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你好,請問一下:作廢當(dāng)期增值稅納稅申報(bào)以后,是否可以返回重新勾選發(fā)票認(rèn)證? 前提是勾選平臺已經(jīng)勾選成功確認(rèn)簽名了。后來申報(bào)成功以后發(fā)現(xiàn)有兩張發(fā)票未抵扣。然后我作廢了增值稅申報(bào)表,返回勾選平臺后顯示已經(jīng)跳到下一期勾 選所屬期去了。點(diǎn)擊上期勾選提示我上月已經(jīng)申報(bào)或者勾選簽名
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2020-03-15
老師,我在更正增值稅申報(bào)表中減免稅申報(bào)明細(xì)表時(shí)怎么提示自2020年3月份征期起,【增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表】免稅項(xiàng)目中第4欄【免稅銷售額對應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額】無需填寫,我沒填寫,左邊列表欄有個(gè)數(shù)字2,這是什么原因
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2021-05-18
一個(gè)體戶,在稅局代開增值稅專用發(fā)票,申報(bào)期怎樣進(jìn)行填報(bào)申報(bào)表?
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2019-07-03
0申報(bào)的單位增值稅和企業(yè)所得稅是季報(bào)的要填哪幾個(gè)申報(bào)表呢?
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2018-01-09
老師,本月申報(bào)了增值稅,沒有申報(bào)所得稅和財(cái)務(wù)報(bào)表,可以買發(fā)票嗎
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2021-10-17
我們的食堂收入在增值稅申報(bào)表中是否換算成不含稅收入來申報(bào)
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2021-08-12
小規(guī)模,已申報(bào)未開票收入,現(xiàn)在開了專票,增值稅申請表上面怎么填
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2023-03-22
老師,外貿(mào)出口企業(yè)申報(bào)增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額時(shí),都填寫申報(bào)表的第幾行?
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2019-09-16
小規(guī)模納稅人,銷售額超9萬申報(bào)時(shí)增值稅申報(bào)表應(yīng)該填第那一列?
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2017-08-28
因?yàn)槿ツ暌粋€(gè)視同銷售沒有做收入但是正常開具了發(fā)票繳納了增值稅,造成增值稅申報(bào)表上的銷售額與財(cái)務(wù)報(bào)表上的營業(yè)收入不符合,現(xiàn)在年報(bào)已經(jīng)申報(bào)了,該怎么處理?所得稅申報(bào)按照那個(gè)來申報(bào)??
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2017-04-13
本月沒有收入。增值稅納稅申報(bào)表也需要零申報(bào)嗎?我們公司是去大廳申報(bào)。這樣我需要在紙質(zhì)的申報(bào)表填寫0嗎
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2018-10-10
一般納稅人是必須申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表嗎 我們11月開始申報(bào)增值稅 但是到現(xiàn)在都沒有申報(bào)過財(cái)務(wù)報(bào)表 是必須申報(bào)嗎
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2020-03-19
老師您好,,我想問下個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還費(fèi)在申報(bào)表中如何申報(bào)呀?除了填增值稅附表一中6%稅率欄外,還需要填哪里?
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2020-08-07
增值稅減免申報(bào)明細(xì)表減稅金額手動填寫在主表23行后,附加稅申報(bào)表的第二列減免金額仍然是0,沒有體現(xiàn)是什么情況
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2023-12-06
老師好!當(dāng)月開的發(fā)票本來想作廢但忘記了,這樣導(dǎo)致增值稅納申報(bào)表收入跟賬上對應(yīng)不上,請問需要調(diào)整賬上跟增值稅納申報(bào)表一致嗎
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2022-10-20
申報(bào)增值稅時(shí),存在以下錯(cuò)誤 附表四第1欄“本期應(yīng)抵減稅額【280.00】”應(yīng)等于增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表減免性質(zhì)代碼0001129914的“本期應(yīng)抵減稅額【0】”
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2022-02-16
新能源汽車企業(yè),收到的國家補(bǔ)貼免征增值稅,在納稅申報(bào)表里填在哪里?增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表里減免性質(zhì)代碼及名稱選擇那一項(xiàng)?
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2019-11-09
小規(guī)模建筑工程行業(yè),申報(bào)第二季度報(bào)表時(shí)提示系統(tǒng)異常:異常原因:上期未申報(bào):征收項(xiàng)目:增值稅品目:工程服務(wù)未申報(bào)。原來從未報(bào)過工程服務(wù),也沒提示過異常,這次季報(bào)時(shí)提示異常,增值稅報(bào)表無法保存申報(bào),增稅稅申報(bào)只有3個(gè)表,沒有工程服務(wù)這個(gè)報(bào)表,怎么辦?
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2018-10-15
#提問#請問老師,我是小規(guī)模納稅人,上季度我申報(bào)增值稅無票收入了,這季度我需要把上季度申報(bào)的無票收入紅沖,請問增值稅申報(bào)表,應(yīng)該怎樣填寫?
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2020-07-15
老師你好,增值稅申報(bào)表的預(yù)繳稅款申報(bào)多了怎么辦,本來應(yīng)該申報(bào)預(yù)繳增值稅的,可是計(jì)算錯(cuò)誤,把所有稅種預(yù)繳稅額都申報(bào)了,造成本公司本月少繳稅,請問還能補(bǔ)繳嗎
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2016-12-06