国产98色在线 | 国产,边做饭边被躁bd苍井空图片,99久久99久久精品国产片果冻,www.国产+精品,成人午夜天

駕校企業(yè)繳納了2021-2023年房租,只開了2021年發(fā)票。怎么做賬?是不是應(yīng)該 第一步: 借長(zhǎng)期待攤費(fèi)用(有票) 借預(yù)付賬款(無票),貸銀行存款。 第二步:每月分?jǐn)傋饨?,借管理費(fèi)用及主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸長(zhǎng)期待攤費(fèi)用。 第三步:明年票到再做 借長(zhǎng)期待攤費(fèi)用(票到部分),貸預(yù)付賬款
1/831
2021-03-29
老師,請(qǐng)問項(xiàng)目已完成可以先結(jié)轉(zhuǎn)成本:借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸:應(yīng)付賬款。等支付發(fā)票回來:借:應(yīng)付賬款貸銀行存款嗎?
1/679
2022-03-04
老師:公司二手車賣出后,我們基本戶收到車輛保險(xiǎn)退款比如2976,然后對(duì)方開了紅字發(fā)票8903.34另外開了藍(lán)字發(fā)票5927.34,我是如下做分錄:銀行收到退款借:銀行存款2976,貸:管理費(fèi)用2976 。收到紅字發(fā)票:借:管理費(fèi)用-車輛費(fèi)用-8059.75,借:管理費(fèi)用-車船稅-360 借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額-283.02,貸:銀行存款-8903.34,收到新開專票:借:管理費(fèi)用-車輛費(fèi)用 5252.21借:管理費(fèi)用-車船稅360,借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額315.13,貸:銀行存款5927.34,怎么最后科目余額表比銀行對(duì)賬單多了2976
1/1342
2019-07-05
化妝品和護(hù)膚品發(fā)出存貨時(shí),它的成本計(jì)價(jià)用實(shí)際成本法的什么方法比較好?
1/887
2017-08-04
老師幫我看下 a 公司打款給我們 借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款 支付的信息費(fèi) 借:財(cái)務(wù)費(fèi)用-手續(xù)費(fèi) 貸:銀行存款 期間產(chǎn)生的活動(dòng)經(jīng)費(fèi) 借:管理費(fèi)用-開辦費(fèi) 貸:銀行存款 借:管理費(fèi)用~辦公費(fèi) 貸:銀行存款 借:管理費(fèi)用-職工酬 貸:銀行存款 駕駛員預(yù)支的運(yùn)輸費(fèi)或者結(jié)賬 借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 駕駛員結(jié)賬 借:應(yīng)付賬款 貸:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 開具發(fā)票銷項(xiàng) 借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)收入 貸:應(yīng)交稅銷項(xiàng) 開具發(fā)票進(jìn)項(xiàng) 借:主營(yíng)業(yè) 貸:應(yīng)付款 付款給公司時(shí) 借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款 謝謝老師~麻煩你了老師
1/909
2019-07-28
支付給其他公司的費(fèi)用,支付的時(shí)候,是做的借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 收到發(fā)票是做的借:借:銷售費(fèi)用 貸:預(yù)付賬款 現(xiàn)在不用這費(fèi)用了,還有余額,對(duì)方公司退回來了,是不是直接做成:借:銀行存款,貸:預(yù)付賬款?
1/1555
2021-03-05
,老師我們是物業(yè)公司,空置房開荒及清潔需要請(qǐng)個(gè)人有打掃產(chǎn)生的費(fèi)用地產(chǎn)支付,但是地產(chǎn)把錢轉(zhuǎn)給物業(yè)公司公戶,我們物業(yè)再轉(zhuǎn)給保潔負(fù)責(zé)人,這些錢只是在公司轉(zhuǎn)了一下,怎么處理更合理。保潔負(fù)責(zé)人以借款名義物業(yè)付款,地產(chǎn)給錢了,再還這筆借款??梢詥??如果不行怎么操作?
