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老師,我想請問一下,這個稅控盤280元的分錄處理,最后一步等繳納增值稅時,要不要把應交稅費—應交增值稅(減免稅額)結轉到應交稅費—未交增值稅
2/2021
2022-02-25
你好,我這邊進項大于銷項,剩余部分留底。本月做分錄:借應交稅費-應交增值稅-銷項稅,借應交稅費-未交增值稅,貸應交稅費-應交增值稅-進項稅,那么下月怎么處理留抵差額部分
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2023-12-14
老師,摘要是 結轉未交增值稅,科目是應交稅費-應交增值稅-銷項稅金-銷項稅是什么意思 ?為什么放在銷項稅的科目里,不應該放在未交增值稅的科目嗎?我是在應交稅費-應交增值稅-銷項稅金的科目里看到這筆的
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2021-01-12
老師:我于去年12月末時,將“應交稅費-應交增值稅”下面各明細科目結平,未抵扣的進現稅也轉入了“應交稅費-未交增值稅”借方,哪么從2022年1月起,我每月都要將進銷項稅的差額轉到“應交稅費-未交增值稅”科目的借方或貸方嗎,就是說每月將“應交稅費-應交增值稅”這個二級科目結平嗎,其下面的三級明細科目年終時才結平,平常不管他。
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2022-04-25
老師您好:我以前把應交增值稅記入到了應交稅費-應交增值稅-銷項稅科目里了,現在要調到應交增值稅-未交增值稅科目里,怎么調賬???
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2020-06-08
煩幫我看下,進項不抵扣(因有業(yè)務需求要繳稅) 交稅時: 借:應交稅費-應交增值稅(已交稅金) 貸:銀行存款 請問這樣做可以嗎,月底已交稅金還要怎么結轉?
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2024-04-16
就是我們的供應商代我們收了客戶的貨款6000,其中有181元是稅的,這181元稅是入應交稅費-應交增值稅-未交增值稅嗎
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2019-07-15
老師,2019年退回的增值稅,年末需要結轉嗎?當時收到退稅款時的分錄是:借 銀行存款 貸 應交稅費-應交增值稅(已交稅金)
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2020-02-20
應交稅費-應交增值稅(減免稅款)期末結轉到哪個科目?具體結轉分錄? 應交稅費-應交增值稅(未交稅費)期末需要結轉嗎?
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2023-03-31
老師我在11月份的時候開出去了一張發(fā)票,那張發(fā)票我在11月份沒入賬,但是我卻計提了稅費,導致1月份這筆應收就進賬了,我該怎么調回去啊 這筆發(fā)票的稅費我在12月份的時候就繳納了 我現在收到的這筆勞務費要怎么入賬才不會跟之前的賬目沖突呢 當時就做了借應交稅費-應交增值稅,貸應交稅費-未交增值稅這樣做的
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2023-04-15
老師,應交增值稅-轉出未交增值稅,這個科目借方有余額,我不想這個科目留有余額,可以直接做負數轉出到未交增值稅科目去不
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2025-04-08
我是小規(guī)模,我去開專票交的稅金怎么做賬呢?是不是:借:應交稅費-應交增值稅-已交稅金 貸:現金/銀行存款嗎?
1/385
2019-07-30
老師,我問下一般小規(guī)模稅費應計入:應交稅費-應交增值稅,但是我這個回不起,他應交稅費下有三級科目,以前代賬公司走的應交稅金-應交增值稅-銷項稅額,我應該怎么計呢
1/131
2021-02-18
增值稅里的應交稅費——應交增值稅——已交稅金如何使用,有人說是核算當月預繳稅款的,但是預繳的增值稅不是在應交稅費——預交增值稅里核算嗎
1/1113
2018-05-05
收到海關發(fā)票,增值稅和關稅之前就交了,我當時做法,借:應交稅費-應交增值稅-已交稅金 貸:銀行存款那我后面收到發(fā)票了,進項增值稅怎么做
1/596
2018-12-20
年底 應交稅費-增值稅-銷項稅額 以及應交增值稅-已交稅金兩個有余額,用不用結轉呢?分錄如何做?謝謝老師
1/432
2018-12-17
老師你好! 繳納的增值稅還計提嗎?是不是直接做一步。借:應交稅費——應交增值稅(已交稅金) 貸:銀行存款
1/517
2019-09-09
繳納上個月的增值稅,銀行扣繳,分錄是 借:應交稅費-應交增值稅(已交稅金) 貸:銀行存款 嗎
1/2571
2017-05-16
應交所得稅 未交增值稅 應交城建稅 應交教育費稅加 應交印花稅 用三欄還是多欄
1/595
2019-05-13
是不是原來計提存貨跌價準備的貨物銷售的時候,應交稅費-應交所得稅50也就銷了
1/1139
2017-11-22