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你好 ,請問去年的普通發(fā)票轉(zhuǎn)出成本補(bǔ)繳企業(yè)所得稅分錄怎么做?
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2019-10-31
老師請問 這兩個更正分錄為啥不調(diào)整應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅呢?
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2019-07-12
老師這道題在解答的時候再調(diào)整以前年度差錯更正是是否涉及調(diào)整應(yīng)交所得稅的情況,如果涉及的話能否把具體調(diào)整的分錄詳解寫一下?
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2019-08-07
付了一筆外匯的注冊費(fèi),協(xié)議此筆費(fèi)用的增值稅及附加、企業(yè)所得稅由我們境內(nèi)企業(yè)支出,我想問一下,我支付了相關(guān)稅費(fèi)后,支付的增值稅可以抵減我們內(nèi)的增值稅的分錄怎么做?
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2018-11-07
我們系統(tǒng)里面的分配表上面沒有總公司呢? 我在填所得稅年報,但是分配表那張只有分公司沒有總公司呢 對不對呢
1/990
2016-05-31
老師,最后一筆分錄我沒看懂,為什么等待期內(nèi)確認(rèn)的股份支付費(fèi)用,要計入所得稅費(fèi)用?能具體給我講講嘛?
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2021-07-26
老師,我是一家藥店連鎖店,這季度報完企業(yè)所得稅,稅局找我了,說我是內(nèi)資分公司,不應(yīng)享受減免,讓我把報表改了,不享受減免的話報表應(yīng)該怎么改呢,減免表不是自動計算出的數(shù)嗎
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2019-07-15
謝謝您的回復(fù) 我還想問一下,現(xiàn)在的總部變更為分公司,打算在其他地區(qū)設(shè)立其總公司(跨省設(shè)立),現(xiàn)在變更的話會不會在年度結(jié)算企業(yè)所得稅時會重復(fù)繳納稅呢? 相對來說是不是年底結(jié)算完后變更為更好呢?還是現(xiàn)在變更也沒有問題呢?
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2019-10-02
老師,請問為什么分公司所得稅顯示的是匯總申報,但是總公司所得稅匯總申報分配表里面確沒有這家分公司呢,不是要現(xiàn)在總公司備案以后,分公司才可以申請匯總申報嗎?
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2020-04-17
老師,請問下, 公司再外地設(shè)有分公司, 主要是為了為當(dāng)?shù)剞k公的同事上社保,,其他費(fèi)用都是總公司這邊出, 算是匯總核算, 請問下老師這種情況下, 我們總公司申報所得稅的時候是不是就在相同科目的兩邊余額加起來就可以一次性申報了?
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2019-07-09
分配預(yù)繳的企業(yè)所得稅,分公司是按照自己的數(shù)據(jù)填寫申報表還是按照匯總數(shù)據(jù)填寫?
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2018-06-25
分公司和總公司所得稅按比例繳納,怎么申報
1/953
2017-07-13
老師,今年匯算清繳有個暫估的發(fā)票沒有來,需要調(diào)出,要補(bǔ)交所得稅,這個分錄怎么做
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2021-05-23
所得稅預(yù)繳的,18年得去退稅計在年檢那一部分稅額里不
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2018-06-21
2020年甲公司發(fā)生如下業(yè)務(wù)(節(jié)選) 因?qū)ν馔顿Y收到投資利潤 200萬元,取得罰款收入100萬元,向希望工程捐贈人民幣88萬元。 出售商品5000萬元,成本為2500萬元。產(chǎn)生管理費(fèi)用12萬元,銷 售費(fèi)用50萬元,財務(wù)費(fèi)用10萬元。發(fā)生增值稅450萬元,印花稅 10萬元,水利基金2萬元。公允價值損失100萬元,投資損失20萬 元。 按25%計算所得稅 不考慮其他因素。 (1)求甲公司2020年?duì)I業(yè)利潤「填空1] (2)求甲公司2020年利潤總額「填空2] (3)求甲公司2020年凈利潤「填空31 (4)編制太年利潤結(jié)轉(zhuǎn)分錄
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2022-11-29
所得稅按月計提,季度預(yù)繳,年終匯繳,每月計提時不滿50萬按小微企業(yè)所得稅優(yōu)惠百分之10計算嗎?還是百分之25?
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2018-05-17
老師 我填報的個人所得稅有兩個員工月工資收入分別是5000和4000,為什么系統(tǒng)產(chǎn)生了個人所得稅?分別是150和120元
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2020-05-13
老師,我在報分公司企業(yè)所得稅,出現(xiàn)圖片這種情況怎么處理,企業(yè)所得稅都是總部申報的,分公司是非獨(dú)立核算?
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2019-04-18
我們收到了匯算清繳去年所得稅退稅,那完整的分錄是這樣嗎?借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅金――企業(yè)所得稅借:應(yīng)交稅金――企業(yè)所得稅 貸:以前年度損益調(diào)整借:以前年度損益調(diào)整 貸:利潤分配――未分配利潤
1/476
2018-07-05
企業(yè)發(fā)放不超過當(dāng)?shù)匮a(bǔ)貼的采暖費(fèi)免征所得稅,超出部分需要并入當(dāng)月工資繳納所得稅,如果當(dāng)月工資加超出部分的采暖費(fèi)還是未超過3500,是不是這部分采暖費(fèi)就不用繳納個人所得稅了?
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2017-12-07