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老師,公司庫存多,因為好些都不開發(fā)票,所以導致庫存比較多,這樣咋辦啊,老板又不想多交稅,老師給說下
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2019-08-31
老師,我應交稅費-進和銷的期末余額有好幾十萬,但是大部分是新建帳套的時候填初始數(shù)據(jù)的時候,填的期末余額,然后結(jié)轉(zhuǎn)到本期的,這樣子的話正常嗎?
3/696
2019-06-05
請問每個月的銷項,進項要轉(zhuǎn)到應交稅費-未交增值稅科目嗎
1/673
2021-11-06
老師,我們是小規(guī)模酒店業(yè),7-8月收入某個合作商30萬,然后沒有開票,10月我們繳納了7-9月的增值后(開票未開票的都交了),但是現(xiàn)在12月了,他們要求我們開好30萬的發(fā)票。問題是我們12月的收入達不到這個錢,那么我們就只能多交稅嗎。
1/646
2018-12-05
到月末結(jié)轉(zhuǎn)的時候我應該把應交稅費,結(jié)轉(zhuǎn)到那個科目里面,分錄怎么做的
5/1205
2022-01-05
月末報表應交稅費貸方有余額是啥原因
1/888
2023-01-13
應交稅費為負數(shù)該怎么調(diào)整
1/3840
2020-06-11
老師,9月份我收到的進項專票要勾選抵扣,因為這個月應交稅費的金額40562.51元,抵扣的稅額52868.82元,比應交稅費的金額多,我這個勾選的時候,都勾選了還是可以勾選一部分下個月在勾選一部分。
5/1301
2021-10-15
產(chǎn)生轉(zhuǎn)讓損失時為什么借應交稅費
1/745
2023-01-04
我們平時有預交所得稅,17年交了3000,但是現(xiàn)在匯算出來只需要交1000,多交的怎么辦呢?
1/609
2018-05-21
老師,我得資產(chǎn)負責表那一欄得“應交稅費”有金額,但是所有得稅金都繳納了,這個怎么辦?
1/636
2019-06-04
我在應交稅費明細科目里4413.73元為什么之前會計填寫的是4.35萬元呢
1/715
2020-06-19
我是小規(guī)模,我去開專票交的稅金怎么做賬呢?是不是:借:應交稅費-應交增值稅-已交稅金 貸:現(xiàn)金/銀行存款嗎?
1/385
2019-07-30
老師,我問下一般小規(guī)模稅費應計入:應交稅費-應交增值稅,但是我這個回不起,他應交稅費下有三級科目,以前代賬公司走的應交稅金-應交增值稅-銷項稅額,我應該怎么計呢
1/131
2021-02-18
增值稅里的應交稅費——應交增值稅——已交稅金如何使用,有人說是核算當月預繳稅款的,但是預繳的增值稅不是在應交稅費——預交增值稅里核算嗎
1/1113
2018-05-05
收到海關發(fā)票,增值稅和關稅之前就交了,我當時做法,借:應交稅費-應交增值稅-已交稅金 貸:銀行存款那我后面收到發(fā)票了,進項增值稅怎么做
1/596
2018-12-20
年底 應交稅費-增值稅-銷項稅額 以及應交增值稅-已交稅金兩個有余額,用不用結(jié)轉(zhuǎn)呢?分錄如何做?謝謝老師
1/432
2018-12-17
老師你好! 繳納的增值稅還計提嗎?是不是直接做一步。借:應交稅費——應交增值稅(已交稅金) 貸:銀行存款
1/517
2019-09-09
繳納上個月的增值稅,銀行扣繳,分錄是 借:應交稅費-應交增值稅(已交稅金) 貸:銀行存款 嗎
1/2571
2017-05-16
應交所得稅 未交增值稅 應交城建稅 應交教育費稅加 應交印花稅 用三欄還是多欄
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2019-05-13