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年初的時(shí)候申報(bào)企業(yè)所得稅A類季報(bào),當(dāng)時(shí)申報(bào)的時(shí)候利潤(rùn)數(shù)據(jù)有一點(diǎn)錯(cuò)誤,現(xiàn)在匯算清繳年報(bào)利潤(rùn)數(shù)據(jù)和預(yù)繳季報(bào)數(shù)據(jù)有一點(diǎn)差別,我在電子稅局更正申報(bào)顯示說(shuō)我已經(jīng)年報(bào)不能更正,更正的話請(qǐng)通過(guò)年報(bào)更正,我想問(wèn)一下這種情況應(yīng)該怎么處理啊,是不是還是應(yīng)該去窗口更正之前的預(yù)繳季報(bào)?。?/span>
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2021-05-21
公司還沒(méi)辦三證合一,現(xiàn)在準(zhǔn)備去辦,是先去辦證還是先進(jìn)行工商年檢呢,那個(gè)所得稅要不要先年報(bào)了再去辦證呢
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2017-03-10
老師,藝術(shù)培訓(xùn)行業(yè)房屋租金做什么科目?企業(yè)年報(bào)所得稅成本大于收入有影響嗎?
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2022-03-28
老師。我們19年報(bào)18年所得稅匯算時(shí)候,利潤(rùn)是負(fù)的。但是,2020年第一季度報(bào)所得稅。需要繳稅,以前年度彌補(bǔ)虧損為啥帶不出來(lái)任何東西?我們19年也是全年虧損
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2020-04-07
老師,比如說(shuō),A(自然人)和B(企業(yè))共同出資成立合伙企業(yè)C。問(wèn)題:盈利時(shí),B是拿到盈利后自己去繳納企業(yè)所得稅,對(duì)嗎?
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2019-08-05
交所得稅是按本月數(shù)的利潤(rùn)總額交所得稅還是按本年累計(jì)數(shù)的利潤(rùn)總額交所得稅
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2017-05-18
全年繳納的個(gè)人所得稅分錄怎么做?還是用所得稅費(fèi)用科目?個(gè)體戶的個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得
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2017-12-15
A公司之前是兩個(gè)股東,李某和王某各占50%的股份,現(xiàn)在外省的B公司以公司名義入股占60%的股份,李某和王某各占20%,法人不變,這種情況下,A公司變成B公司的分公司了嗎?所得稅在A公司所在地繳納,還是在B公司所在地繳納
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2019-01-24
我想請(qǐng)教您關(guān)于所得稅問(wèn)題,在去年發(fā)生的業(yè)務(wù),今年收到發(fā)票,入賬是在今年,但是在做18年度匯算清繳時(shí)要計(jì)入18年企業(yè)所得稅,在19年所得稅季報(bào)的時(shí)候怎么申報(bào)
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2019-06-10
開(kāi)零稅率的時(shí)候,在差額里,填了數(shù)據(jù),影響報(bào)稅不
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2019-01-03
開(kāi)零稅率的時(shí)候,在差額里,填了數(shù)據(jù),影響報(bào)稅不
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2019-01-03
開(kāi)六千塊錢的租車費(fèi)要交多少錢的國(guó)稅和地稅
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2019-10-12
年底結(jié)轉(zhuǎn) 所得稅費(fèi)用 那么 所得稅 在年度利潤(rùn)表上是0嗎??不是的話,那么所得稅費(fèi)用 已結(jié)轉(zhuǎn) 為0了,填寫(xiě)那個(gè)數(shù)據(jù)??
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2017-01-06
個(gè)人所得稅稅目利息,股息,紅利所得18年取得的,但是19年在自然人扣繳客戶端上報(bào)為什么所屬期間是3.1-3月31
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2019-04-18
年度所得稅匯算清繳資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)是減去總年度的企業(yè)所得稅還是減去前三季度的所得稅的數(shù)額?
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2016-04-08
2017年銀行進(jìn)賬60萬(wàn),今年被查,讓確認(rèn)收入,所以補(bǔ)繳得2017年相對(duì)應(yīng)所屬期的增值稅和2017年的年末企業(yè)所得稅。這個(gè)會(huì)計(jì)科目怎么做?
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2019-01-29
各位老師請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題,我們是一家小規(guī)模公司,2019年12月份多開(kāi)了一張10萬(wàn)元的發(fā)票,且當(dāng)時(shí)還繳納了增值稅。到了2020年3月份才發(fā)現(xiàn)上年度多開(kāi)的10萬(wàn)元,然后在3月份開(kāi)了紅字發(fā)票紅沖上年度多開(kāi)的10萬(wàn)元,現(xiàn)在2020年3月對(duì)于跨年開(kāi)的10萬(wàn)元的這張紅字發(fā)票我做的處理的是: 借:應(yīng)收賬款 -100000 貸:以前年度損益調(diào)整 -97087.38 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅 -2912.62 借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 97087.38 貸:以前年度損益調(diào)整 97087.38 現(xiàn)在申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)負(fù)債表利潤(rùn)表勾稽關(guān)系不對(duì),相差的數(shù)就是以前年度損益調(diào)整的數(shù)97087.38,我的問(wèn)題就是我需不需要調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債表或是利潤(rùn)表,19年企業(yè)所得稅年報(bào)和20年第一季度企業(yè)所得稅季報(bào)分別該怎么填寫(xiě)呢??
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2020-04-24
企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)基礎(chǔ)信息表,其余股東合計(jì),投資比例
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2023-03-24
根據(jù)企業(yè)所得稅法的規(guī)定,下列關(guān)于境外所得抵免限額表述正確的有(?。?。 A.超過(guò)抵免限額的部分,可以在當(dāng)年的次年起連續(xù)5個(gè)年度內(nèi)抵免 B.居民企業(yè)來(lái)源于中國(guó)境外的應(yīng)稅所得,已經(jīng)繳納的所得稅稅額,可在抵免限額內(nèi)抵免 C.居民企業(yè)以間接持股方式持有外國(guó)企業(yè)10%以上股份,外國(guó)企業(yè)在境外實(shí)際繳納的所得稅稅額中屬于該項(xiàng)所得負(fù)擔(dān)的部分,可以作為該居民企業(yè)的可抵免境外所得稅稅額 D.抵免企業(yè)所得稅稅額時(shí),應(yīng)當(dāng)提供中國(guó)境外稅務(wù)機(jī)關(guān)出具的稅款所屬年度的有關(guān)納稅憑證 E.抵免限額是指來(lái)源于境外的所得根據(jù)我國(guó)企業(yè)所得稅法規(guī)定計(jì)算的應(yīng)納稅額 ABDE 居民企業(yè)以間接持股 能否通俗易懂的解釋下
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2022-12-14
我們是小規(guī)模季度申報(bào)。凈利潤(rùn)等于利潤(rùn)總額減去所得稅,年底的時(shí)候這個(gè)減去所得稅額指的就是第四季度的所得稅吧,還是說(shuō)正年的企業(yè)所得稅
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2020-04-20