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我們是裝飾公司,把工程簽下,再外包出去跟對(duì)方收取了一定比例的管理費(fèi),對(duì)方還給我們返30%的工程款如何做賬務(wù)處理?
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2017-12-22
公司是以寫字樓外賣場(chǎng)景切入,讓快遞小哥成為自家的推銷員,那平時(shí)公司員工發(fā)生的費(fèi)用是用銷售費(fèi)用還是管理費(fèi)用呢。
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2019-03-30
我們是掛靠單位,被掛靠單位直接在收到的工程款中扣除4%的管理費(fèi),另外還扣了增值稅,這個(gè)增值稅是怎么算出來(lái)的呢?
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2020-12-18
請(qǐng)問(wèn)購(gòu)稅控盤時(shí),借:管理費(fèi)用-開辦費(fèi),貸:銀行存款,抵減時(shí)(是指認(rèn)證時(shí)間嗎?)借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-減免稅 貸:遞延收益 借:遞延收僧 貸:營(yíng)業(yè)外收入 ,請(qǐng)問(wèn)抵減是指什么時(shí)侯,還有為什么還要經(jīng)過(guò)遞延收益這個(gè)科目?
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2016-07-14
借:管理費(fèi)用社保少記的7元 其他應(yīng)收款-員工社???營(yíng)業(yè)外支出多記了7元。 貸:銀行存款,但是和回單支付的社??偨痤~2750.39是相等的。請(qǐng)問(wèn)這種情況怎么辦
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2015-12-01
老師,問(wèn)一下,罰個(gè)人工資是不是這么寫分錄,我的個(gè)人應(yīng)付工資總額是4000元, 借:管理費(fèi)用-工資 4000 貸:其他應(yīng)收款-個(gè)人社保 270.6 其他應(yīng)收款-個(gè)人醫(yī)療 80.56 其他應(yīng)收款 -個(gè)人罰款 500 銀行存款 3148.84 借:其他應(yīng)收款-個(gè)人罰款 500 貸:營(yíng)業(yè)外收入 500
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2015-10-27
抵扣820元的稅控設(shè)備怎么做賬?購(gòu)買時(shí)借:管理費(fèi)用--820,貸:銀行存款-820元,申報(bào)抵扣時(shí)是借方:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(減免稅款),貸:營(yíng)業(yè)外收入--820元,本月的銷項(xiàng)稅額是8400元,實(shí)際繳稅時(shí)怎么做分錄? 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅7580 貸:銀行存款7580 解答好像沒(méi)有體現(xiàn)出怎么結(jié)轉(zhuǎn)820元金稅設(shè)備的分錄呢?
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2017-01-22
小規(guī)模企業(yè)首次購(gòu)買金稅盤490元,手續(xù)費(fèi)330,全額抵扣分錄:借:管理費(fèi)用 820 貸:庫(kù)存現(xiàn)金 820 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 119.15 貸:營(yíng)業(yè)外收入 119.15 這樣對(duì)嗎?
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2017-10-17
老師請(qǐng)教個(gè)問(wèn)題:營(yíng)改增小規(guī)模企業(yè) 買稅控器的 發(fā)票能抵減稅款,這個(gè)分錄怎么做?購(gòu)買時(shí):借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款/現(xiàn)金 抵扣時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅額) 貸:營(yíng)業(yè)外收入
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2016-06-17
老師好! 每年的稅控維護(hù)費(fèi)能夠增值稅前抵減的會(huì)計(jì)分錄,實(shí)操課程里是,支付時(shí)借記管理費(fèi)用,貸記庫(kù)存現(xiàn)金,抵減時(shí),借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額 早上聽咱們抖音直播時(shí)說(shuō)的是,借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額,貸記營(yíng)業(yè)外收入 請(qǐng)問(wèn)以上兩種哪個(gè)是正確的呢? 謝謝!
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2021-11-24
老師我們3月份購(gòu)買的稅控盤,可以抵扣480的稅款,6月份應(yīng)交增值稅200可以全額抵扣,還有280下期抵扣。那3月份做分錄借管理費(fèi)用480,貸銀行存款480。6月抵扣時(shí)借減免稅款200貸營(yíng)業(yè)外收入200是這樣嗎?然后那剩下280沒(méi)抵扣完的怎么做分錄呢?請(qǐng)老師完整的幫我捋一捋,謝謝
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2019-10-06
老師你好,以前年度航天服務(wù)費(fèi)抵扣時(shí)分錄記錯(cuò)了 付款時(shí) 借:管理費(fèi)用 280 貸:銀行存款280 抵扣時(shí) 借:應(yīng)交稅金-未交增值稅280 貸:營(yíng)業(yè)外收入 280 像這種情況該如何調(diào)整呢?
