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老師我增值稅銷售額比如10.63 稅額2.37 但我申報(bào)增值稅時(shí)銷售額10.63 稅額2.38,這個(gè)怎么辦?10.63*0.13=2.38 我的發(fā)票上稅額想加是2.37,做賬也是2.37 我需要改增值稅申報(bào)表嗎?
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2020-03-11
月銷售20000以下的免增值稅,那減免的增值稅要怎么做帳呀
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2017-05-26
老師,專利技術(shù)轉(zhuǎn)讓免增值稅嗎,或者什么情況下免增值稅
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2020-07-09
農(nóng)業(yè)公司銷售免增值稅貨物,免除的增值稅需要做分錄嗎?
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2019-04-11
其他申報(bào)中有關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)往來(lái)報(bào)告表和增值稅預(yù)繳申報(bào)表這兩個(gè)表必須填嗎?
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2018-05-14
我是想問(wèn)下現(xiàn)在是小規(guī)模的,這筆減免額是在“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅”掛著,季報(bào)還沒(méi)有報(bào)過(guò)稅,這一筆抵不了;明年1月轉(zhuǎn)成一般納稅人了,這筆掛著的怎么體現(xiàn)在一般納稅人增值稅申報(bào)表里?直接填列在稅控系統(tǒng)減免的附表中么?
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2016-12-29
稅控盤費(fèi)用增值稅主表數(shù)據(jù)是通過(guò)提取數(shù)據(jù)自動(dòng)提現(xiàn),還是需要手動(dòng)輸入。我填完增值稅表四怎么沒(méi)有減免呢
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2020-06-11
小規(guī)模納稅人,增值稅9萬(wàn)以內(nèi)免稅的。一般納稅人不超9萬(wàn),免不免增值稅?
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2018-07-18
我們是小規(guī)模納稅按季申報(bào)納稅,增值稅賬務(wù)還是每月做嗎?然后月銷售額小于三萬(wàn),免征增值稅的話是按季來(lái)確認(rèn)免征收益嗎
1/485
2017-12-29
小微企業(yè)3萬(wàn)免稅季度9萬(wàn)免稅政策分不分一般和小規(guī)模?增值稅免,附加稅免,企業(yè)所得稅也免么?申報(bào)時(shí)數(shù)據(jù)要填報(bào)么?然后申報(bào)完不進(jìn)行扣款就可以了么?
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2017-11-15
老師,我已報(bào)了增值稅申報(bào)表,里面的應(yīng)納稅額與預(yù)交稅額差0.11元。在我申報(bào)附加稅申報(bào)表時(shí),計(jì)稅依據(jù)直接顯示0.11元,我就改成了增值稅申報(bào)表里應(yīng)納稅額的數(shù)
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2020-07-03
老師我在本月認(rèn)證了進(jìn)項(xiàng)稅并進(jìn)行了抵扣。 圖一是我的增值稅申報(bào)表,。 圖二是我的會(huì)計(jì)分錄憑證。 我想知我的會(huì)錄有沒(méi)做錯(cuò)???
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2021-09-14
申報(bào)增值稅,有提供服務(wù)(不適用差額征收),沒(méi)有扣除額,那么增值稅附表一需要填寫嗎?
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2017-06-03
老師,你好,請(qǐng)問(wèn)通行費(fèi)是怎樣進(jìn)行抵扣呢?是在增值稅認(rèn)證平臺(tái)上認(rèn)證,還是直接將通行費(fèi)的稅額,填寫到增值稅申報(bào)表里呢?取到通行費(fèi)發(fā)票是怎樣做分錄?
1/539
2020-09-22
老師 我填寫增值稅申報(bào)表提示我票表比對(duì)不通過(guò) 這是什么原因呀 我是按照金稅盤里的設(shè)備資料統(tǒng)計(jì)里的數(shù)據(jù)填寫的呀
1/2580
2021-01-11
?老師,金稅盤服務(wù)費(fèi)在增值稅申報(bào)表可以不填嗎
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2022-04-06
老師,代繳個(gè)稅的手續(xù)費(fèi),要交6個(gè)點(diǎn)的稅,怎么跟我的增值稅申報(bào)表對(duì)的上呢?
6/246
2022-04-12
我在21年10月的時(shí)候補(bǔ)報(bào)所屬期6月份的增值稅無(wú)票收入,但是我在電子稅務(wù)局上面的申報(bào)查詢那里發(fā)現(xiàn)那筆無(wú)票收入不是跟開(kāi)票了的收入報(bào)在同一個(gè)申報(bào)表上面,導(dǎo)致所屬期6月的時(shí)候那個(gè)增值稅申報(bào)表總收入就不是無(wú)票收入+開(kāi)票收入
2/362
2022-03-29
老師?請(qǐng)問(wèn)個(gè)稅手續(xù)費(fèi)退還,增值稅申報(bào)表怎么填
2/550
2022-04-12
申報(bào)增值稅時(shí)提示審核未通過(guò),之后還有個(gè)提示是非掛賬時(shí)增值稅主表20行一般貨物累計(jì)應(yīng)=0,這樣怎么解決申報(bào)
1/2005
2022-02-17