1/417
2019-05-11
建筑公司甲方給乙方的工程款,打在公戶上,然后項(xiàng)目經(jīng)理走個(gè)人借支把錢取走付各項(xiàng)費(fèi)用款,最后怎樣能把個(gè)人借款平賬,項(xiàng)目經(jīng)理個(gè)人借款支付工程費(fèi)用,把個(gè)人借款還上以后,錢怎么能再給項(xiàng)目經(jīng)理?就是項(xiàng)目經(jīng)理走的個(gè)人借支,然后他也得平賬,把錢還回去,用什么辦法再把錢取出來
4/2305
2019-01-18
研發(fā)費(fèi)用費(fèi)用化支出,暫時(shí)無法歸集到某個(gè)項(xiàng)目成本的,先入什么科目好
1/1003
2021-03-05
收到短期借款利息,不應(yīng)該是借銀行存款,待財(cái)務(wù)費(fèi)用嗎
1/1126
2020-07-02
老師,你好!老板借用公司貨款! 借其他應(yīng)收款——老板 貸現(xiàn)金?
1/507
2019-03-13
老師它是一個(gè)綠化公司做了一個(gè)工程,什么成本費(fèi)用都是以乙方的名義出的,開的發(fā)票也是以乙方的名字開的,稅也是乙方交的,綠化公司有一個(gè)分戶在乙方,現(xiàn)在乙方公司的賬戶被凍結(jié)了,甲方撥付尾款就無法撥付在乙方的賬戶上,本來這個(gè)工程本身就綠化公司做的,收益也是綠化公司的,現(xiàn)在甲方乙方還有綠化公司就商量將這筆錢轉(zhuǎn)到綠化公司的賬戶上,請(qǐng)問綠化公司還要交稅嗎?還有就是如果轉(zhuǎn)在綠化公司的公戶上又如何從公戶上轉(zhuǎn)到法人的私人賬戶上,而不違法不用交稅,因?yàn)檫@本身就是他的純收益?備注綠化公司和乙方是有經(jīng)濟(jì)合同的,甲方是政府
3/682
2019-09-08
之前預(yù)付的款項(xiàng),這筆款項(xiàng)屬于研發(fā)費(fèi)用化,我的會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該如何記賬
1/1943
2018-01-13
我們企業(yè)是股份制企業(yè),在經(jīng)營(yíng)過程中進(jìn)行了擴(kuò)建,擴(kuò)建的錢當(dāng)時(shí)是營(yíng)業(yè)收入直接費(fèi)用化,現(xiàn)在想把這些擴(kuò)建的錢股本化,這個(gè)如何轉(zhuǎn)化?
1/544
2019-07-11
我們公司跟別的公司借款,借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款。現(xiàn)在能用現(xiàn)金還嗎?借:現(xiàn)金 貸:其他應(yīng)付款
1/2065
2019-12-18
上月 借:管理費(fèi)用 30萬,貸:銀行存款 。(這三十萬有27萬是法人借走了,應(yīng)算應(yīng)收,3萬是付的賬款,沒有票呢,所以都不能算費(fèi)用,需本月沖回,怎么做分錄)
1/473
2016-10-27
公司籌建期間,老板的朋友也是將來公司的甲方客戶借給公司一些資金用于籌建,現(xiàn)在說是不用還了,借款(在其他應(yīng)付款中)可以做為資本公積入賬嗎?
1/758
2019-04-01
老師,其他應(yīng)收款計(jì)提壞賬準(zhǔn)備并且已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn),現(xiàn)在其他應(yīng)收賬款收回,分錄是這樣嗎 借:本利利潤(rùn) -500 貸:信用減值損失 -500 借:壞賬準(zhǔn)備 500 貸:信用減值損失 500
1/450
2023-09-22
我司于2020年1月1日采購貨物支付貨款500萬元,同日銷售該批貨物收取預(yù)付款200萬元,預(yù)計(jì)貨物將于2020年3月1日交付給買家并于當(dāng)日收回銷售款項(xiàng)。已知我司資金的綜合用資成本為年化10%,計(jì)算本項(xiàng)業(yè)務(wù)的資金占用成本。(占用時(shí)間按2個(gè)月計(jì)算)
1/20
2023-03-13
某企業(yè)2018年1月1日從銀行借入資金1 000 000元,借款期限2年,年利率9%(每年付息一次,到期還本,單利計(jì)算),所借款項(xiàng)已存入銀行。該借款用于建造生產(chǎn)線,于2018年1月1日一次性投入,該生產(chǎn)線于2018年12月31日完工投入使用。 要求:編制該企業(yè)從借款到還款的全部會(huì)計(jì)分錄。
1/6972
2020-06-10