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11月已轉(zhuǎn)為小規(guī)模,11-12月這兩個(gè)月可以享受6萬以內(nèi)收入免征增值稅吧?
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2018-12-27
請(qǐng)問1、KTV夜總會(huì)要交什么稅呢?2、小規(guī)模公司不含稅季度銷售額45萬以內(nèi)是免征增值稅嗎?3、小規(guī)模公司銷售的酒和飲料稅率都是3%嗎?4、如果一般納稅人公司銷售的酒和飲料稅率都是13%嗎?5、一般納稅人開票時(shí)把服務(wù)和酒飲料分開開票嗎?
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2024-05-07
現(xiàn)在小規(guī)模不是月不超3萬,季度不超9萬免征增值稅,那么月超3萬,季度不超9萬增值稅是收還是不收
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2018-10-30
現(xiàn)在一般納稅人月銷售額范圍是多少呢,多少是免征增值稅呢,有沒有利潤要求呢
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2021-10-14
從4月份開始小規(guī)模納稅人普票免征增值稅,我現(xiàn)在報(bào)1-3月季報(bào)的時(shí)候,也是免征的,那我做賬的時(shí)候,收入就按開票的全額入賬,增值稅是0嗎,還是增值稅在繳納的時(shí)候再調(diào)整?
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2022-04-14
小規(guī)模納稅人如今有兩種征收率3%和1%,當(dāng)月收入低于10萬季收入低于30萬時(shí),開具3%和1%的專票必須繳納增值稅,開具1%的普票可以免增值稅,請(qǐng)問開具3%的普票時(shí)免增值稅嗎?
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2024-01-28
作為個(gè)體的核定征收的,增值稅是季度繳納的,核定是每個(gè)月不超3萬,三個(gè)月不超九萬免增值稅,我們11月分注冊(cè)的,11月份沒有開發(fā)票,12月份想開9萬的發(fā)票,能免增值稅嗎
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2018-12-20
享受免征增值稅小規(guī)模納稅人:結(jié)轉(zhuǎn)收入時(shí),借記:銀行存款(或現(xiàn)金),貸記:主營業(yè)務(wù)收入,貸記:應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅;享受免稅時(shí),借記:應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅,貸記:營業(yè)外收入。是這樣做嗎?
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2022-07-14
老師,您好,我是房地產(chǎn)企業(yè),請(qǐng)問,超過144平的非普通住宅,土增清算時(shí),增值額為超過20%,是不是免增土地增值稅的?
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2021-05-22
我是備考初級(jí)職稱的,有問題初級(jí)的解決不了,我來中級(jí)吧問了。土地增值稅書上說用于一般企業(yè)改制重組投資,免征土地增值稅。如果不是改制重組的投資,土地增值稅還免征嗎?
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2018-03-08
購買的稅控盤抵扣增值稅,上個(gè)月計(jì)入管理費(fèi)用,這個(gè)月要抵扣了,會(huì)計(jì)分錄是:借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(減免稅款)貸:管理費(fèi)用。還是:借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(減免稅款)貸:營業(yè)外收入?
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2017-01-25
老師,我們每年繳納的稅盤維護(hù)費(fèi)288元,借:管理費(fèi)用 288 貸:銀行存款288 借:應(yīng)交稅費(fèi),-應(yīng)交增值稅-減免稅款288 貸:管理費(fèi)用-288后續(xù)還需要把應(yīng)交增值減免稅款轉(zhuǎn)出到未交增值稅嗎。
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2020-07-07
你好,小規(guī)模公司季度增值稅申報(bào)表 開銷售發(fā)票金額36000 1% 的增值稅額356.44 沒有超過45萬,系統(tǒng)里面出現(xiàn)減免稅額 1069.31 ,一共就開了這么一筆,我做增值稅減免會(huì)計(jì)分錄時(shí)應(yīng)該 如何做,
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2022-01-05
這個(gè)題目是不是月末要要把 1應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 2應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)3應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)4應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅額)全部通過應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 科目余額結(jié)轉(zhuǎn)為0 稅費(fèi)的核算就=( 銷項(xiàng)稅額+進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)-進(jìn)項(xiàng)稅額-減免稅額 分錄:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額150323.17 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 240.94 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)146773.83 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅額)480 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅3310.28 +3790.28
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2023-03-19
老師請(qǐng)問一下協(xié)會(huì)的會(huì)費(fèi)是免增值稅的嗎?企業(yè)所得稅呢? 這個(gè)協(xié)會(huì)組織還需要申請(qǐng)非營利組織的免稅資格嗎?" 1.是的 是免增值稅的; 所得稅這塊 協(xié)會(huì)也是免征的。 除非你們有免稅備案 老師你說的這個(gè)備案是指所得稅需要備案?
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2022-04-15
1.這張表填寫對(duì)嗎?2.增值稅本期全免,為何減征比例是50%? 3.減免額寫的對(duì)不對(duì)?
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2019-04-06
現(xiàn)在小規(guī)模季度不超過30萬,增值稅就免征,那城建稅和附加稅是不是也是免征?
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2019-04-09
小規(guī)模普票季度不超過45萬的免征增值稅額應(yīng)計(jì)入減免稅額,還是營業(yè)外收入?
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2022-01-15
民非企業(yè)的減免增值稅放在什么科目里呢?小規(guī)模是放在營業(yè)外收入-減免收入
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2019-01-22
請(qǐng)問一下老師小規(guī)模納稅人,季度銷售額足9萬元的免繳增值稅,那附加稅免嗎?
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2018-12-13