
老師,我是不是要在12月份就要做一筆借所得稅費(fèi)用,貸遞延所得的稅負(fù)債的分錄
答: 你好,有稅收差異時(shí)才確認(rèn)遞延,你這邊是什么情況?
老師,請(qǐng)教一下固定資產(chǎn)一次性扣除12月份購(gòu)入,一月份先做借所得稅費(fèi)用,貸遞延所得稅負(fù)債,那以后調(diào)增分錄是每月,還是季度,還是按年做啊,借遞延所得稅負(fù)債,貸所得稅費(fèi)用?謝謝!
答: 你好,應(yīng)是按年做的。
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
匯算清繳時(shí) 我們認(rèn)列了 遞延所得稅-負(fù)債當(dāng)時(shí)做的是,借:應(yīng)交稅費(fèi) 貸:所得稅費(fèi)用 借:所得稅費(fèi)用 貸:遞延所得稅-負(fù)債。年底這部分 遞延所得稅-負(fù)債 要做處理嗎?
答: 你好 年底了 這部分遞延所得稅負(fù)債不需要處理。

