国产98色在线 | 国产,边做饭边被躁bd苍井空图片,99久久99久久精品国产片果冻,www.国产+精品,成人午夜天

從信托公司借款一年以上計長期應(yīng)付款合適還是長期借款合適
1/3232
2016-10-28
節(jié)日慰問借款用填付款申請嗎
1/216
2021-09-15
收到短期借款利息,不應(yīng)該是借銀行存款,待財務(wù)費用嗎
1/1126
2020-07-02
老師,你好!老板借用公司貨款! 借其他應(yīng)收款——老板 貸現(xiàn)金?
1/507
2019-03-13
,老師我們是物業(yè)公司,空置房開荒及清潔需要請個人有打掃產(chǎn)生的費用地產(chǎn)支付,但是地產(chǎn)把錢轉(zhuǎn)給物業(yè)公司公戶,我們物業(yè)再轉(zhuǎn)給保潔負(fù)責(zé)人,這些錢只是在公司轉(zhuǎn)了一下,怎么處理更合理。保潔負(fù)責(zé)人以借款名義物業(yè)付款,地產(chǎn)給錢了,再還這筆借款??梢詥??如果不行怎么操作?
1/417
2019-05-11
建筑公司甲方給乙方的工程款,打在公戶上,然后項目經(jīng)理走個人借支把錢取走付各項費用款,最后怎樣能把個人借款平賬,項目經(jīng)理個人借款支付工程費用,把個人借款還上以后,錢怎么能再給項目經(jīng)理?就是項目經(jīng)理走的個人借支,然后他也得平賬,把錢還回去,用什么辦法再把錢取出來
4/2305
2019-01-18
計提長期借款利息的分錄是不是:借:財務(wù)費用,貸應(yīng)付利息-長期借款利息
2/1344
2017-02-17
老師這個為何是長期借款?是因為跨年度嗎 不是預(yù)收賬款什么的
1/814
2016-10-20
去年的短期借款利息,沒記入財務(wù)費用,誤記入短期借款的借方,今年如何調(diào)賬? 所得稅用調(diào)整嗎?
1/1964
2020-02-02
老師你好,有一個綠化公司做了一個工程,什么成本費用都是以乙方的名義出的,開的發(fā)票也是以乙方的名字開的,稅也是乙方交的,綠化公司有一個分戶在乙方,現(xiàn)在乙方公司的賬戶被凍結(jié)了,甲方撥付尾款就無法撥付在乙方的賬戶上,本來這個工程本身就綠化公司做的,收益也是綠化公司的,現(xiàn)在甲方乙方還有綠化公司就商量將這筆錢轉(zhuǎn)到綠化公司的賬戶上,請問綠化公司還要交稅嗎?還有就是如果轉(zhuǎn)在綠化公司的公戶上又如何從公戶上轉(zhuǎn)到法人的私人賬戶上,而不違法不用交稅,因為這本身就是他的純收益?備注綠化公司和乙方是有經(jīng)濟合同的,甲方是政府
2/953
2019-09-08
老師,請問項目已完成可以先結(jié)轉(zhuǎn)成本:借:主營業(yè)務(wù)成本貸:應(yīng)付賬款。等支付發(fā)票回來:借:應(yīng)付賬款貸銀行存款嗎?
1/679
2022-03-04
之前預(yù)付的款項,這筆款項屬于研發(fā)費用化,我的會計分錄應(yīng)該如何記賬
1/1943
2018-01-13
內(nèi)賬和外賬有沒有哪些是必須保持統(tǒng)一的,還有,外賬是不是也要按規(guī)范的處理來做賬,而不是簡化處理,比如,社保公司部分計提借管理費用,貸其他應(yīng)收款,繳納的時候,借其他應(yīng)收款,貸銀行存款,這樣是不是不規(guī)范
1/323
2023-10-08
上月 借:管理費用 30萬,貸:銀行存款 。(這三十萬有27萬是法人借走了,應(yīng)算應(yīng)收,3萬是付的賬款,沒有票呢,所以都不能算費用,需本月沖回,怎么做分錄)
1/473
2016-10-27
公司籌建期間,老板的朋友也是將來公司的甲方客戶借給公司一些資金用于籌建,現(xiàn)在說是不用還了,借款(在其他應(yīng)付款中)可以做為資本公積入賬嗎?
1/758
2019-04-01
老師,其他應(yīng)收款計提壞賬準(zhǔn)備并且已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn),現(xiàn)在其他應(yīng)收賬款收回,分錄是這樣嗎 借:本利利潤 -500 貸:信用減值損失 -500 借:壞賬準(zhǔn)備 500 貸:信用減值損失 500
1/450
2023-09-22
老師,我平時工資分成兩部分來做,一部分入管理費用,每月計提發(fā)放,另一部分是維護人員工資,才發(fā)放到2月份,公司在6月開始變更法人,7月變更結(jié)束,股權(quán)是無償轉(zhuǎn)讓的,請問老師,我在7月向新法人借款20萬來發(fā)放了維護人員3-6月的工資,這樣做是否正確?
1/492
2019-08-23
老師,請問去年還借款做成了財務(wù)費用,請問今年怎么調(diào)帳
1/1652
2022-01-23
母子公司的借款在合并報表中需要抵消嗎,利息費用需要抵消嗎
4/3926
2021-07-12
老師:公司二手車賣出后,我們基本戶收到車輛保險退款比如2976,然后對方開了紅字發(fā)票8903.34另外開了藍(lán)字發(fā)票5927.34,我是如下做分錄:銀行收到退款借:銀行存款2976,貸:管理費用2976 。收到紅字發(fā)票:借:管理費用-車輛費用-8059.75,借:管理費用-車船稅-360 借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進項稅額-283.02,貸:銀行存款-8903.34,收到新開專票:借:管理費用-車輛費用 5252.21借:管理費用-車船稅360,借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進項稅額315.13,貸:銀行存款5927.34,怎么最后科目余額表比銀行對賬單多了2976
1/1342
2019-07-05