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本月電費(fèi)發(fā)票11919.68 ,以前已經(jīng)預(yù)支了4485.66 ,本月交了7400,顯示賬戶(hù)余額還有53.67,我怎么做賬呀
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2019-06-22
公司出售了一輛舊車(chē),已經(jīng)開(kāi)票交稅,后發(fā)現(xiàn)公司此輛車(chē)未入賬,現(xiàn)在如何做賬務(wù)處理?
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2018-09-11
我是三個(gè)月交一次社保,2023年4月上旬交123第一季度三個(gè)月社保,總計(jì)2700少點(diǎn),合計(jì)每個(gè)月900差點(diǎn)?,F(xiàn)在是7月10號(hào),想一次性交第二個(gè)季度456三個(gè)月社保,結(jié)果顯示每個(gè)月應(yīng)交2000元,本來(lái)社保繳費(fèi)預(yù)算就早已心中有數(shù),突然多出那么多數(shù)目,哪里有那么多錢(qián)繼續(xù)繳費(fèi)?現(xiàn)在時(shí)興網(wǎng)上交費(fèi),面對(duì)交費(fèi)程序,沒(méi)有一個(gè)人回答,真的不知道,怎么辦?如果我有"多余的錢(qián)",也好辦!現(xiàn)在,普通人手頭緊是人所共知,能維持繼續(xù)交費(fèi)(按原來(lái)的交費(fèi)標(biāo)準(zhǔn))已經(jīng)不錯(cuò)了,
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2023-07-10
老師,建筑業(yè)異地施工,收到預(yù)收款10萬(wàn)元,沒(méi)開(kāi)發(fā)票,已完成異地預(yù)交各種稅款(其中增值稅1834.86),我們已開(kāi)發(fā)票為確認(rèn)收入時(shí)點(diǎn)。那我現(xiàn)在怎么做會(huì)計(jì)分錄 那天有個(gè)老師讓我倒擠,做分錄借:銀行存款10萬(wàn) 貸:預(yù)收賬款98165.14 應(yīng)交稅費(fèi)1834.86,這樣,期末增值稅余額不能體現(xiàn)我預(yù)交了呀
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2022-01-10
第一圖是所屬期是7月,于8月申報(bào)時(shí)已交稅。第二張圖所屬期是8月,想問(wèn)的是在8月所屬期內(nèi)第25行有數(shù)據(jù)正好所屬期是7月應(yīng)交的稅,這筆稅款在8月申報(bào)期內(nèi)已經(jīng)申報(bào)且交稅。那么在所屬期為8月,申報(bào)期為9月的現(xiàn)在,這樣正常嗎?不理解這些邏輯關(guān)系,指導(dǎo)
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2018-09-11
老師好,月底購(gòu)進(jìn)原材料一批不含稅10萬(wàn),稅額1.3萬(wàn),材料已驗(yàn)收入入庫(kù),款未付,發(fā)票已收到,但不打算抵扣,我做的分錄是:借:原材料10 應(yīng)交稅稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額1.3 貸:應(yīng)付賬款11.3 為何不對(duì)?會(huì)導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表的應(yīng)交稅費(fèi)小于實(shí)際繳納的稅款,所以錯(cuò)了嗎?
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2023-03-15
老師我們上個(gè)月作廢了一張跨月發(fā)票,已經(jīng)交了兩萬(wàn)稅款,作廢的當(dāng)月沒(méi)有其他的抵扣,這個(gè)月就抵扣了,上個(gè)月賬上就有應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸方20000元。這個(gè)月我做賬是不是這種做。借:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)30000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)10000,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅20000 借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 20000,貸-應(yīng)交稅費(fèi)-未繳增值稅20000
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2023-12-06
我想問(wèn)下小規(guī)模納稅人,借原材料借應(yīng)交增值稅小規(guī)模增值稅是不是年底還有交應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅小規(guī)模模增值稅轉(zhuǎn)到應(yīng)交增值稅小規(guī)模增值稅轉(zhuǎn)到已交稅費(fèi)里?那資產(chǎn)負(fù)責(zé)表里應(yīng)付職工薪酬期末余額應(yīng)付職工薪酬怎么紅字負(fù)數(shù)了?還有應(yīng)交稅費(fèi)也是紅字的
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2020-01-12
老師好,我們是小規(guī)模納稅人,這個(gè)月沒(méi)有開(kāi)出的發(fā)票,也沒(méi)有收到進(jìn)項(xiàng)票,是不是收入成本報(bào)表上就不體現(xiàn)?已交稅金和應(yīng)交稅金有什么區(qū)別?小規(guī)模的銷(xiāo)項(xiàng)票,原本是應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅,但是財(cái)務(wù)軟件之前會(huì)計(jì)設(shè)置的3級(jí)科目,應(yīng)該選應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~應(yīng)交稅金嗎?
