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物業(yè)管理現(xiàn)在可以自行開具專票嗎?屬于商務(wù)輔助服務(wù)業(yè)底下的企業(yè)管理服務(wù)底下的物業(yè)管理,適用于擴(kuò)大范圍點(diǎn)的行業(yè)嗎
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2019-02-21
匯算清繳時(shí)營(yíng)業(yè)外收入是小微企業(yè)免征的增值稅收入?,F(xiàn)在在申報(bào)的時(shí)候填寫營(yíng)業(yè)外收入是要征稅的 像這樣的政府政策收入不是不繳納的嘛 怎么填寫報(bào)表呢
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2019-05-22
你好,我是物業(yè)公司,其他不動(dòng)產(chǎn)租賃辦理是簡(jiǎn)易征收,那我可以開5%的增值稅專用發(fā)票嗎
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2019-07-31
白酒收取包裝物押金時(shí)記入銷售額征增值稅,若對(duì)方退了白酒包裝物,那么該怎么處理呢?
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2019-09-23
老師,減免的增值稅或者減半征收的土增稅印花稅,需要做賬嗎?
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2024-01-08
企業(yè)經(jīng)財(cái)產(chǎn)清查時(shí),發(fā)現(xiàn)盤虧材料2000千克,價(jià)值6000元,經(jīng)查明是由于管理上的錯(cuò)誤所造成的;增值稅稅率
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2023-02-21
登錄自然人稅收管理系統(tǒng),顯示請(qǐng)求參數(shù)非法
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2019-09-03
小規(guī)模沒超過9萬免征的增值稅做營(yíng)業(yè)外收入,進(jìn)而免征的地稅還用做營(yíng)業(yè)外收入嗎
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2018-07-10
您好,醫(yī)療美容機(jī)構(gòu),國(guó)稅備案是免征增值稅的,就可以免征增值稅嗎
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2019-08-14
去年做了一筆利息收入0.02分,做成了借:銀行存款0.02 貸:管理費(fèi)用-開辦費(fèi)-利息收入0.02,今年已經(jīng)跨年,該怎么調(diào)整呢
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2020-03-18
收到幫總辦的人代繳社保,以前已經(jīng)墊付了,現(xiàn)在收回2017及2018年全年代繳社保,分錄是借銀行存款,貸其他應(yīng)收對(duì)嗎?假設(shè)之前直接是借管理費(fèi)用,貸銀行存款的話,那么收回2017年和2018年代繳的社保,又要怎么做分錄?
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2018-11-29
8月支付8-9月份的房租,沒有收到發(fā)票,做八月份的賬,借:其他應(yīng)收-** 1000貸:銀行存款1000 看同事還做了筆 預(yù)提房租費(fèi)用 借:管理費(fèi)用-房租費(fèi) 貸:預(yù)提費(fèi)用 感覺看不懂啊
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2018-10-30
做外賬的時(shí)候,借:庫(kù)存現(xiàn)金10萬,貸:實(shí)收資本10萬,然后這些庫(kù)存現(xiàn)金就直接用于管理費(fèi)用成本了,沒有借銀行存款,貸庫(kù)存現(xiàn)金這一步,這樣做是不是有坐支現(xiàn)金的風(fēng)險(xiǎn)
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2019-11-08
本月銀行劃扣2個(gè)員工社保費(fèi) 單位承擔(dān)2652 員工承擔(dān)1196.25 會(huì)計(jì)分錄 借管理費(fèi)用~社保費(fèi)2652 其它應(yīng)收款~社保費(fèi) 1196.25 貸銀行存款3848.25 這樣對(duì)嗎?
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2018-09-07
老師你好,我公司在今年4月的時(shí)候鍋爐改造,付了50萬元,當(dāng)時(shí)的會(huì)計(jì)做的分錄是借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款。11月的時(shí)候政府作為鍋爐改造扶持返還我們41萬元。我是否可以直接計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入呢?借:銀行存款 貸:營(yíng)業(yè)外收入41萬
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2019-11-18
老師,請(qǐng)問房租押一付三(2300一個(gè)月租金),中介費(fèi)2300。是不是這樣做賬: 1 借:其他應(yīng)收-押金 2300 管理費(fèi)用 -中介費(fèi) 2300 管理費(fèi)用-租金 6900 貸:銀行存款 11500
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2024-01-15
請(qǐng)問下,我公司收到扶持產(chǎn)業(yè)基金增值稅稅收返還,這筆收入需要繳納增值稅和企業(yè)所得稅嗎?賬務(wù)處理要怎么做
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2020-03-08
老師,請(qǐng)問我是一家企業(yè)管理咨詢有限公司,經(jīng)營(yíng)范圍是企業(yè)管理,信息旅游咨詢,服務(wù)費(fèi)。這兩天收了學(xué)生的課外輔導(dǎo)培訓(xùn)費(fèi),家長(zhǎng)要開發(fā)票,我開具的發(fā)票上的應(yīng)稅服務(wù)應(yīng)該填什么?
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2022-02-19
小規(guī)模納稅人有無票收入又有開發(fā)票收入且在免征增值稅的范圍內(nèi)那季度報(bào)增值稅的時(shí)候怎么填寫增值稅申報(bào)表?
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2019-03-28
收到一張進(jìn)項(xiàng)稅額3%的勞務(wù)加工費(fèi)的增值稅專用發(fā)票,增值稅月度申報(bào)時(shí),是不是要在表三中“3%征收率的項(xiàng)目”一行中填寫?是填寫本期發(fā)生額嗎?
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2019-12-02