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老師好,我現(xiàn)在負(fù)責(zé)一個(gè)工程建設(shè)指揮部的業(yè)務(wù),上級(jí)指揮部撥一些協(xié)調(diào)費(fèi)、占地補(bǔ)償款等,我在把這部分款項(xiàng)撥到鄉(xiāng)鎮(zhèn)或相關(guān)部門,應(yīng)該用往來科目核算還是確認(rèn)上級(jí)補(bǔ)助收入。如果掛往來科目可以用核算項(xiàng)目來代替明細(xì)科目嗎?謝謝老師!
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2021-03-17
我們公司有10多個(gè),有一個(gè)平臺(tái)公司是專門打款給我們其中一個(gè)公司資金流通,相互之間資金如果不夠用,會(huì)以借款合同的形式來用資金,掛往來賬,資金用途一般是拿來發(fā)工資和社保,這種做法賬務(wù)處理對(duì)嗎?往來賬后期怎么結(jié)平呢
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2019-06-19
如果在前期我收到一筆款,當(dāng)時(shí)把這筆款當(dāng)成往來款做現(xiàn)金流量是收到經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的項(xiàng)目,后來這筆款調(diào)整做到了資本公積,那現(xiàn)金流量的項(xiàng)目要跟著做更改嗎?謝謝
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2018-07-09
老師,在填制應(yīng)收賬款報(bào)表時(shí),應(yīng)收賬款的取數(shù)需要應(yīng)收賬款的借方余額和預(yù)收賬款的借方余額還有合同負(fù)債的借方余額,但是涉及到的借貸往來累計(jì)是怎么取數(shù)呢
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2020-07-11
單位購買的家具,是分期付款的,要安裝完畢,驗(yàn)收合格后才付清尾款,但每次付款對(duì)方都是開發(fā)票的,付款后收到發(fā)要是入固定資產(chǎn)呢還是先掛往來?發(fā)票當(dāng)月都去認(rèn)證過了
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2017-06-06
幾個(gè)月前老板以個(gè)人名義貸款120000,下款下到老板個(gè)人卡里,老板從個(gè)人卡往公司賬戶打款120000,用于進(jìn)貨了,現(xiàn)在老板讓從公司賬戶還款本息合計(jì)124000,請(qǐng)問會(huì)計(jì)分錄怎么做?
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2020-07-08
在10月以前每月總公司撥錢到分公司賬戶,沒有記往來賬,只記點(diǎn)對(duì)點(diǎn)的銀行增減,現(xiàn)在分公司要還款了,有科目記這筆款項(xiàng),如何將分公司收到的款項(xiàng)記到其他應(yīng)收款?
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2022-11-21
老師,我們?nèi)ツ晖鶃韱挝晦D(zhuǎn)給我們的借款利息,因?yàn)闆]有開發(fā)票,當(dāng)時(shí)沒有計(jì)入無票收入(當(dāng)時(shí)稅務(wù)局回復(fù)開不了。賬上暫掛的往來),今年終于一起開發(fā)票了(轉(zhuǎn)利息收入),會(huì)有什么稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎?
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2022-05-27
老師,我們是核定征收的,之前應(yīng)收應(yīng)付和其他應(yīng)收款掛了很多的往來科目,這個(gè)發(fā)票肯定有些是對(duì)方開了代賬會(huì)計(jì)沒處理,現(xiàn)在也找不到票了,有些是沒發(fā)票的,這些往來要怎么處理掉?
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2018-12-21
企業(yè)想實(shí)現(xiàn)全開票,但是客戶總是用自己的賬號(hào)往我們的對(duì)公賬戶上打款,這個(gè)不能開增值稅發(fā)票啊是不是?還有給我們銷售錢,讓自己銷售人員往公司對(duì)公賬戶上打的怎么處理妥帖些?
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2018-08-09
倉儲(chǔ)費(fèi)可以先做應(yīng)付款?就是店鋪收入一部分做成應(yīng)付款,比如店鋪收入是1000元,那倉儲(chǔ)費(fèi)是200元,可以先做成:借:其他貨幣資金 1000 貸:其他應(yīng)付款-倉儲(chǔ)費(fèi) 200 主營業(yè)務(wù)收入 792.08 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng) 7.92 再收到發(fā)票后做 借:其他應(yīng)付款-倉儲(chǔ)費(fèi) 200 貸:銀行存款 200 可以這樣做?就是倉儲(chǔ)費(fèi)可以做往來款?但是前面的都是做的是銷售費(fèi)用,就這一次做往來款這樣可以?
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2024-10-09
廣州安宴計(jì)算機(jī)有限公司的錢3000轉(zhuǎn)給廣州安宴計(jì)算機(jī)有限公司3000元銀行賬款摘要寫著往來款是借:銀行存款3000貸:現(xiàn)金3000還是貸其他應(yīng)付款–廣州安宴計(jì)算機(jī)有限公司。
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2019-01-09
接著原來的會(huì)計(jì)做,之前像股東借款的,她都是做收到往來款,計(jì)入其他應(yīng)收款,但是我覺得應(yīng)該計(jì)入其他應(yīng)付款啊,那現(xiàn)在接著她的做,是按照她的做,還是按照做好呢
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2019-01-09
總公司為分公司代開(增值稅專用發(fā)票)收款,總公司收到款項(xiàng)后,公對(duì)公轉(zhuǎn)給分公司賬戶(作備用金),而分公司的往來賬欠總公司的款項(xiàng)(是代開票款),這筆業(yè)務(wù)怎么處理?
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2019-07-07
近日核查企業(yè)貸款往來,發(fā)現(xiàn)2017年企業(yè)發(fā)生了一筆貸款20萬元,在2018年6月還款時(shí)不小心將借方科目短期借款誤錄為財(cái)務(wù)費(fèi)用——利息,2018年已報(bào)稅結(jié)賬,如何在2019年進(jìn)行調(diào)整?
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2019-05-07
老師,我們是核定征收的,之前應(yīng)收應(yīng)付和其他應(yīng)收款掛了很多的往來科目,這個(gè)發(fā)票肯定有些是對(duì)方開了代賬會(huì)計(jì)沒處理,現(xiàn)在也找不到票了,有些是沒發(fā)票的,這些往來要怎么處理掉?
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2018-12-21
往來賬要怎么平,一些和個(gè)人的業(yè)務(wù)往來,比如我方付款給A方,但是由B方開票過來的. 原先是 借 其他應(yīng)收-A 貸 銀行 借 庫存商品/勞務(wù)費(fèi)等 貸 應(yīng)付-B 那年底。 其他應(yīng)收-A 和 應(yīng)付-B 可以平賬嗎
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2023-12-16
想查看往來輔助核算。 如果在預(yù)收賬款科目和主營業(yè)務(wù)收入上面都設(shè)置往來核算會(huì)有重復(fù)。怎么解決呢? 預(yù)收3個(gè)月租金,每月會(huì)結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)收入。每月收水電費(fèi)直接計(jì)入主營業(yè)務(wù)收入。
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2019-01-27
全年的往來客戶有一家掛錯(cuò)了,這家公司的個(gè)人交的費(fèi)用我也掛的公司,對(duì)公的也是掛的他們公司現(xiàn)在要把個(gè)人交款的直接掛個(gè)人不掛他們公司,怎么調(diào)整啊,全年幾十筆往來應(yīng)收預(yù)收等
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2019-02-15
收到開票客戶電子承兌票一張,老板轉(zhuǎn)付給內(nèi)賬有往來供應(yīng)商,但外賬沒有往來,我要入賬嗎
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2018-08-26