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代開的增票,印花稅怎么交啊?
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2019-01-04
我司是一家個(gè)體戶,代開專票的,為什么2017年的所屬期10-12月的增值稅申報(bào)表上的第一欄的應(yīng)征增值稅不含稅銷售額的金額小于第二欄的稅務(wù)機(jī)關(guān)代開的增值稅專用發(fā)票不含稅銷售額------剛才說反了,是第一欄的金額小于第二欄,不知道為什么,謝謝老師
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2018-11-22
老師個(gè)人租賃房屋給公司稅點(diǎn)是多少?代開時(shí)交增值稅及附加稅,單位代扣代繳個(gè)人所得稅吧
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2023-12-01
小規(guī)模納稅人,季度不超過9萬開票金額,免增值稅,如果去國稅代開的發(fā)票金額,這算到9萬里嗎?
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2017-04-15
請問這個(gè)國稅《增值稅表》在稅局代開的發(fā)票附帶出來,請問我還有1228元普票收入,請問填寫第幾列?
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2018-04-10
企業(yè)收到個(gè)人代開的勞務(wù)發(fā)票,發(fā)票含稅額6080,增值稅177.09,附加稅21.25。如何計(jì)算應(yīng)該預(yù)扣預(yù)繳的個(gè)稅?
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2019-05-16
是小規(guī)模企業(yè),一個(gè)季度代開專票10萬,增值稅普通發(fā)票1萬,這1萬塊錢還是符合免稅政策的是嗎?
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2017-06-06
小規(guī)模納稅人代開專票需要交增值稅,那開專票的金額也是算在收入不超哥30萬這個(gè)額度里面嗎
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2020-12-28
問下,代開發(fā)票,比如開13點(diǎn)的增值稅票10萬,如果收7個(gè)點(diǎn)稅費(fèi),那對方轉(zhuǎn)回私戶過來,要收回多少呢?
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2020-12-11
請問老師小規(guī)模納稅人在稅務(wù)局代開專用發(fā)票超過起征點(diǎn),自己開具的普通發(fā)票還減免增值稅嗎
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2017-07-09
小規(guī)模納稅人增值稅申報(bào)表的主表第10行:小微企業(yè)的免稅銷售額怎么填?系統(tǒng)校驗(yàn)提示可以填,但不知怎么算,本月去稅務(wù)局代開專用發(fā)票含稅價(jià)195000
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2017-04-05
我們是服務(wù)類企業(yè),按6%交增值稅?,F(xiàn)公司有業(yè)務(wù),幫各單位代購工會(huì)福利卡,只收取代購服務(wù)費(fèi),我們能開6的稅票嗎
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2022-03-21
各位老師好,麻煩誰說說,我是出納,這種網(wǎng)申報(bào)稅第一次,報(bào)單位固定資產(chǎn)出租,稅務(wù)局代開發(fā)票,第一季度增值稅普通發(fā)票合計(jì)數(shù)為30萬,各位老師,第一季度的增值稅是不是免的?不用繳是不是?
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2020-04-17
我們公司代我們客戶代買材料,含稅價(jià)是2.04343 ,13點(diǎn)含稅價(jià),我們可以收到增值稅發(fā)票。這個(gè)是代別人買的,我收那個(gè)代買公司的價(jià)格是1.925.不用開票。實(shí)際上我們公司銷項(xiàng)發(fā)票都是8.5個(gè)點(diǎn)收的客戶的錢,這樣代買材料劃得來嗎
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2019-05-22
下列情形中,不屬于非鑒證服務(wù)范圍的是()。 A.代辦稅務(wù)登記,代辦納稅、退稅、減免稅申報(bào) B.利用主機(jī)共享服務(wù)系統(tǒng)為增值稅一般納稅人代開增值稅專用發(fā)票 C.代理建賬記賬 D.企業(yè)稅前彌補(bǔ)虧損和資產(chǎn)損失的鑒證 提問 :答案是D,但是我不明白B是什么意思。難道稅務(wù)師可以為納稅人代開發(fā)票嗎?
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2024-03-07
A公司(增值稅一般納稅人)本年1月購進(jìn)原材料一批,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為80萬元,金部 其提供給B公司(增值稅一般納稅人)加工成高檔化妝品。提貨時(shí),支付的加工費(fèi)及增值稅共5.65萬元,取得了B 司開具的增值稅專用發(fā)票,同時(shí)B公司代收代繳了消費(fèi)稅(無同類商品售價(jià)),A公司將收回的高檔化妝品的23 于連續(xù)加工生產(chǎn)高檔化妝品。本月出售自產(chǎn)高檔化妝品,取得不含稅收入150萬元。高檔化妝品消費(fèi)稅稅率為1 上述增值稅專用發(fā)票均符合抵扣規(guī)定。 (1)B公司代收代繳的消費(fèi)稅為()萬元。 (2)A公司的應(yīng)納消費(fèi)稅為()萬元。 (3)A公司的應(yīng)納增值稅為()萬元
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2022-05-30
稅盤發(fā)票抵扣時(shí),如何做分錄我用現(xiàn)金購買時(shí)是是按辦公費(fèi)做賬的這是否正確
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2018-07-11
向D公司購入不需安裝設(shè)備一臺(tái),價(jià)款150000,增值稅13%,對方代墊運(yùn)費(fèi)3000,增值稅9%怎樣寫分錄
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2019-09-16
老師請問如圖圈出來的部分是代表我還需要交的增值稅還是說本月未抵扣完的增值稅?
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2024-02-19
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,借方本年累計(jì)有數(shù)據(jù),貸方?jīng)]有數(shù)據(jù),代表什么意思
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2018-12-03