初對(duì)賬再開票收款。零售銷售時(shí)時(shí)發(fā)貨收款,有時(shí)當(dāng)月開票,有時(shí)后期開票。這些分銷和零售業(yè)務(wù)當(dāng)月如何如何核算呢,需要做哪些臺(tái)賬呢?現(xiàn)實(shí)中往往不是按收入準(zhǔn)則來核算的,我們剛?cè)绾蝺?yōu)化稅會(huì)差異。
6/1472
2019-03-03
老師,我們的客戶非常多,但是我沒有啟用輔助核算,現(xiàn)在該怎么辦呢?二級(jí)科目下面掛的有應(yīng)收賬款的客戶了,改不了了,假設(shè)我在應(yīng)收賬款下面設(shè)置個(gè)單位往來,把接下來的客戶放在這里面,把這個(gè)單位往來設(shè)置成輔助核算,這樣可以嗎
1/770
2021-04-14
收到開票客戶電子承兌票一張,老板轉(zhuǎn)付給內(nèi)賬有往來供應(yīng)商,但外賬沒有往來,我要入賬嗎
2/1340
2018-08-26
以往的無形資產(chǎn)怎么攤到今年的項(xiàng)目里呢?比如往年可攤銷無形資產(chǎn)100萬,17年有6各項(xiàng)目
1/450
2018-05-21
金蝶操作時(shí),初始化數(shù)據(jù)后,發(fā)現(xiàn)往來單位錄入錯(cuò)誤,刪除后,發(fā)現(xiàn)無法錄入 ,往來單位怎么補(bǔ)錄
1/615
2020-07-31
老師,我們是核定征收的,之前應(yīng)收應(yīng)付和其他應(yīng)收款掛了很多的往來科目,這個(gè)發(fā)票肯定有些是對(duì)方開了代賬會(huì)計(jì)沒處理,現(xiàn)在也找不到票了,有些是沒發(fā)票的,這些往來要怎么處理掉?
2/646
2018-12-21
往來賬要怎么平,一些和個(gè)人的業(yè)務(wù)往來,比如我方付款給A方,但是由B方開票過來的. 原先是 借 其他應(yīng)收-A 貸 銀行 借 庫(kù)存商品/勞務(wù)費(fèi)等 貸 應(yīng)付-B 那年底。 其他應(yīng)收-A 和 應(yīng)付-B 可以平賬嗎
1/131
2023-12-16
想查看往來輔助核算。 如果在預(yù)收賬款科目和主營(yíng)業(yè)務(wù)收入上面都設(shè)置往來核算會(huì)有重復(fù)。怎么解決呢? 預(yù)收3個(gè)月租金,每月會(huì)結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)收入。每月收水電費(fèi)直接計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)收入。
1/1254
2019-01-27