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去年已付費(fèi)用款并已入費(fèi)用,但發(fā)票未到,今年發(fā)票到后,對(duì)方開(kāi)的是增值稅專(zhuān)用發(fā)票,有進(jìn)項(xiàng)抵扣,怎樣處理?
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2018-04-13
是物流運(yùn)輸公司,在運(yùn)輸過(guò)程中發(fā)生了貨物破損賠償,運(yùn)輸貨物為飲料,賠付了費(fèi)用后廠家給開(kāi)具了增值稅專(zhuān)用發(fā)票相當(dāng)于我們自己買(mǎi)了這批飲料這發(fā)票可以認(rèn)證抵扣嗎?
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2017-07-07
有兩張?jiān)鲋刀悓?zhuān)用發(fā)票被做成18的費(fèi)用了,其中一張只有第三聯(lián),現(xiàn)在這兩張發(fā)票沒(méi)有抵扣,后續(xù)該怎么糾正?
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2019-01-22
我這里有一張費(fèi)用增值稅專(zhuān)用發(fā)票,是公司的股東開(kāi)的。日期是去年年底,這張票前幾天才拿到手,還沒(méi)有認(rèn)證。麻煩的是這張票據(jù)的內(nèi)容是廚房用品,公司無(wú)法使用。那現(xiàn)在如何處理更合適?
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2018-12-19
老師好,想問(wèn)一下為什么有的企業(yè)可以開(kāi)17%的增值稅專(zhuān)用發(fā)票,也可以開(kāi)6%的增值稅普通發(fā)票?還有的不管增值稅專(zhuān)用發(fā)票還是增值稅普通發(fā)票都只能開(kāi)17%的?
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2015-05-22
月底結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,增值稅專(zhuān)用發(fā)票收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票勾選未抵用,是不是這樣處理賬務(wù) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-未交稅金 2000.00 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 2000.00
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2020-01-11
納稅人選擇簡(jiǎn)易辦法計(jì)算繳納增值稅,是對(duì)所有增值稅都按照簡(jiǎn)易辦法計(jì)算增值稅,還是可以選擇對(duì)部分商品用簡(jiǎn)易辦法計(jì)算增值稅,部分商品用非簡(jiǎn)易計(jì)算?
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2020-05-26
向丙賒銷(xiāo)商品 開(kāi)具的增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明價(jià)款300萬(wàn),增值稅額48萬(wàn),甲公司開(kāi)具的增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明運(yùn)費(fèi)2萬(wàn),增值稅額為0.2萬(wàn),款項(xiàng)尚未收到,會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě)
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2021-04-26
資料一:企業(yè)把高檔化妝品提供給下設(shè)的福利部門(mén),其中管理人員.生產(chǎn)工人.車(chē)間管理人員和銷(xiāo)售人員各占10%.20%.30%和40%。高檔化妝品價(jià)款600萬(wàn)元(不含增值稅),成本280萬(wàn)元,增值稅稅率13%,消費(fèi)稅稅率為15%。 請(qǐng)編制以上業(yè)務(wù)所有的會(huì)計(jì)分錄。 資料二:甲企業(yè)為增值稅一般納稅人,委托乙企業(yè)加工一批應(yīng)稅消費(fèi)品,以銀行存款支付乙企業(yè)加工費(fèi)30 000元.增值稅稅額3 900元,代收代繳的消費(fèi)稅1 000元,已取得可抵扣的增值稅專(zhuān)用發(fā)票。應(yīng)稅消費(fèi)品加工收回后直接用于銷(xiāo)售。不考慮其他因素,下列各項(xiàng)中,甲企業(yè)委托加工應(yīng)稅消費(fèi)品的會(huì)計(jì)處理。 請(qǐng)編制與增值稅和消費(fèi)稅相關(guān)的會(huì)計(jì)分錄。
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2023-06-13
文化傳媒公司屬于營(yíng)改增哪項(xiàng),如何零申報(bào)
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2016-05-18
綠化營(yíng)業(yè)執(zhí)照用交稅嗎?
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2021-03-05
什么是量化資產(chǎn)?有啥用?
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2019-04-17
化學(xué)試劑屬于什么費(fèi)用
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2018-09-26
資本化費(fèi)用是什么意思?
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2024-04-13
增值稅專(zhuān)用發(fā)票有限期
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2016-12-22
增值稅專(zhuān)用發(fā)票怎么領(lǐng)
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2020-07-16
簡(jiǎn)答 甲公司為增值稅一般納稅人,2018年7月生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況如下: (1)購(gòu)進(jìn)一臺(tái)生產(chǎn)用機(jī)器設(shè)備,取得的增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明的增值稅稅額17萬(wàn)元;另外支付運(yùn)費(fèi)20萬(wàn)元(不含稅),取得的增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明的增值稅稅額2萬(wàn)元。 (2)購(gòu)進(jìn)生產(chǎn)用原材料一批,取得的增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明的增值稅稅額12萬(wàn)元。另外支付運(yùn)費(fèi)10萬(wàn)元(不含稅),取得的增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明的增值稅稅額1萬(wàn)元。運(yùn)輸途中由于保管不善,原材料丟失10%;運(yùn)輸途中遭遇泥石流,原材料毀損20%。 (3)購(gòu)進(jìn)水泥一批用于修建產(chǎn)品倉(cāng)庫(kù),取得的增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明的增值稅稅額34萬(wàn)元。 (4)接受乙公司提供的設(shè)計(jì)服務(wù),取得的增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明的增值稅稅額0.30萬(wàn)元
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2022-04-21
我是駕校培訓(xùn)行業(yè),剛轉(zhuǎn)一般納稅人,收到一張?jiān)鲋刀悓?zhuān)用發(fā)票,疫情期間免了增值稅,那張?jiān)鲋刀惏l(fā)票直接入費(fèi)用可以嗎?
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2020-04-09
委托外單位加工的存貨,增值稅的計(jì)算問(wèn)題。為什么用加工費(fèi)7000乘以增值稅稅率,而不用組成計(jì)稅價(jià)格3000乘以增值稅稅率。
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2019-04-25
我們是小規(guī)模納稅人,在稅務(wù)機(jī)關(guān)代開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票時(shí)繳納3%的增值稅,這個(gè)繳納的增值稅能用購(gòu)買(mǎi)金稅盤(pán)來(lái)抵扣嗎?
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2019-04-22