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老師好!請問:A、B、C,A與C簽訂合同,貨發(fā)給C,發(fā)票開給C,B是中間商,付代理費給B,B開發(fā)票給A,1,這樣有風險嗎?2、C轉(zhuǎn)貨款給A,但A實際賺的是給B的價格,所得稅不影響,但增值稅負增加對嗎?
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2022-05-17
小微企業(yè)所得稅匯算清繳的減免所得稅優(yōu)惠明細表怎么填寫,2019年的所得有15萬,那減免所得應(yīng)該怎么填呢?
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2020-07-22
咨詢一下,股權(quán)轉(zhuǎn)讓所得對應(yīng)的企業(yè)所得稅是單獨繳稅還是并入企業(yè)當年應(yīng)納稅所得額合并計算所得稅
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2022-09-19
1.(多選題, 10 分) 某企業(yè)本年實現(xiàn)主營業(yè)業(yè)務(wù)收入2000萬元,本年利潤為100萬元。企業(yè)全年支付職工工資100萬元,職工福利費用30萬元,職工工會經(jīng)費1.5萬元,職工教育經(jīng)費6萬元。企業(yè)適用15%的所得稅率。其他項目沒有發(fā)現(xiàn)問題,企業(yè)適用福利費、工會費、職工教育經(jīng)費的扣除比例為14%、2%、2.5%。請計算其全年應(yīng)當繳納的所得稅。 A.應(yīng)納稅所得稅17.25(萬元) B.應(yīng)納稅所得稅17.925(萬元) C.調(diào)整職工三項費用增加應(yīng)納稅所得額19.5(萬元) D.調(diào)整職工三項費用增加應(yīng)納稅所得額16.5(萬元)
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2022-01-05
老額,我想問下,我有個分公司,現(xiàn)在報企業(yè)所得稅的時候為啥我不能選小微企業(yè)的,稅率25,我們分公司是小規(guī)模,現(xiàn)在稅管員要問我們和總公司是啥子關(guān)系,我怎么寫證明啊
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2019-07-11
我們是一家小規(guī)模公司,2019年12月份多開了一張10萬元的發(fā)票,且當時還繳納了增值稅。到了2020年3月份才發(fā)現(xiàn)上年度多開的10萬元,然后在3月份開了紅字發(fā)票紅沖上年度多開的10萬元,現(xiàn)在2020年3月對于跨年開的10萬元的這張紅字發(fā)票我做的處理的是: 借:應(yīng)收賬款 -100000 貸:以前年度損益調(diào)整 -97087.38 應(yīng)交稅費-增值稅 -2912.62 借:利潤分配-未分配利潤 97087.38 貸:以前年度損益調(diào)整 97087.38 現(xiàn)在申報財務(wù)報表發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)負債表利潤表勾稽關(guān)系不對,相差的數(shù)就是以前年度損益調(diào)整的數(shù)97087.38,我的問題就是我需不需要調(diào)整資產(chǎn)負債表或是利潤表,19年企業(yè)所得稅年報和20年第一季度企業(yè)所得稅季報分別該怎么填寫呢??
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2020-04-24
.A公司與B公司無關(guān)聯(lián)關(guān)系,A公司于2010年1月1日以3 000萬元取得B公司10%的股份,取得投資時B公司凈資產(chǎn)的公允價值為27 000萬元。因未以任何方式參與B公司的生產(chǎn)經(jīng)營決策,A公司對持有的該投資采用成本法核算。B公司2010年實現(xiàn)的凈利潤為900萬元(假定不存在需要對凈利潤進行調(diào)整的因素),未進行利潤分配。2011年1月1日,A公司另支付15000萬元取得B公司50%的股份,從而能夠?qū)公司實施控制。購買日B公司可辨認凈資產(chǎn)公允價值為28 500萬元。 要求: (1)編制2010年取得B公司10%股份的會計分錄。 (2)編制2011年購買日A公司首先應(yīng)確認取得的對B公司的投資。 (3)計算達到企業(yè)合并時應(yīng)確認的商譽。 (4)分析合并報表中關(guān)于資產(chǎn)增值的處理
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2021-12-15
A公司年初凈投資資本1000萬元,預(yù)計今后每年可取得稅前經(jīng)營利潤800萬元,所得稅稅率為25%,第一年的凈投資為 100萬元,以后每年凈投資為零,加權(quán)平均資本成本8%,則企業(yè)實體價值為(?。┤f元。 A、7407 B、7500 C、6407 D、8907
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2020-03-07
公司車過戶到個人名下,公司是一般納稅人,使用五年之后再轉(zhuǎn)讓給個人,需要繳納一些什么稅?
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2021-12-02
這道題B選項不需要申報是因為稿酬所得沒達到6萬,那他6萬以下所得稅又是通過什么方式納稅呢?有其他人給他申報嗎?
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2021-04-13
請問公司的個人A股份轉(zhuǎn)讓給個人B股份,是按合同上轉(zhuǎn)讓價款計提個人所得稅還是說按賬上的未分配利潤計提個人所得稅?
1/200
2023-08-24
這是一家45個人的合伙企業(yè),但是申報個人經(jīng)營所得這里B表顯示已經(jīng)扣除6萬。那么個人綜合所得就扣除不了了。怎么處理?
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2022-03-18
個體生產(chǎn)經(jīng)營所得,a表表示查賬征收嗎?,b表相反嗎,個體生產(chǎn)經(jīng)營要不要匯算清繳同企業(yè)所得稅,是有這樣的申報表申報嗎
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2019-01-06
老師您好,請問企業(yè)所得稅季報可以彌補以前年度虧損嗎?還是得預(yù)交所得稅呢?
1/384
2022-04-09
請問一下。河南企業(yè)所得稅申報如何彌補以前年度虧損
1/272
2022-04-19
請教一下,沒有做上一年度所得稅匯算,先申報本年度第一季度所得稅,無法享受彌補上一年度虧損。如果上一年度是虧損,本年度第一季度是盈利,本年度第一季度申報后,待上一年度所得稅匯算清繳完,還可以修改本年度第一季度的所得稅報表嗎?
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2022-04-20
稅前彌補以前年度虧損會導(dǎo)致當期所得稅費用減少,遞延所得稅費用增加。能否詳細解釋下這句話什么意思?
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2022-03-18
老師,企業(yè)所得稅申報時彌補以前年度虧損的數(shù)據(jù)是從哪里獲得的?
1/354
2024-01-09
2023年12月份沒有銷售額,但是我想把9-12月計提的工資和折舊結(jié)轉(zhuǎn)成本 可以嗎? 因為截止到12月份的利潤大,年度所得稅匯算清繳了 要交企業(yè)所得稅。
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2024-05-25
在企業(yè)年報中,出現(xiàn)有在外地預(yù)繳的所得稅示在報表中顯示,比如2018總交了40萬,只顯示26萬,余下的數(shù)據(jù)在報表中沒有,怎么辦
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2019-05-09