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私車公用該怎么做,哪些費(fèi)用可以進(jìn)財(cái)務(wù)帳目且所得稅中可以扣除
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2018-05-19
我們公司是小規(guī)模的公司。公司沒有收入,有些費(fèi)用支出,但是沒有取得發(fā)票,企業(yè)所得稅怎么申報(bào)?
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2019-07-08
昨天的所得稅報(bào)錯(cuò)了,扣款了怎么辦,沒有減期間費(fèi)用
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2017-07-13
16-17年有些項(xiàng)目按計(jì)量款的千分之二附征了企業(yè)所得稅,因公司以前年度虧損不需要交企業(yè)所得稅,未用當(dāng)期所得稅費(fèi)用,18年國(guó)地稅合并對(duì)原先項(xiàng)目所在地稅局附征的千分之二所得稅進(jìn)行退稅,這個(gè)要怎么處理?
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2019-02-24
17. 個(gè)人投資者從其投資的企業(yè)(不是個(gè)人獨(dú)資企業(yè)、合伙企業(yè))借款,在借款年度終了后既不歸還,又未用于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的,其未歸還的借款應(yīng)當(dāng)繳納“個(gè)人所得稅”,適用的稅目是( )。 A、工資薪金所得 B、勞務(wù)報(bào)酬所得 C、財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)讓所得 D、利息、股息、紅利所得
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2018-12-05
CN公司為增值稅一般納稅人,適用稅率為9%6。2019 年41月1日用銀行存散 3000000元(含稅,增值稅稅率為 6%)購(gòu)人菜公司為期 5年的商標(biāo)特許使用權(quán)。假設(shè)該公司 采用直線法進(jìn)行無形資產(chǎn)攤銷。 【要求】 1.編制該公司 2019年4月1日的會(huì)計(jì)分錄。 2.編制該公司 2019 年4月未應(yīng)計(jì)提的推銷額及其會(huì)計(jì)分錄。 4月末應(yīng)計(jì)提的無形資產(chǎn)攤銷額=
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2022-06-12
2×18年度的應(yīng)納稅所得額利潤(rùn)總額3000-因固定資產(chǎn)產(chǎn)生的應(yīng)納稅暫時(shí)性差異20+罰款200=3180(萬元),當(dāng)期應(yīng)交所得稅=3180*25%=795(萬元)。 借:所得稅費(fèi)用795 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—一應(yīng)交所得稅795 老師好,這個(gè)不用考慮遞延嗎
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2021-08-11
請(qǐng)問老師,個(gè)體工商戶經(jīng)營(yíng)所得個(gè)人所得稅賬務(wù)處理時(shí)貸方是,應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交個(gè)人所得稅,借方記什么科目?不能記營(yíng)業(yè)稅金及附加,好像也不能記所得稅費(fèi)用吧?
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2021-12-29
已知凈利潤(rùn)率4%,求4季度應(yīng)納企業(yè)所得稅,應(yīng)納所得稅額>300萬,應(yīng)納企業(yè)所得稅=收入*凈利潤(rùn)率*25%還是所得稅費(fèi)用=利潤(rùn)總額-凈利潤(rùn),利潤(rùn)總額=凈利潤(rùn)/75%?
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2023-03-27
假設(shè)不存在納稅調(diào)整,按25%計(jì)算核算并結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交企業(yè)所得稅(1)計(jì)算應(yīng)交企業(yè)所得稅(2)編制計(jì)算應(yīng)交所得稅的會(huì)計(jì)分錄(3)編制結(jié)轉(zhuǎn)所得稅費(fèi)用會(huì)計(jì)分錄
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2023-03-03
你好,老師。我們企業(yè)所得稅是查賬的 按利潤(rùn)總額的25% 我這季度收入79600 成本30000 費(fèi)用31000 那所得稅是多少呢
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2016-12-12
十二月新成立的公司建筑工程公司。報(bào)稅時(shí)的企業(yè)所得稅月(季)度預(yù)繳納稅申請(qǐng)表。季初資產(chǎn)總額怎么填?沒有業(yè)務(wù)、收入和費(fèi)用。
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2020-01-09
企業(yè)所得稅不是5月匯算清繳嗎?為什么有的企業(yè)項(xiàng)目上的費(fèi)用票要12月底交到財(cái)務(wù)哪里呢?
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2018-12-25
17.18年調(diào)整出來的費(fèi)用,放在待攤費(fèi)用,21年紅字沖銷企業(yè)所得稅可以稅前扣除嗎?還在5年彌補(bǔ)虧損
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2021-06-18
老師,去年有部門費(fèi)用未掛導(dǎo)致企業(yè)所得稅多交,可是匯算清繳后實(shí)際比計(jì)提的又多了,這個(gè)該怎么平?
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2021-07-05
匯算清繳時(shí)填的財(cái)務(wù)年報(bào)是含清繳后的數(shù)據(jù)嗎?比如我預(yù)提費(fèi)用到匯算時(shí)還沒收到票,要調(diào)整費(fèi)用,補(bǔ)交所得稅
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2018-04-11
收據(jù)是可以作為費(fèi)用做賬的是嗎?只不過到最近繳納所得稅時(shí)做納稅調(diào)增是嗎
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2018-07-09
老師提現(xiàn)發(fā)工資金額大,現(xiàn)金支票寫差旅費(fèi)是不是不會(huì)被稅務(wù)查?還有避免交個(gè)稅發(fā)工資剛好卡在點(diǎn)上,那剩下的工資部分以白條做成費(fèi)用,但是這部分費(fèi)用稅前不能扣除,這部分年底稅算清繳交的企業(yè)所得稅就多啊?可是老師說的這句話我沒懂?
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2016-08-23
報(bào)季報(bào)企業(yè)所得稅,營(yíng)業(yè)成本欄填入的是賬上成本與費(fèi)用總合嗎
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2019-05-23
老師,問一下,查賬檢查出費(fèi)用少記了,但是已經(jīng)預(yù)繳完第4季度所得稅,就不能反結(jié)賬改利潤(rùn)表了吧
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2016-01-14