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其他權(quán)益工具投資的公允價(jià)值高于計(jì)稅基礎(chǔ)不同時(shí),需計(jì)提遞延所得稅負(fù)債,最后處置了該筆其他權(quán)益投資,并盈利,記賬時(shí)轉(zhuǎn)回了之前的遞延所得稅負(fù)債,相應(yīng)的其他綜合收益和利得也轉(zhuǎn)入了未分配利潤和盈余公積,最后這個(gè)盈利是否計(jì)提企業(yè)所得稅,分錄是什么?
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2019-07-20
應(yīng)納稅所得額=會(huì)計(jì)利潤總額±納稅調(diào)整項(xiàng)目金額。題目中說會(huì)計(jì)利潤=應(yīng)納稅所得額,也就等于納稅調(diào)整的金額是0。既然納稅調(diào)整的金額是0,也就代表不存在暫時(shí)性差異,也就沒有遞延所得稅。為什么還會(huì)有遞延所得稅資產(chǎn)這一說呢
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2019-07-09
小規(guī)模納稅人,企業(yè)所得稅率是10%,固定資產(chǎn)一次扣除,請(qǐng)問固定資產(chǎn)一次扣除遞延所得稅負(fù)債的稅率是10%還是按25%
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2022-03-02
因?yàn)槎惙ㄒ?guī)定壞賬準(zhǔn)備是不允許所得稅前扣除的,只有在以后期間實(shí)際發(fā)生時(shí)才按實(shí)際發(fā)生的壞賬扣除,所以壞賬準(zhǔn)備增加不會(huì)使得應(yīng)納稅所得額減少。補(bǔ)提了壞賬準(zhǔn)備,因而形成可抵減時(shí)間性差異,借記“遞延所得稅資產(chǎn)”——這段話是我在網(wǎng)上看到的,不理解。老師看對(duì)不對(duì)呢,如果是對(duì)的話,怎么用會(huì)計(jì)分錄來表達(dá)一下呢?
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2021-11-20
庫存現(xiàn)金 50000 106557銀行存款 5080803.26 4802785應(yīng)收票據(jù) 350000應(yīng)收賬款 18359050 1548751.26其他應(yīng)收款 30000庫存商品 4457000 25752低值易耗品 21500 累計(jì)折舊 572000遞延資產(chǎn) 11880 短期借款 3000000 應(yīng)付賬款 3500000 2380000應(yīng)付職工薪酬 70310 65860應(yīng)交稅費(fèi) 1162750 1550044.48應(yīng)付利息 12300其他應(yīng)付款 620000主營業(yè)務(wù)收入 16791004.68營業(yè)外收入 1200管理費(fèi)用 697179 銷售費(fèi)用 23110 財(cái)務(wù)費(fèi)用 12335 852銷售成本  15233520
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2022-11-17
8. [單選題] 經(jīng)海公司2017年度應(yīng)納稅所得額為200萬元,遞延所得稅負(fù)債期初余額為5萬元,期末余額為10萬元,遞延所得稅資產(chǎn)的期初余額為8萬元,期末無余額。經(jīng)海公司適用的企業(yè)所得稅稅率為25%,則經(jīng)海公司2017年度應(yīng)確認(rèn)的所得稅費(fèi)用為 1 請(qǐng)問下這題怎么做,為什么這樣做呢? 2 什么叫遞延多得稅??, 3 如何所得稅費(fèi)的計(jì)算?、
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2019-02-14
老師,我是一般納稅人,11月份第一次開了一張?jiān)鲋刀惼胀òl(fā)票,請(qǐng)問我這個(gè)月進(jìn)行增值稅一般納稅人申報(bào)時(shí),需要填這張普通發(fā)票的金額嗎?如果要填,請(qǐng)問填在哪里,謝謝
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2018-12-10
老師好,請(qǐng)問公司工會(huì)8.1紅歌比賽在外面請(qǐng)老師授課,給老師授課費(fèi)時(shí)繳納勞務(wù)報(bào)酬個(gè)稅對(duì)嗎?除了個(gè)稅,還需要老師給開發(fā)票嗎?老師開票開什么內(nèi)容呢?稅點(diǎn)多少呢
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2019-07-26
如果12月工資是5000,年終獎(jiǎng)是6000.請(qǐng)問交不交個(gè)稅,前面那個(gè)月工資4500.其實(shí)是公司每個(gè)月是5000.公司把500扣下來不發(fā),只發(fā)4500.年底再把500乘以12個(gè)月共6000.請(qǐng)問要匯算清繳嗎
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2019-01-20
