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增值稅申報(bào)表先做了申報(bào),本月無銷項(xiàng),只有幾張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。申報(bào)完后發(fā)現(xiàn)進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票只勾選了,未進(jìn)行認(rèn)證。然后做未申報(bào)處理,把這幾張票認(rèn)證了。認(rèn)證發(fā)票金額稅額跟增值稅申報(bào)表填列一致。但又發(fā)現(xiàn)未先進(jìn)行抄稅,做完抄稅后,查看增值稅申報(bào)表還是已申報(bào)狀態(tài),點(diǎn)實(shí)時(shí)扣稅,提示未抄稅,這是怎么回事?
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2019-08-13
政府撥款增值稅報(bào)表和企業(yè)所得稅報(bào)表填在哪?
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2018-07-13
一般納稅人每月報(bào)國稅時(shí)除了填增值稅表還要填什么表北京地區(qū)
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2015-07-29
我這個(gè)月申報(bào)增值稅,有在工程結(jié)算的科目,已開票了,這種情況需要怎么填寫申報(bào)表也是放在收入里么
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2022-07-13
老師您好,小規(guī)模企業(yè),開了幾張發(fā)票,普票,專票都有,報(bào)稅的時(shí)候,增值稅納稅申報(bào)表填了,其他能零申報(bào)嗎?
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2021-01-20
老師您好,我們是私募基金管理人,現(xiàn)在需要代申報(bào)基金收入增值稅,請(qǐng)問怎么在電子稅局填寫申報(bào)表?
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2023-03-13
開的普票增值稅農(nóng)產(chǎn)品有進(jìn)貨,增值稅報(bào)稅時(shí)這應(yīng)該算進(jìn)貨吧?增值稅附表二進(jìn)項(xiàng)稅應(yīng)該要填嗎?沒填怎么辦?
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2020-05-15
想請(qǐng)教一下 融資租賃直租業(yè)務(wù)開具發(fā)票時(shí)本金加利息全額開具發(fā)票 利潤表上怎么確認(rèn)收入,是只確認(rèn)利息部分還是全額確認(rèn)?是的 我說出租人 確認(rèn)收入的 那這樣的話 增值稅申報(bào)表上的銷售額和利潤表上上的銷售是存在差異的 差額就是本金部分唄?
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2022-03-21
老師,我剛剛檢查發(fā)現(xiàn)9月份的增值稅申報(bào)表,(異地預(yù)繳增值稅)附表4的本期實(shí)際抵減金額沒有填寫,然后主表里我手動(dòng)填寫了,就是實(shí)際我應(yīng)繳納的增值稅抵減了異地預(yù)繳的,我到11月份申報(bào)增值稅抵減項(xiàng)目發(fā)現(xiàn)有期初余額,然后我就抵減了,相當(dāng)于9月份的異地繳納我抵減了兩次,這個(gè)怎么處理
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2019-12-25
老師 別人問我們公司說去年交了多少稅,是指企業(yè)所得稅嘛?還是只增值稅
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2016-11-08
處置固定資產(chǎn)開具的增值稅發(fā)票不用做收入?增值稅報(bào)表填寫這筆固定資產(chǎn)收入,所得稅報(bào)表同樣需要填嗎?
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2020-12-30
一季度申報(bào)增值稅,因?yàn)槎惵视?%和3%,申報(bào)增值稅納稅申報(bào)表(小規(guī)模納稅人)附列資料怎么填?第5應(yīng)稅行為3%征收率全部含稅收入對(duì)上的話,第七八又對(duì)不上
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2020-04-07
老師,我上個(gè)月申報(bào)增值稅的時(shí)候,漏填了10月已交增值稅款,所以導(dǎo)致我上個(gè)月申報(bào)的報(bào)表里有了個(gè)欠稅,但實(shí)際已經(jīng)交了,現(xiàn)在我要申報(bào)12月份的了,怎么辦
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2020-01-03
增值稅申報(bào)表二先填寫其他類的35行還是先填寫第二行?填寫35行后,然后填寫第二行和第三行嗎?還是第二行自動(dòng)生成數(shù)據(jù)?
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2019-04-11
增值稅納稅情況審核表中固定資產(chǎn)填原值還是凈值
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2021-04-07
增值稅納稅情況審核表中固定資產(chǎn)填原值還是凈值
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2019-05-05
小規(guī)模納稅人,自開的專票,季沒有超30萬,填增值稅申報(bào)表是應(yīng)該填第幾欄,填在第十欄小微企業(yè)免稅銷售額,比對(duì)不過。
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2019-04-10
老師 我們上月增值稅附表期末為7000元,本期申報(bào)時(shí)期初數(shù)為零,申報(bào)不過去啊 怎么解決?
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2019-10-14
軟件企業(yè)增值稅申報(bào),退稅申報(bào)是和增值稅申報(bào)放在一張表上的,還有其他手續(xù)嗎
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2018-12-03
出口外貿(mào)公司,上月申報(bào)退稅其中的一張發(fā)票抬頭有誤,本月紅沖。申報(bào)時(shí),對(duì)于退稅申報(bào)系統(tǒng)。還有電子稅務(wù)局的增值稅的附表一免抵退增值稅是不是填合計(jì)?
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2017-12-03