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老師,這兩個分錄 不會。我寫的是七是,借財務(wù)費用,貸銀行存款 10是借 銀行存款 貸應收利潤
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2020-03-13
此處為什么不直接做,借管理費用-房租和物管費 貸 銀行存款 呢?為什么借是其他應付款呢?
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2019-11-12
老師:銀行存款的利息收入:借:銀行存款正數(shù),借:財務(wù)費用利息負數(shù)是嗎?是不是也可以用貸方:財務(wù)費用利息收入?二者有什么區(qū)別?
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2021-12-28
母公司向子公司借款,正常規(guī)定是要向子公司收利息并繳納增值稅收入,又有規(guī)定可以約定無息借款,在合同上約定好了就行,借款時間不要太長,可以多次借,不用繳稅,這個借款時間怎么樣界定
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2018-11-16
為什么他的借方是制造費用呀?
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2019-09-30
老師:發(fā)放工資時可以做:借:管理費用~工資 管理費用~社保 紅字 貸:應交稅費~個稅 銀行存款 繳納社保時:借 :管理費用~社保 貸:銀行存款?
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2019-03-12
借:管理費用 600000 貸:預提費用 600000;借:預提費用 600000 貸:其他應收款 600000,這樣做完以后,報表上其他應收款+60萬,非流動負債+60萬,是這樣嗎?
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2019-02-20
要求 編制會計分錄: 資料:東亞公司2019年發(fā)生的部分經(jīng)濟業(yè)務(wù)如下: (1)7月1日,從銀行借入期限為3個月的短期借款100000元,年利率為6%,按月計提利息,到期還本利息,款項收到存入銀行 (2)月末計提上述款項的利息 (3)8月,東亞公司收到國家投入資金400000元存入銀行 (4)接受A單位投入生產(chǎn)用全新設(shè)備一臺,價款150000元,設(shè)備已交付使用;另一項專利,雙方作價100000元 (5)8月因公司擴大規(guī)模從銀行借入長期借款1000000元,存入銀行 (6)9月末以銀行存款支付本季度借款利息3000元,前兩個月已預提 (7)10月,臨時借入款項50000元到期,以銀行存款償還
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2021-12-03
(1)溢價發(fā)行股票,面值100000元,實際收到發(fā)行款1200000元。已存入 (2)收到某投資者投入的全新設(shè)備一臺,協(xié)商作價150000元。 (3)收到某公司一項專有技術(shù)投資,經(jīng)評估確認其價值為50000元。 (4)經(jīng)股東大會批準,將資本公積200000元轉(zhuǎn)作實收資本。 (5)歸還投資者投資80000元,已用銀行存款支付 (6)取得為期6個月的短期借款100000元,已存入在銀行開立的款戶 (7)從銀行借入長期借款20000元,用于生產(chǎn)車間的擴建。已存入在銀行開立的 存款戶 (9)接銀行通知,短期借款利息為1500元,已用銀行存款支付。 (10)接銀行通知,長期借款利息為12000元,長期借款到期一次還本付息 (11)長期借款到期,用銀行存款償還借款本金200000元,支付利息12000元 〈業(yè)務(wù)分錄〉
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2022-05-19
5日向銀行申請2年期的借款100000元存入銀行存款戶
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2022-07-01
請問銀行公戶必須每筆流水都得寫清楚么?比如付款不夠了從員工借款五萬,當天銷售收款收到五萬又還給員工,這員工流水五萬還用寫么?可以省略么?
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2022-01-17
老師,請問下A以支付B公司貨款為由貸款600W,現(xiàn)B公司將款以借款名義轉(zhuǎn)給C公司,1年后C公司將600W歸還B公司,B公司將600W還給A公司。B公司要怎么做賬,能這樣轉(zhuǎn)賬嘛。
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2020-08-25
新公司成立后,向個人借款墊資,款項必須到公帳上,因為要付給合作商,待收回貨款后我要還給他人,對方不需要利息,這筆款我該以什么名義進來,又以什么名義出去比較好呢?
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2017-05-23
乙公司于2017年1月1日向銀行借入一筆生產(chǎn)經(jīng)營用短期借款,共計120000元,期限為9個月,年利率為4%。根據(jù)與銀行簽署的借款協(xié)議,該項借款的本金到期后一次歸還,利息按季支付。請編制乙公司借入貸款、計提每月貸款利息、支付第一、二季度利息費用、歸還貸款的有關(guān)會計分錄。
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2021-12-11
老師好,物業(yè)公司收取裝修押金 借:銀行存款 貸:其他應付款—裝修押金 退的時候用紅字沖銷嗎?借:銀行存款 貸:其他應付款 —裝修押金 還是借:其他應付款—裝修押金 貸:銀行存款
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2021-10-28
發(fā)現(xiàn)上年錯賬明細科目入錯帳,如: 錯誤-借:銀行存款100萬, 貸:應付款-馬平100 正確-借:銀行存款100 貸應付款-李明100 能直接用下面調(diào)整分錄嗎? 借:應付款-馬平100 貸:應付款-李明100
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2022-04-25
老師:收到單位銀行存款利息應該怎么做分錄? 借:銀行存款 10 貸:財務(wù)費用 10 還是: 借:銀行存款 10 貸:財務(wù)費用 -10(借方) 由于用的是用友軟件,財務(wù)費用做到貸方UFO報表取不到數(shù)。 老師:哪種做法合適?另外能做到利息收入嗎?
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2016-12-24
會計:記賬憑證,預收貨款-借:銀行存款 貸:預收貨款;提貨-借:預收貨款 貸:主營業(yè)務(wù)收入這樣書寫正確不?出納是不是只用登記本月預收貨款如-借:銀行存款?次月提貨不需要登記?
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2017-05-11
專項撥款,專賬核算時,這樣做行嗎?1收到時借:專項應付款10000 貸:銀行存款100002花費時借:專項應付款 12000貸:銀行存款120003多出來的結(jié)轉(zhuǎn):借:管理費用 2000 貸:專項應付款 2000這樣做對嗎?
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2017-04-23
庫存現(xiàn)金沒多少,那住宿費和差旅費我可以做成法人的其他應付款嗎?借:管理費用 貸其他應付款。。這個其他應付款是不是算法人墊支的借款費用?以后還是得還的對吧?
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2017-08-02