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CN公司為增值稅一般納稅人,適用稅率為9%6。2019 年41月1日用銀行存散 3000000元(含稅,增值稅稅率為 6%)購(gòu)人菜公司為期 5年的商標(biāo)特許使用權(quán)。假設(shè)該公司 采用直線法進(jìn)行無(wú)形資產(chǎn)攤銷(xiāo)。 【要求】 1.編制該公司 2019年4月1日的會(huì)計(jì)分錄。 2.編制該公司 2019 年4月未應(yīng)計(jì)提的推銷(xiāo)額及其會(huì)計(jì)分錄。 4月末應(yīng)計(jì)提的無(wú)形資產(chǎn)攤銷(xiāo)額=
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2022-06-12
個(gè)體戶(hù)收入為0,費(fèi)用有管理費(fèi)用1萬(wàn)多,請(qǐng)問(wèn)季度申報(bào)個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得時(shí),需要把這筆費(fèi)用填在經(jīng)營(yíng)所得里的成本費(fèi)用那一欄嗎?
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2024-01-05
工程預(yù)繳工資薪金個(gè)稅的會(huì)計(jì)分錄如果繳納的個(gè)人所得稅屬于單位性質(zhì)的,會(huì)計(jì)分錄:(1)根據(jù)繳稅單入賬借:應(yīng)交稅金--個(gè)人所得稅貸:庫(kù)存現(xiàn)金等(2)月末,根據(jù)繳納的個(gè)稅做提取借:所得稅費(fèi)用--個(gè)人所得稅貸:應(yīng)交稅金--個(gè)人所得稅(3)結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)借:本年利潤(rùn)貸:所得稅費(fèi)用--個(gè)人所得稅為什么是這樣做呀預(yù)交的個(gè)稅?不是放在管理費(fèi)用里面嗎這樣做的原理是什么
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2018-11-26
請(qǐng)問(wèn)老師,個(gè)體工商戶(hù)經(jīng)營(yíng)所得個(gè)人所得稅賬務(wù)處理時(shí)貸方是,應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交個(gè)人所得稅,借方記什么科目?不能記營(yíng)業(yè)稅金及附加,好像也不能記所得稅費(fèi)用吧?
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2021-12-29
已知凈利潤(rùn)率4%,求4季度應(yīng)納企業(yè)所得稅,應(yīng)納所得稅額>300萬(wàn),應(yīng)納企業(yè)所得稅=收入*凈利潤(rùn)率*25%還是所得稅費(fèi)用=利潤(rùn)總額-凈利潤(rùn),利潤(rùn)總額=凈利潤(rùn)/75%?
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2023-03-27
假設(shè)不存在納稅調(diào)整,按25%計(jì)算核算并結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交企業(yè)所得稅(1)計(jì)算應(yīng)交企業(yè)所得稅(2)編制計(jì)算應(yīng)交所得稅的會(huì)計(jì)分錄(3)編制結(jié)轉(zhuǎn)所得稅費(fèi)用會(huì)計(jì)分錄
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2023-03-03
李萊是中國(guó)居民,2021 年全年取得的各項(xiàng)所得如下: 〈1)1-12 月每月工資新金收入20000 元,每月按規(guī)定我付的社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)和住房公積金力 3000 元,“專(zhuān)項(xiàng)附加扣除”信總為:子女教育 1000元、住房貨教利息 1000 元、財(cái)養(yǎng)老人支出分雄 1000 元。 (2)2月從,單位職得勞務(wù)報(bào)到收入 3000元。 (3) 12 月取得年終獎(jiǎng) 30000元(李某選擇單獨(dú)計(jì)算納稅)。 要求:計(jì)算李某 2021 年全年應(yīng)納的個(gè)人所得稅?!?5分) 個(gè)人所得救稅車(chē)表 級(jí)數(shù) 1 2 3 全年應(yīng)納稅所待 36000元以下的分 36000-144000皓分 144000-300000 的言分 稅率 10% 20務(wù) 速算扣除數(shù) 2520 16920
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2023-12-09
你好,老師。我們企業(yè)所得稅是查賬的 按利潤(rùn)總額的25% 我這季度收入79600 成本30000 費(fèi)用31000 那所得稅是多少呢
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2016-12-12
十二月新成立的公司建筑工程公司。報(bào)稅時(shí)的企業(yè)所得稅月(季)度預(yù)繳納稅申請(qǐng)表。季初資產(chǎn)總額怎么填?沒(méi)有業(yè)務(wù)、收入和費(fèi)用。
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2020-01-09
企業(yè)所得稅不是5月匯算清繳嗎?為什么有的企業(yè)項(xiàng)目上的費(fèi)用票要12月底交到財(cái)務(wù)哪里呢?
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2018-12-25
17.18年調(diào)整出來(lái)的費(fèi)用,放在待攤費(fèi)用,21年紅字沖銷(xiāo)企業(yè)所得稅可以稅前扣除嗎?還在5年彌補(bǔ)虧損
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2021-06-18
老師,去年有部門(mén)費(fèi)用未掛導(dǎo)致企業(yè)所得稅多交,可是匯算清繳后實(shí)際比計(jì)提的又多了,這個(gè)該怎么平?
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2021-07-05
匯算清繳時(shí)填的財(cái)務(wù)年報(bào)是含清繳后的數(shù)據(jù)嗎?比如我預(yù)提費(fèi)用到匯算時(shí)還沒(méi)收到票,要調(diào)整費(fèi)用,補(bǔ)交所得稅
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2018-04-11
收據(jù)是可以作為費(fèi)用做賬的是嗎?只不過(guò)到最近繳納所得稅時(shí)做納稅調(diào)增是嗎
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2018-07-09
老師提現(xiàn)發(fā)工資金額大,現(xiàn)金支票寫(xiě)差旅費(fèi)是不是不會(huì)被稅務(wù)查?還有避免交個(gè)稅發(fā)工資剛好卡在點(diǎn)上,那剩下的工資部分以白條做成費(fèi)用,但是這部分費(fèi)用稅前不能扣除,這部分年底稅算清繳交的企業(yè)所得稅就多?。靠墒抢蠋熣f(shuō)的這句話我沒(méi)懂?
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2016-08-23
報(bào)季報(bào)企業(yè)所得稅,營(yíng)業(yè)成本欄填入的是賬上成本與費(fèi)用總合嗎
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2019-05-23
老師,問(wèn)一下,查賬檢查出費(fèi)用少記了,但是已經(jīng)預(yù)繳完第4季度所得稅,就不能反結(jié)賬改利潤(rùn)表了吧
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2016-01-14
申報(bào)企業(yè)所得稅填寫(xiě)營(yíng)業(yè)成本那一欄是將成本+費(fèi)用+-營(yíng)業(yè)利潤(rùn)的數(shù)據(jù)總和是嗎?
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2019-04-08
公司預(yù)計(jì)3季度要交企業(yè)所得稅了,有什么方法降低稅收嗎? 預(yù)提費(fèi)用這個(gè)會(huì)計(jì)科目新準(zhǔn)則不允許使用了
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2018-08-07
為什么應(yīng)交所得稅直接用收入減費(fèi)用乘0.25 ,但是另一個(gè)公式用利潤(rùn)總額乘0.25呢
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2019-07-08