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個(gè)體,開了1和3的增值稅普通發(fā)票,季度增值稅報(bào)表怎么填?
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2020-04-07
增值稅未達(dá)起征點(diǎn)不用交稅,那地稅申報(bào)的時(shí)候是填0還是填增值稅那邊的開票金額
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2019-03-18
退不動(dòng)產(chǎn)增值稅和附加稅填哪些表
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2019-05-01
小規(guī)模代開專票怎么填增值稅報(bào)表
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2019-04-11
增值稅預(yù)繳稅款表報(bào)稅時(shí)需要填嗎
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2017-05-04
麻煩老師指導(dǎo)一下填報(bào)增值稅報(bào)表
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2024-01-15
請(qǐng)問建筑業(yè)預(yù)交2%增值稅如何填表
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2019-06-06
無(wú)償捐贈(zèng)的產(chǎn)品怎么填增值稅報(bào)表
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2018-08-14
12月15日購(gòu)入原材料一批,增值稅專用發(fā)票上註明 價(jià)款24000元,增值稅為3120元,運(yùn)輸費(fèi)700元,包裝費(fèi)300元,入庫(kù)前挑選整理費(fèi)用200元,全部款項(xiàng)用銀行存款支付,請(qǐng)完成購(gòu)入原材料時(shí)會(huì)計(jì)分錄
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2021-06-18
請(qǐng)問營(yíng)改增后國(guó)稅怎么報(bào),報(bào)稅系統(tǒng)里只顯示有小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則財(cái)務(wù)報(bào)表一個(gè)表格的填寫,沒有增值稅小規(guī)模納稅人申報(bào)表,謝謝
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2016-05-09
小規(guī)模納稅人由于申報(bào)表輸入收入自動(dòng)出來(lái)增值稅額,導(dǎo)致申報(bào)表收入比實(shí)際多一分,申報(bào)表增值稅額比實(shí)際少一分,賬務(wù)如何調(diào)到與申報(bào)表一致?
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2019-01-10
老師,增值稅減免稅申報(bào)表中免征增值稅項(xiàng)目銷售額應(yīng)填含稅金額還是不含稅的,小規(guī)模納稅人是農(nóng)民專業(yè)合作社
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2020-07-10
請(qǐng)問,房地產(chǎn)行業(yè),預(yù)繳增值稅時(shí),附表四需要填本期發(fā)生額,這個(gè)發(fā)生額是填增值稅嗎?填附加稅嗎?
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2020-04-28
小規(guī)模,季報(bào)!上一年沒有申報(bào)增值稅,需要重新更改申報(bào),只有租金收入,沒有其他收入,比如一年200萬(wàn)為房產(chǎn)稅計(jì)稅!那么增值稅申報(bào)怎么更改填報(bào)?將200除以4來(lái)填報(bào)增值稅申報(bào)?
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2021-11-05
填報(bào)增值稅申報(bào)表中,固定資產(chǎn)(不含不動(dòng)產(chǎn))進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣情況表,當(dāng)期有購(gòu)進(jìn)固定資產(chǎn),當(dāng)期申報(bào)抵扣的固定資產(chǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額這一項(xiàng)怎么填,當(dāng)前申報(bào)抵扣的固定資產(chǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額累計(jì)怎么填?
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2017-07-12
您好老師我想問一下四月份稅控盤費(fèi)用280增值稅 納稅申報(bào)表抵減情況四表、減免申報(bào)明細(xì)表都填寫了,當(dāng)月未交增值稅、實(shí)際未抵扣數(shù)額都在期末欄了五 月申報(bào)時(shí)發(fā)現(xiàn)稅額抵減表中期初數(shù)有數(shù)據(jù)、減免表里沒有數(shù)據(jù),五月份需要抵減 這個(gè)數(shù)應(yīng)再次填在期初數(shù)欄還是本期數(shù)理
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2019-06-17
小規(guī)模增值稅申報(bào)表,附表怎么保存不了呀,都是0申報(bào),
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2019-01-15
增值稅未達(dá)起征點(diǎn)填的是增值稅表未達(dá)起征點(diǎn)免稅稅額嗎?
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2019-10-15
老師,請(qǐng)問我這個(gè)季度收入29126.21元,填填值稅申報(bào)表時(shí)應(yīng)該填29126.21還是0?
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2016-10-11
增值稅申報(bào)表先做了申報(bào),本月無(wú)銷項(xiàng),只有幾張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。申報(bào)完后發(fā)現(xiàn)進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票只勾選了,未進(jìn)行認(rèn)證。然后做未申報(bào)處理,把這幾張票認(rèn)證了。認(rèn)證發(fā)票金額稅額跟增值稅申報(bào)表填列一致。但又發(fā)現(xiàn)未先進(jìn)行抄稅,做完抄稅后,查看增值稅申報(bào)表還是已申報(bào)狀態(tài),點(diǎn)實(shí)時(shí)扣稅,提示未抄稅,這是怎么回事?
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2019-08-13