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應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交稅費(fèi)的貸方就不管了
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2019-09-04
老師,公司庫存多,因?yàn)楹眯┒疾婚_發(fā)票,所以導(dǎo)致庫存比較多,這樣咋辦啊,老板又不想多交稅,老師給說下
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2019-08-31
老師,我們是小規(guī)模酒店業(yè),7-8月收入某個(gè)合作商30萬,然后沒有開票,10月我們繳納了7-9月的增值后(開票未開票的都交了),但是現(xiàn)在12月了,他們要求我們開好30萬的發(fā)票。問題是我們12月的收入達(dá)不到這個(gè)錢,那么我們就只能多交稅嗎。
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2018-12-05
應(yīng)交稅費(fèi)為負(fù)數(shù)該怎么調(diào)整
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2020-06-11
我在應(yīng)交稅費(fèi)明細(xì)科目里4413.73元為什么之前會(huì)計(jì)填寫的是4.35萬元呢
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2020-06-19
二手車交易是否需要辦理交通許可證
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2019-08-29
年末 :應(yīng)交稅費(fèi)——轉(zhuǎn)讓金融商品應(yīng)交增值稅 有余額嗎?
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2024-05-20
請(qǐng)教老師如果公司名下沒有車,加油費(fèi)也可以入交通費(fèi)里嗎
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2016-08-31
老師,我得資產(chǎn)負(fù)責(zé)表那一欄得“應(yīng)交稅費(fèi)”有金額,但是所有得稅金都繳納了,這個(gè)怎么辦?
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2019-06-04
產(chǎn)生轉(zhuǎn)讓損失時(shí)為什么借應(yīng)交稅費(fèi)
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2023-01-04
月末報(bào)表應(yīng)交稅費(fèi)貸方有余額是啥原因
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2023-01-13
我們平時(shí)有預(yù)交所得稅,17年交了3000,但是現(xiàn)在匯算出來只需要交1000,多交的怎么辦呢?
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2018-05-21
老師我再問下:我月底認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)1000當(dāng)月預(yù)交200月底銷項(xiàng)800,就多交200這樣做,借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅200,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)200。那下個(gè)月如果我銷項(xiàng)1000—進(jìn)項(xiàng)600-上月進(jìn)項(xiàng)多200-上月多交200=0就不做賬務(wù)處理了嘛?那如果銷項(xiàng)1000—進(jìn)項(xiàng)400—上月進(jìn)項(xiàng)200—上月多交200=要交200會(huì)計(jì)處理就借:應(yīng)—應(yīng)(轉(zhuǎn)出未交增值稅)200貸:應(yīng)—未交增值稅200嘛,那如果銷項(xiàng)1000—進(jìn)項(xiàng)1200—上月進(jìn)項(xiàng)200—上月多交200—當(dāng)月又預(yù)交200怎么辦?這樣做可以
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2017-01-14
借:應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)交增值稅 貸:現(xiàn)金借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅 -教育附加 -地方教育附加 -印花稅 貸:銀行存款 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 貸:銀行存款這樣子?對(duì)嗎?
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2018-11-25
老師應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅借方怎么沖呀?
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2017-01-10
老師,應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅借方,一年累計(jì)下來,到第二年這個(gè)科目的借方余額怎么處理
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2020-04-16
11月的會(huì)計(jì)分錄: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 649.51 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅 649.51 12月,只有一個(gè)銷項(xiàng)稅額263.28,沒有進(jìn)項(xiàng)稅額 12月的交稅的會(huì)計(jì)分錄是不是下面這樣做 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 263.28 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 263.28
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2017-01-12
老師,您好,月末應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅借方有余額,應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅貸方有余額,是正確的嗎?
6/1369
2021-12-08
我是小規(guī)模,我去開專票交的稅金怎么做賬呢?是不是:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅金 貸:現(xiàn)金/銀行存款嗎?
1/385
2019-07-30
老師,我問下一般小規(guī)模稅費(fèi)應(yīng)計(jì)入:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,但是我這個(gè)回不起,他應(yīng)交稅費(fèi)下有三級(jí)科目,以前代賬公司走的應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額,我應(yīng)該怎么計(jì)呢
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2021-02-18