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2021-03-23
老師,我們發(fā)放1月工資時(shí)有6個(gè)人需要交個(gè)稅,交稅總額是254元,2月份的工資累計(jì)后只有5個(gè)人可以交個(gè)稅啦,其中有1個(gè)人單看1月交個(gè)稅,2月累計(jì)看不需要交啦,但是1月已經(jīng)給他扣掉了,那他1月交的個(gè)稅會(huì)在2月所屬期申報(bào)系統(tǒng)我們要交的稅額中扣掉嗎
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2020-02-19
你好,我想問(wèn)一下,我們公司是一個(gè)汽貿(mào)有限公司,主要經(jīng)營(yíng)汽車(chē)的銷(xiāo)售,零配件的銷(xiāo)售,以及保險(xiǎn)的銷(xiāo)售,還有買(mǎi)保險(xiǎn)送商品的業(yè)務(wù)。從廠家提車(chē),車(chē)的增值稅廠家都已經(jīng)交過(guò)了,保險(xiǎn)也是第三方平臺(tái),那邊都已經(jīng)交過(guò)稅了,我們是小規(guī)模納稅人,請(qǐng)問(wèn)要交什么稅?
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2016-07-27
老師, 我預(yù)交稅算得可對(duì)
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2018-12-21
老師你幫我看一下這一題的解題怎么這么麻煩呀?不應(yīng)該是當(dāng)年應(yīng)該繳50萬(wàn)減去預(yù)交的25萬(wàn) 境外已交20萬(wàn),再補(bǔ)交5萬(wàn),不剛好等30萬(wàn)嗎?解題好復(fù)雜,我解題都看不懂
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2021-05-08
你好,我在交通大學(xué)里面上過(guò)班得了優(yōu)秀員工獎(jiǎng),現(xiàn)在不干了還要交稅嗎
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2021-06-25
老師們 我想問(wèn)一下,我這個(gè)情況是不是還要補(bǔ)交稅嗎?
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2020-04-02
如果預(yù)交稅當(dāng)月沒(méi)抵,跨年能抵莫?
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2020-07-08
老師,好!請(qǐng)教一下,若是勞務(wù)報(bào)酬,每月都有,該怎么交個(gè)稅呢?比如,1月勞務(wù)報(bào)酬是10000,1月交個(gè)稅為1600元,那么2月勞務(wù)報(bào)酬為15000元,2月是交2400呢?還是用累計(jì)收入25000*30%-3000=5500元,再減去1月已交的1600元后余下的3900元這個(gè)數(shù)來(lái)交呢?
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2019-08-06
上個(gè)月我有一張待抵扣進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,分錄如下:借:庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~待抵扣進(jìn)項(xiàng) 貸:銀行存款,這個(gè)月已經(jīng)在網(wǎng)上勾選認(rèn)證了,這個(gè)待抵扣進(jìn)項(xiàng)分錄是不是這樣做:借:應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng))貸:應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~待抵扣進(jìn)項(xiàng),這樣嗎?
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2018-08-06
現(xiàn)社保局要求事業(yè)單位都需交社保,從2014年10月開(kāi)始補(bǔ)交保險(xiǎn),保險(xiǎn)可抵個(gè)稅,同時(shí)社保退還2008年-2014年已交社保部分,那補(bǔ)交部分需作為收入交個(gè)稅嗎?(08年該保險(xiǎn)雖作為抵扣項(xiàng),但當(dāng)時(shí)收入本身就達(dá)不到計(jì)稅基礎(chǔ))
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2017-03-02
老師:一一般納稅人,就是6月份銷(xiāo)售的銷(xiāo)項(xiàng)稅額,6月份已經(jīng)那剩余的未交稅額抵扣了。這個(gè)帳我做6月份,還是7月份, 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交的增值說(shuō)-銷(xiāo)項(xiàng)稅額 1430 元 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅1430元這筆分錄我做到6月份,還是7月份啊
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2021-07-08