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老師好,請問:剛接手的公司,本年期初數(shù) 應交稅費-應交增值稅 余額在借方,表示什么意思?
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2021-03-13
請問每個月的銷項,進項要轉(zhuǎn)到應交稅費-未交增值稅科目嗎
1/673
2021-11-06
老師,內(nèi)帳里收入,購進商品,無論專票普票是不是都不用反應應交稅費呀
1/915
2020-06-27
應交稅費-轉(zhuǎn)出未交稅費的貸方就不管了
1/731
2019-09-04
老師,公司庫存多,因為好些都不開發(fā)票,所以導致庫存比較多,這樣咋辦啊,老板又不想多交稅,老師給說下
1/1246
2019-08-31
老師,我們是小規(guī)模酒店業(yè),7-8月收入某個合作商30萬,然后沒有開票,10月我們繳納了7-9月的增值后(開票未開票的都交了),但是現(xiàn)在12月了,他們要求我們開好30萬的發(fā)票。問題是我們12月的收入達不到這個錢,那么我們就只能多交稅嗎。
1/646
2018-12-05
二手車交易是否需要辦理交通許可證
1/1066
2019-08-29
年末 :應交稅費——轉(zhuǎn)讓金融商品應交增值稅 有余額嗎?
1/659
2024-05-20
請教老師如果公司名下沒有車,加油費也可以入交通費里嗎
1/1483
2016-08-31
月末報表應交稅費貸方有余額是啥原因
1/888
2023-01-13
我在應交稅費明細科目里4413.73元為什么之前會計填寫的是4.35萬元呢
1/715
2020-06-19
老師,我得資產(chǎn)負責表那一欄得“應交稅費”有金額,但是所有得稅金都繳納了,這個怎么辦?
1/636
2019-06-04
應交稅費為負數(shù)該怎么調(diào)整
1/3840
2020-06-11
我們平時有預交所得稅,17年交了3000,但是現(xiàn)在匯算出來只需要交1000,多交的怎么辦呢?
1/609
2018-05-21
到月末結(jié)轉(zhuǎn)的時候我應該把應交稅費,結(jié)轉(zhuǎn)到那個科目里面,分錄怎么做的
5/1205
2022-01-05
老師,9月份我收到的進項專票要勾選抵扣,因為這個月應交稅費的金額40562.51元,抵扣的稅額52868.82元,比應交稅費的金額多,我這個勾選的時候,都勾選了還是可以勾選一部分下個月在勾選一部分。
5/1301
2021-10-15
產(chǎn)生轉(zhuǎn)讓損失時為什么借應交稅費
1/745
2023-01-04
我年底應交增值稅下的三級科目:(借方)進項稅額28906.90;轉(zhuǎn)出未交增值稅134171.48;減免稅款280。(貸方)銷項稅額162240.12;轉(zhuǎn)出多交增值稅1118.26。 請問:進項、銷項和減免稅款科目不該是零嗎?為什么會有余額?該怎么結(jié)轉(zhuǎn)?
4/410
2020-03-28
請問進項稅、轉(zhuǎn)出未交增值稅,怎么算的? 我的明細賬的截圖,在上面 明細賬上的金額和 分錄答案不一致啊老師,我看出來了,分錄答案里面,應交稅費—應交增值稅進項稅額,他算的是期初貸方+本期借方發(fā)生額,這么做對嗎?還是期初應該是借方,他寫錯了?
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2016-12-01
月份終了,將當月多交的增值稅額自“應交稅費——應交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目。 借:應交稅費——未交增值稅 貸:應交稅費——應交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅) 是不是說反了,不應該是自未交增值稅明細科目轉(zhuǎn)入應交稅費-應交增值稅?
1/1639
2020-07-03