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房地產(chǎn)行業(yè) 收入-支出 預(yù)交稅金都包括什么
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2017-10-27
老師,我應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)和銷的期末余額有好幾十萬,但是大部分是新建帳套的時(shí)候填初始數(shù)據(jù)的時(shí)候,填的期末余額,然后結(jié)轉(zhuǎn)到本期的,這樣子的話正常嗎?
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2019-06-05
月末報(bào)表應(yīng)交稅費(fèi)貸方有余額是啥原因
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2023-01-13
請(qǐng)問每個(gè)月的銷項(xiàng),進(jìn)項(xiàng)要轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅科目嗎
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2021-11-06
老師,內(nèi)帳里收入,購進(jìn)商品,無論專票普票是不是都不用反應(yīng)應(yīng)交稅費(fèi)呀
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2020-06-27
應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交稅費(fèi)的貸方就不管了
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2019-09-04
老師,公司庫存多,因?yàn)楹眯┒疾婚_發(fā)票,所以導(dǎo)致庫存比較多,這樣咋辦啊,老板又不想多交稅,老師給說下
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2019-08-31
我在應(yīng)交稅費(fèi)明細(xì)科目里4413.73元為什么之前會(huì)計(jì)填寫的是4.35萬元呢
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2020-06-19
產(chǎn)生轉(zhuǎn)讓損失時(shí)為什么借應(yīng)交稅費(fèi)
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2023-01-04
應(yīng)交稅費(fèi)為負(fù)數(shù)該怎么調(diào)整
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2020-06-11
老師,我們是小規(guī)模酒店業(yè),7-8月收入某個(gè)合作商30萬,然后沒有開票,10月我們繳納了7-9月的增值后(開票未開票的都交了),但是現(xiàn)在12月了,他們要求我們開好30萬的發(fā)票。問題是我們12月的收入達(dá)不到這個(gè)錢,那么我們就只能多交稅嗎。
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2018-12-05
老師我再問下:我月底認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)1000當(dāng)月預(yù)交200月底銷項(xiàng)800,就多交200這樣做,借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅200,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)200。那下個(gè)月如果我銷項(xiàng)1000—進(jìn)項(xiàng)600-上月進(jìn)項(xiàng)多200-上月多交200=0就不做賬務(wù)處理了嘛?那如果銷項(xiàng)1000—進(jìn)項(xiàng)400—上月進(jìn)項(xiàng)200—上月多交200=要交200會(huì)計(jì)處理就借:應(yīng)—應(yīng)(轉(zhuǎn)出未交增值稅)200貸:應(yīng)—未交增值稅200嘛,那如果銷項(xiàng)1000—進(jìn)項(xiàng)1200—上月進(jìn)項(xiàng)200—上月多交200—當(dāng)月又預(yù)交200怎么辦?這樣做可以
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2017-01-14
借:應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)交增值稅 貸:現(xiàn)金借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅 -教育附加 -地方教育附加 -印花稅 貸:銀行存款 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 貸:銀行存款這樣子?對(duì)嗎?
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2018-11-25
老師應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅借方怎么沖呀?
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2017-01-10
老師,應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅借方,一年累計(jì)下來,到第二年這個(gè)科目的借方余額怎么處理
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2020-04-16
11月的會(huì)計(jì)分錄: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 649.51 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅 649.51 12月,只有一個(gè)銷項(xiàng)稅額263.28,沒有進(jìn)項(xiàng)稅額 12月的交稅的會(huì)計(jì)分錄是不是下面這樣做 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 263.28 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 263.28
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2017-01-12
老師,您好,月末應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅借方有余額,應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅貸方有余額,是正確的嗎?
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2021-12-08
我是小規(guī)模,我去開專票交的稅金怎么做賬呢?是不是:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅金 貸:現(xiàn)金/銀行存款嗎?
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2019-07-30
老師,我問下一般小規(guī)模稅費(fèi)應(yīng)計(jì)入:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,但是我這個(gè)回不起,他應(yīng)交稅費(fèi)下有三級(jí)科目,以前代賬公司走的應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額,我應(yīng)該怎么計(jì)呢
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2021-02-18
增值稅里的應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——已交稅金如何使用,有人說是核算當(dāng)月預(yù)繳稅款的,但是預(yù)繳的增值稅不是在應(yīng)交稅費(fèi)——預(yù)交增值稅里核算嗎
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2018-05-05