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單位購(gòu)買的家具,是分期付款的,要安裝完畢,驗(yàn)收合格后才付清尾款,但每次付款對(duì)方都是開(kāi)發(fā)票的,付款后收到發(fā)要是入固定資產(chǎn)呢還是先掛往來(lái)?發(fā)票當(dāng)月都去認(rèn)證過(guò)了
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2017-06-06
幾個(gè)月前老板以個(gè)人名義貸款120000,下款下到老板個(gè)人卡里,老板從個(gè)人卡往公司賬戶打款120000,用于進(jìn)貨了,現(xiàn)在老板讓從公司賬戶還款本息合計(jì)124000,請(qǐng)問(wèn)會(huì)計(jì)分錄怎么做?
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2020-07-08
在10月以前每月總公司撥錢到分公司賬戶,沒(méi)有記往來(lái)賬,只記點(diǎn)對(duì)點(diǎn)的銀行增減,現(xiàn)在分公司要還款了,有科目記這筆款項(xiàng),如何將分公司收到的款項(xiàng)記到其他應(yīng)收款?
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2022-11-21
如果在前期我收到一筆款,當(dāng)時(shí)把這筆款當(dāng)成往來(lái)款做現(xiàn)金流量是收到經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的項(xiàng)目,后來(lái)這筆款調(diào)整做到了資本公積,那現(xiàn)金流量的項(xiàng)目要跟著做更改嗎?謝謝
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2018-07-09
老師,我們往來(lái)賬很混亂。 就是把20年往來(lái)部分余額結(jié)轉(zhuǎn)了一部分到21年新建的往來(lái)客戶。21年就用新建的二級(jí)往來(lái)了。導(dǎo)致20年及之前沒(méi)有被結(jié)轉(zhuǎn)到21年的部分,一直在賬上,21年也沒(méi)有再用。領(lǐng)導(dǎo)非要調(diào)整,現(xiàn)在這部分如何調(diào)整呢
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2022-01-22
企業(yè)是根據(jù)開(kāi)出發(fā)票或收到發(fā)票來(lái)消減往來(lái)科目,但是由于平臺(tái)開(kāi)票是按一定比例,所以企業(yè)無(wú)法及時(shí)消減往來(lái)科目,導(dǎo)致往來(lái)科目越來(lái)越大,資產(chǎn)、負(fù)債期末越來(lái)越大。有什么其他方法可以可以消化往來(lái)掛賬?使其減小期末金額
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2023-01-09
老師,我們?nèi)ツ晖鶃?lái)單位轉(zhuǎn)給我們的借款利息,因?yàn)闆](méi)有開(kāi)發(fā)票,當(dāng)時(shí)沒(méi)有計(jì)入無(wú)票收入(當(dāng)時(shí)稅務(wù)局回復(fù)開(kāi)不了。賬上暫掛的往來(lái)),今年終于一起開(kāi)發(fā)票了(轉(zhuǎn)利息收入),會(huì)有什么稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎?
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2022-05-27
老師,我們是核定征收的,之前應(yīng)收應(yīng)付和其他應(yīng)收款掛了很多的往來(lái)科目,這個(gè)發(fā)票肯定有些是對(duì)方開(kāi)了代賬會(huì)計(jì)沒(méi)處理,現(xiàn)在也找不到票了,有些是沒(méi)發(fā)票的,這些往來(lái)要怎么處理掉?
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2018-12-21
企業(yè)想實(shí)現(xiàn)全開(kāi)票,但是客戶總是用自己的賬號(hào)往我們的對(duì)公賬戶上打款,這個(gè)不能開(kāi)增值稅發(fā)票啊是不是?還有給我們銷售錢,讓自己銷售人員往公司對(duì)公賬戶上打的怎么處理妥帖些?
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2018-08-09
廣州安宴計(jì)算機(jī)有限公司的錢3000轉(zhuǎn)給廣州安宴計(jì)算機(jī)有限公司3000元銀行賬款摘要寫著往來(lái)款是借:銀行存款3000貸:現(xiàn)金3000還是貸其他應(yīng)付款–廣州安宴計(jì)算機(jī)有限公司。
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2019-01-09
接著原來(lái)的會(huì)計(jì)做,之前像股東借款的,她都是做收到往來(lái)款,計(jì)入其他應(yīng)收款,但是我覺(jué)得應(yīng)該計(jì)入其他應(yīng)付款啊,那現(xiàn)在接著她的做,是按照她的做,還是按照做好呢
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2019-01-09
總公司為分公司代開(kāi)(增值稅專用發(fā)票)收款,總公司收到款項(xiàng)后,公對(duì)公轉(zhuǎn)給分公司賬戶(作備用金),而分公司的往來(lái)賬欠總公司的款項(xiàng)(是代開(kāi)票款),這筆業(yè)務(wù)怎么處理?
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2019-07-07
近日核查企業(yè)貸款往來(lái),發(fā)現(xiàn)2017年企業(yè)發(fā)生了一筆貸款20萬(wàn)元,在2018年6月還款時(shí)不小心將借方科目短期借款誤錄為財(cái)務(wù)費(fèi)用——利息,2018年已報(bào)稅結(jié)賬,如何在2019年進(jìn)行調(diào)整?
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2019-05-07
費(fèi)用報(bào)銷往來(lái)掛賬原則是不是要看資金流向?公司錢轉(zhuǎn)給誰(shuí)了,往來(lái)就該掛誰(shuí)?辦公室人員每次報(bào)銷都是先墊付公司再轉(zhuǎn)帳給他個(gè)人戶,軟件做賬掛往來(lái)掛他個(gè)人可合理?他說(shuō)是為公司辦事不該掛他賬上,擔(dān)心他往來(lái)費(fèi)用太大
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2018-12-01
老師你好 我公司是一般納稅人新企業(yè),因資金周轉(zhuǎn)不足,銷售人員自己墊付貨款,公司掛賬個(gè)人往來(lái)其他應(yīng)付款, 例如 借銀行存款10萬(wàn) 貸其他應(yīng)付款-王強(qiáng)10萬(wàn),產(chǎn)生銷售回款5萬(wàn),此時(shí)還需要再次進(jìn)貨需8萬(wàn)元,王強(qiáng)墊付3萬(wàn)元,加上銷售回款5萬(wàn)元就夠了,這種情況第一筆分錄是 借銀行存款3萬(wàn) 貸其他應(yīng)付款應(yīng)付款-王強(qiáng)3萬(wàn),第二筆分錄是 借預(yù)付賬款-供應(yīng)商 8萬(wàn) 貸銀行存款8萬(wàn) ,請(qǐng)問(wèn)老師這種情況個(gè)人往來(lái)其他應(yīng)付款怎么做分錄處理?
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2019-08-14
公戶往個(gè)人賬戶轉(zhuǎn)賬可以嗎
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2019-06-28
外賬只記公戶往來(lái)明細(xì)是吧
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2019-02-11
U8軟件里如何導(dǎo)出往來(lái)明細(xì)
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2019-07-01
t怎么錄入往來(lái)科目余額3
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2015-09-28
供應(yīng)商往來(lái)帳的報(bào)表怎么出
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2019-04-05