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地稅讓我們交環(huán)保稅, 但是我們的鍋爐已經(jīng)拆了 叫我們寫個(gè)說明 這個(gè)說明怎么寫呢
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2018-04-11
失控稅票進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,對(duì)方已經(jīng)跑路了,能借營業(yè)外支出貸應(yīng)交稅金進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出這樣寫吧
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2018-08-14
去年發(fā)生的業(yè)務(wù),已經(jīng)當(dāng)作未開票收入入賬交了稅,對(duì)方今年要求開發(fā)票要怎么處理
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2017-11-14
4個(gè)月前開了張專票,現(xiàn)在才告知開錯(cuò)了,對(duì)方還沒認(rèn)證,應(yīng)該怎么處理,相關(guān)稅費(fèi)已交
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2023-03-03
我給家里人交養(yǎng)老保險(xiǎn)為什么顯示該繳費(fèi)人已經(jīng)申報(bào),不允許重復(fù)申報(bào)是什么意思
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2021-12-21
今天剛申報(bào)印花稅,沒交款,發(fā)現(xiàn)申報(bào)錯(cuò)誤,但是已申報(bào)查詢里面沒有查到,這個(gè)怎么弄?
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2024-10-10
請(qǐng)問一下,小規(guī)模上季度專票已交稅,本季度做了沖紅,又重開一張,本季度要怎么報(bào)稅
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2019-07-08
老師您好,4月的紅沖發(fā)票只能針對(duì)4月,不能沖減7月嗎?可四月的我已經(jīng)交了稅了
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2020-08-29
15號(hào)之前稅務(wù)申報(bào) 已經(jīng)申報(bào)了但是還沒交繳納稅費(fèi) 15當(dāng)天繳納 會(huì)不會(huì)產(chǎn)生滯納金
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2022-03-14
已經(jīng)和銀行簽訂了三方協(xié)議。還要做哪些程序,交社保的時(shí)候才能直接從公戶里扣錢?
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2016-03-30
老師,本月交房租,錢已經(jīng)付出去了,但是發(fā)票下個(gè)月給我們,這個(gè)需要如何做賬務(wù)處理
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2021-09-18
本月電費(fèi)發(fā)票11919.68 ,以前已經(jīng)預(yù)支了4485.66 ,本月交了7400,顯示賬戶余額還有53.67,我怎么做賬呀
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2019-06-22
公司出售了一輛舊車,已經(jīng)開票交稅,后發(fā)現(xiàn)公司此輛車未入賬,現(xiàn)在如何做賬務(wù)處理?
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2018-09-11
"請(qǐng)教老師:已經(jīng)交過的附加稅(城建稅、教育費(fèi)、地方教育費(fèi)),現(xiàn)在由于有新的優(yōu)惠政策,退回前期所交稅款的一半,這個(gè)會(huì)計(jì)分錄該怎么做? 比如:一月計(jì)提附加稅。 借:營業(yè)稅金及附加—城建稅 1375 貸:應(yīng)交稅金—城建稅 1375 實(shí)際繳款: 借:應(yīng)交稅金—城建稅 1375 貸:銀行存款 1375 本月收到退稅款(已繳稅款的一半)??? 借:銀行存款 687.5 ???"
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2023-03-08
增值稅申報(bào),發(fā)票的已交稅額,不在我填寫那列顯示,是不是要多交稅?第一列是貨物和勞務(wù),第二列是服務(wù),系統(tǒng)強(qiáng)制要我填寫服務(wù)那列,可是我發(fā)票已交的稅20.45在第一列本期預(yù)繳稅款里顯示,,如果我填寫在第二列服務(wù)列的話,20.45元不在那列顯示,是不是我就要多交20.45,后面在退稅?如果要退稅要怎么操作?
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2017-10-16
老師,建筑業(yè)異地施工,收到預(yù)收款10萬元,沒開發(fā)票,已完成異地預(yù)交各種稅款(其中增值稅1834.86),我們已開發(fā)票為確認(rèn)收入時(shí)點(diǎn)。那我現(xiàn)在怎么做會(huì)計(jì)分錄 那天有個(gè)老師讓我倒擠,做分錄借:銀行存款10萬 貸:預(yù)收賬款98165.14 應(yīng)交稅費(fèi)1834.86,這樣,期末增值稅余額不能體現(xiàn)我預(yù)交了呀
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2022-01-10
第一圖是所屬期是7月,于8月申報(bào)時(shí)已交稅。第二張圖所屬期是8月,想問的是在8月所屬期內(nèi)第25行有數(shù)據(jù)正好所屬期是7月應(yīng)交的稅,這筆稅款在8月申報(bào)期內(nèi)已經(jīng)申報(bào)且交稅。那么在所屬期為8月,申報(bào)期為9月的現(xiàn)在,這樣正常嗎?不理解這些邏輯關(guān)系,指導(dǎo)
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2018-09-11
老師好,月底購進(jìn)原材料一批不含稅10萬,稅額1.3萬,材料已驗(yàn)收入入庫,款未付,發(fā)票已收到,但不打算抵扣,我做的分錄是:借:原材料10 應(yīng)交稅稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額1.3 貸:應(yīng)付賬款11.3 為何不對(duì)?會(huì)導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表的應(yīng)交稅費(fèi)小于實(shí)際繳納的稅款,所以錯(cuò)了嗎?
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2023-03-15
你好,我想問一下,我們公司是一個(gè)汽貿(mào)有限公司,主要經(jīng)營汽車的銷售,零配件的銷售,以及保險(xiǎn)的銷售,還有買保險(xiǎn)送商品的業(yè)務(wù)。從廠家提車,車的增值稅廠家都已經(jīng)交過了,保險(xiǎn)也是第三方平臺(tái),那邊都已經(jīng)交過稅了,我們是小規(guī)模納稅人,請(qǐng)問要交什么稅?
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2016-07-27
公司房子賣給個(gè)人,按簡易征收,11% ,實(shí)際按5%算自己開增普票,已經(jīng)在國稅備案好了可以開票?,F(xiàn)在房子已經(jīng)完成交易交了稅,可是我不知道票到底開哪個(gè)金額了?第一張是個(gè)人繳的,第二張是我們單位繳納的
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2017-03-29