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該被投資單位當(dāng)前屬期已認(rèn)定為定期定額征收,請(qǐng)通過(guò)核心征管的定期定額申報(bào)表進(jìn)行申報(bào)。
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2020-01-07
新政八:企業(yè)集團(tuán)內(nèi)單位之間資金無(wú)償借貸免征增值稅 自2019年2月1日至2020年12月31日,對(duì)企業(yè)集團(tuán)內(nèi)單位(含企業(yè)集團(tuán))之間的資金無(wú)償借貸行為,免征增值稅。 政策依據(jù):《財(cái)政部稅務(wù)總局關(guān)于明確養(yǎng)老機(jī)構(gòu)免征增值稅等政策的通知》(財(cái)稅〔2019〕20號(hào)) 老師,我意思想問(wèn)一下這個(gè)文件適合不適合總分公司之間的往來(lái)借款
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2019-11-07
增值稅普通發(fā)票的開(kāi)票人可以是管理員嗎?
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2021-04-13
固定資產(chǎn)原值增加借管理費(fèi)用,貸那個(gè)地方
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2017-07-12
老師,基金管理人代繳增值稅如何申報(bào)納稅
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2020-06-24
請(qǐng)問(wèn)我們公司市建筑企業(yè)之前存在預(yù)繳的增值稅,2018年2月開(kāi)了一張簡(jiǎn)易征收的稅票,產(chǎn)生的增值稅可以用之前預(yù)繳的稅款抵扣嗎?
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2019-01-10
小規(guī)模沒(méi)超過(guò)9萬(wàn)免征的增值稅做營(yíng)業(yè)外收入,進(jìn)而免征的地稅還用做營(yíng)業(yè)外收入嗎
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2018-07-10
您好,醫(yī)療美容機(jī)構(gòu),國(guó)稅備案是免征增值稅的,就可以免征增值稅嗎
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2019-08-14
22.企業(yè)稅務(wù)管理是企業(yè)對(duì)其涉稅業(yè)務(wù)和納稅實(shí)務(wù)所實(shí)施的研究和分析、計(jì)劃和籌劃、處-|||-理和監(jiān)控、協(xié)調(diào)和溝通、預(yù)測(cè)和報(bào)告的全過(guò)程管理行為,稅務(wù)管理的目標(biāo)是規(guī)范企業(yè)納稅行-|||-為、科學(xué)降低稅收支出,有效防范納稅風(fēng)險(xiǎn)。企業(yè)稅務(wù)管理的內(nèi)容主要有兩個(gè)方面:一是企業(yè)-|||-涉稅活動(dòng)管理,二是企業(yè)納稅實(shí)務(wù)管理。-|||-(1)請(qǐng)用流程圖的形式,表示傳統(tǒng)財(cái)務(wù)模式下日常稅務(wù)管理的主要流程。(10分)-|||-2)請(qǐng)用流程圖的形式,表示財(cái)務(wù)共享模式下日常稅務(wù)管理的主要流程。(10分)
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2023-07-09
增值稅專用發(fā)票的開(kāi)票人可以填“管理員”嗎?
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2021-07-22
物業(yè)管理加計(jì)扣除的增值稅分錄怎么做呢?
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2020-05-17
小規(guī)模納稅人季度30免征的增值稅,屬不屬于營(yíng)業(yè)外收入?申報(bào)所得稅時(shí)如何處理這部分
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2019-04-10
老師,請(qǐng)問(wèn)我是一家企業(yè)管理咨詢有限公司,經(jīng)營(yíng)范圍是企業(yè)管理,信息旅游咨詢,服務(wù)費(fèi)。這兩天收了學(xué)生的課外輔導(dǎo)培訓(xùn)費(fèi),家長(zhǎng)要開(kāi)發(fā)票,我開(kāi)具的發(fā)票上的應(yīng)稅服務(wù)應(yīng)該填什么?
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2022-02-19
請(qǐng)問(wèn)下,新辦企業(yè)第一個(gè)月沒(méi)有發(fā)放工資,是用法人的信息進(jìn)行0申報(bào)嗎
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2019-08-05
老師 旅行社一般納稅人,2020年實(shí)施免征增值稅?有相關(guān)文件嗎
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2020-04-09
金稅四期對(duì)稅收征管的影響
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2022-12-06
小規(guī)模納稅人有無(wú)票收入又有開(kāi)發(fā)票收入且在免征增值稅的范圍內(nèi)那季度報(bào)增值稅的時(shí)候怎么填寫(xiě)增值稅申報(bào)表?
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2019-03-28
工資科目; 借;企業(yè)管理費(fèi)用-應(yīng)付職工薪酬-工資 貸;現(xiàn)金 借;管理人員工資-管理費(fèi)用-工資 貸;應(yīng)付職工薪酬 老師這個(gè)做法對(duì)嗎
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2022-04-08
請(qǐng)問(wèn)下老師,我們是建筑裝修行業(yè),去年核定征收今年開(kāi)始查賬征收,去年年底沒(méi)付款導(dǎo)致銀行賬金額大,利潤(rùn)虛高,今年我該怎么做?
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2021-04-08
請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模納稅人在增值稅申報(bào)時(shí):減按1%征收率征收增值稅的銷售額應(yīng)當(dāng)填寫(xiě)在《增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)》“應(yīng)征增值稅不含稅銷售額(3%征收率)”相應(yīng)欄次,對(duì)應(yīng)減征的增值稅應(yīng)納稅額按銷售額的2%;開(kāi)票時(shí)開(kāi)電子專票時(shí),現(xiàn)代服務(wù)*技術(shù)服務(wù)費(fèi)按3%稅率開(kāi)專票的銷售額填,對(duì)應(yīng)減征的增值稅應(yīng)納稅額按銷售額的2%;開(kāi)專票1%的銷售額不計(jì)入該項(xiàng)對(duì)吧?開(kāi)票時(shí)可以選擇按1%開(kāi),也可以按3%開(kāi)?
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2024-05-31