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2022-03-20
資產(chǎn)負(fù)債表的“貨幣資金”為什么不等于前期資產(chǎn)負(fù)債表的“貨幣資金” 本期利潤(rùn)表的“營(yíng)業(yè)收入”-營(yíng)業(yè)成本-管理費(fèi)用-財(cái)務(wù)費(fèi)用-銷售費(fèi)用 營(yíng)業(yè)外收入?(本期利潤(rùn)表就只有以上幾個(gè)發(fā)生額)
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2017-04-06
問(wèn)題一:應(yīng)收賬款差額處理:借方應(yīng)收賬款有余額數(shù)幾十元 是計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用還是管理費(fèi)用-壞賬損失?問(wèn)題二:企業(yè)無(wú)法不用支付或超付的應(yīng)付賬款,應(yīng)該記入營(yíng)業(yè)外收入?問(wèn)題三:貸方:其他應(yīng)收款-代墊電費(fèi)實(shí)際已結(jié)清但賬上未結(jié)清,是否計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入?
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2018-04-16
老師好!想問(wèn)一下老師,我們公司購(gòu)買一批口罩免費(fèi)寄給國(guó)外母公司。收到了口罩發(fā)票,我們計(jì)的管理費(fèi)用下業(yè)務(wù)招待費(fèi)?,F(xiàn)在我想請(qǐng)問(wèn)一下關(guān)于快遞費(fèi)的賬務(wù)處理:①付款,且未收到快遞公司開具的發(fā)票,我們賬務(wù)處理是借:營(yíng)業(yè)外支出,貸:銀行存款(我想問(wèn)一下為什么這么做呢)②付款,收到快遞公司開具的發(fā)票。這種情況下如何做賬呀?謝謝老師!
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2020-07-19
我們公司去年房產(chǎn)抵押貸款的4萬(wàn)元的評(píng)估費(fèi),是評(píng)估公司給做的,開的專票,今年這個(gè)月銀行給我們反了4萬(wàn)元,說(shuō)是有補(bǔ)貼,當(dāng)時(shí)也不知道可以返錢,等于我們?cè)u(píng)估沒(méi)有花錢,我們?nèi)ツ曜龅氖枪芾碣M(fèi)用辦公費(fèi),進(jìn)賬也抵扣了,今年是,1做營(yíng)業(yè)外收入還是沖銷管理費(fèi)用,還是以前年度損益,2是進(jìn)賬轉(zhuǎn)出還是做銷項(xiàng)稅,還是不做增值稅?
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2021-12-10
購(gòu)買稅控盤200元(專票 稅額23.01) 問(wèn)題1: 會(huì)計(jì)分錄是否正確 借:管理費(fèi)用 200貸:現(xiàn)金200 借:應(yīng)交稅費(fèi)-減免稅額 200 貸 營(yíng)業(yè)外收入200 問(wèn)題2:此進(jìn)項(xiàng)票是否勾選[不抵扣認(rèn)證] 問(wèn)題3:納稅申報(bào)表如何填寫
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2020-06-10
關(guān)于專項(xiàng)應(yīng)付款的處理,我看到兩種不同的處理方式,一種是:收到時(shí)借:銀行存款 貸:專項(xiàng)應(yīng)付款支出時(shí)借:專項(xiàng)應(yīng)付款 貸:銀行存款 另一種收到借:銀行存款 貸:專項(xiàng)應(yīng)付款支出時(shí)借:固定資產(chǎn) 、原材料、管理費(fèi)用等 貸:銀行、現(xiàn)金 完成后借:專項(xiàng)應(yīng)付款 貸:營(yíng)業(yè)外收入這兩種有什么區(qū)別?
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2018-06-23
收到財(cái)政局專項(xiàng)資金(用于物業(yè)管理移交維修),是計(jì)入專項(xiàng)應(yīng)付款還是遞延收益, 以后發(fā)生維修費(fèi)用的時(shí)候:做兩個(gè)分錄: 借 :管理費(fèi)用一維修費(fèi),貸:銀行存款 借:遞延收益 貸:營(yíng)業(yè)外收入一政府補(bǔ)助 老師,對(duì)不。
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2018-12-28
小規(guī)模企業(yè)首次購(gòu)買金稅盤490元,服務(wù)費(fèi)330,全額抵扣分錄:借:管理費(fèi)用 820 貸:庫(kù)存現(xiàn)金 820 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 —減免稅 119.15 貸:營(yíng)業(yè)外收入 119.15 ?還是借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 —減免稅 820 貸:營(yíng)業(yè)外收入 820
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2017-10-18