老師,怎么簡單解讀這個(gè)政策:制造業(yè)中小微企業(yè)實(shí)施延緩繳納第四季度部分稅費(fèi)政策,其中制造業(yè)中型企業(yè)可以延緩繳納政策規(guī)定范圍內(nèi)稅費(fèi)的50%,制造業(yè)小微企業(yè)可以延緩繳納政策規(guī)定范圍內(nèi)稅費(fèi)的全部。符合條件的企業(yè)(含個(gè)人獨(dú)資企業(yè)、合伙企業(yè)、個(gè)體工商戶)通過電子稅務(wù)局申報(bào)時(shí)可選擇緩繳,便捷享受優(yōu)惠政策。
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2021-11-11
下列情況中,對(duì)獨(dú)立性產(chǎn)生非常嚴(yán)重不利影響且沒有防范措施的有(  )。 A.紡織業(yè)審計(jì)客戶向事務(wù)所提供貸款擔(dān)保 B.銀行業(yè)審計(jì)客戶破例延長事務(wù)所的還款期 C.制造業(yè)審計(jì)客戶向事務(wù)所提供小額貸款 D.銀行業(yè)審計(jì)客戶按規(guī)定為事務(wù)所開設(shè)賬戶
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2021-06-03
下列情況中,對(duì)獨(dú)立性產(chǎn)生非常嚴(yán)重不利影響且沒有防范措施的有(  )。 A.紡織業(yè)審計(jì)客戶向事務(wù)所提供貸款擔(dān)保 B.銀行業(yè)審計(jì)客戶破例延長事務(wù)所的還款期 C.制造業(yè)審計(jì)客戶向事務(wù)所提供小額貸款 D.銀行業(yè)審計(jì)客戶按規(guī)定為事務(wù)所開設(shè)賬戶
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2021-06-04
14. 如果購買固定資產(chǎn)的價(jià)款超過正常信用條件延期支付,實(shí)質(zhì)上具有融資性質(zhì)時(shí),下列說法中正確的有(?。?。 A.固定資產(chǎn)的成本以購買價(jià)款為基礎(chǔ)確定 B.固定資產(chǎn)的成本以購買價(jià)款的現(xiàn)值為基礎(chǔ)確定 C.實(shí)際支付的價(jià)款與購買價(jià)款現(xiàn)值之間的差額,應(yīng)當(dāng)在信用期內(nèi)予以資本化 D.實(shí)際支付的價(jià)款與購買價(jià)款現(xiàn)值之間的差額,應(yīng)在信用期內(nèi)采用實(shí)際利率法攤銷,攤銷金額滿足資本化條件的應(yīng)計(jì)入固定資產(chǎn)成本 題目筆記 糾錯(cuò) 隱藏答案 收藏 參考答案:BD 我的答案:BCD C怎么解釋 購買固定資產(chǎn)的價(jià)款超過正常信用條件延期支付,實(shí)質(zhì)上具有融資性質(zhì)的,固定資產(chǎn)的成本以購買價(jià)款的現(xiàn)值為基礎(chǔ)確定。實(shí)際支付的價(jià)款與購買價(jià)款現(xiàn)值之
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2019-11-07
各位老師好,請(qǐng)教一下: 一個(gè)項(xiàng)目345月執(zhí)行,因撥款款項(xiàng)延遲和講師約定好撥款后再一次性支付,那期間的講師上課的勞務(wù)費(fèi)能否在現(xiàn)在8月一次性發(fā)放?賬務(wù)上如何處理?申報(bào)個(gè)稅還能否按歸屬單月補(bǔ)申報(bào)還是只能按一次性的金額申報(bào)?
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2019-08-13
請(qǐng)問服務(wù)業(yè)增值稅免稅政策延長到今年的1-3月份,老師這個(gè)政策是多少號(hào)文件?
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2021-03-29
老師,我是不是要在12月份就要做一筆借所得稅費(fèi)用,貸遞延所得的稅負(fù)債的分錄
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2018-12-30
9月27號(hào)開的發(fā)票,一直到今天10月3號(hào)都是查無此票!開票方說有延遲,是否屬實(shí)。
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2019-10-03
?老師,請(qǐng)問小規(guī)模納稅人符合小型微利企業(yè)可以延緩所得稅,那所得稅還要計(jì)提嗎?
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2020-07-13
深圳關(guān)于電子稅務(wù)局延期受理2017年度企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)?,F(xiàn)在可以報(bào)了嗎
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2018-01-15
老師可以給我解析遞延年金? 特不理解這個(gè)公式是為什么是(普通年金*復(fù)利現(xiàn)值呢?)
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2019-05-24