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我們公司招了幾個(gè)工程師,做了一款軟件,現(xiàn)在想出售,需要什么手續(xù)?還有當(dāng)時(shí)工程師的工資就是直接計(jì)入管理費(fèi)用,也沒(méi)有單獨(dú)劃到什么軟件研發(fā)成本里面?
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2018-03-09
老師,中秋過(guò)節(jié)發(fā)放200元的過(guò)節(jié)費(fèi),是不是并入工資總額中就可以了,可以不用放在管理費(fèi)用-福利費(fèi)中吧?
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2021-10-11
某企業(yè)核算批準(zhǔn)后的存貨毀損進(jìn)損失的下列各項(xiàng)中計(jì)入管理費(fèi)用的是。
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2020-06-11
老師,出納微信收到的員工轉(zhuǎn)來(lái)的工裝管理費(fèi)用,直接通過(guò)她個(gè)人網(wǎng)銀轉(zhuǎn)到公賬上,這樣對(duì)公司和她個(gè)人來(lái)說(shuō)有啥影響?
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2021-11-20
公司找代賬公司做的賬,準(zhǔn)備2023年1月起自己做,但是發(fā)現(xiàn)去年2021年買的辦公用的筆記本電腦以固定資產(chǎn)入賬,次月沒(méi)有折舊,也沒(méi)有做管理費(fèi)用處理,請(qǐng)問(wèn)2023年1月自己接手后,要將這筆固定資產(chǎn)如何做賬處理?
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2022-12-13
老師們,我們是國(guó)企,就是每月做賬的時(shí)候都是用撥款資金進(jìn)行開(kāi)支,中途的時(shí)候也有相關(guān)審計(jì)部門來(lái)審計(jì)也沒(méi)有說(shuō)我們的開(kāi)支不能用撥款資金支付,現(xiàn)在審計(jì)說(shuō)不能用撥款的錢來(lái)開(kāi)支相關(guān)的費(fèi)用,叫我們整改,那就只能從另外公司借款支付,所以我們?cè)趺凑{(diào)賬?比如在2019年支付的時(shí)候:借:管理費(fèi)用 3萬(wàn) 貸:銀行存款 現(xiàn)在我要怎么調(diào)賬?現(xiàn)在我們收到借款3萬(wàn),怎么調(diào)?
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2020-09-10
老師你好,我想問(wèn)公司買的口罩能否計(jì)入管理費(fèi)用辦公消耗品,買的床單床墊枕套更衣柜也是計(jì)入管理費(fèi)用嗎
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2021-09-15
非盈利組織短期投資跌價(jià)準(zhǔn)備應(yīng)該計(jì)入當(dāng)期費(fèi)用的管理費(fèi)用還是投資收益
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2023-03-13
這個(gè)現(xiàn)金短缺企業(yè)承擔(dān)應(yīng)該是管理費(fèi)用吧?那二級(jí)應(yīng)該入哪個(gè)科目
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2017-02-23
老師,假如我們公司幫甲公司組織了次活動(dòng),這次活動(dòng)甲公司是付費(fèi)給我們呢,么在這次活動(dòng)中產(chǎn)生的費(fèi)用是計(jì)入管理費(fèi)用,還是計(jì)入成本,分錄是怎么做呢
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2019-07-22
管理費(fèi)用下的工資+社保遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于賬目實(shí)際計(jì)提的工資,合理嗎》?
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2019-05-15
老師好,1、我們員工出差借款5000元,開(kāi)了借支單入賬。借其他應(yīng)收--張三,貸銀行存款。張三出差回來(lái),拿了4000元的單子報(bào)銷。借:管理費(fèi)用--差旅費(fèi),貸其他應(yīng)收款--張三。分錄對(duì)嗎?2、但是我們出納這邊她說(shuō),差點(diǎn)忘了張三有借款了,又去付款給張三了,我會(huì)計(jì)這邊應(yīng)該怎么做呢?謝謝老師。
1/1763
2020-08-27
老師,但是我在的代理記賬公司是借管理費(fèi)用 難道是進(jìn)費(fèi)用 少交稅嗎
1/222
2020-05-21
汽車修理費(fèi)核算在管理費(fèi)用還是在銷售費(fèi)用核算其具體分錄如何還有代開(kāi)房租代繳稅費(fèi)如何核算
1/731
2017-05-23
但是我在的代理記賬公司是借管理費(fèi)用 難道是進(jìn)費(fèi)用 少交稅嗎
1/854
2020-05-21
支付商標(biāo)代理費(fèi)是記入無(wú)形資產(chǎn)還是管理費(fèi)用呢?
1/904
2016-06-03
付給代理記賬公司的費(fèi)用要計(jì)提,攤銷什么嗎,計(jì)入管理費(fèi)用什么明細(xì)
1/4693
2018-04-26
商標(biāo)代理費(fèi)可以先計(jì)入管理費(fèi)用處理,以后成功之后在沖帳。進(jìn)入無(wú)形資產(chǎn)嗎
1/1095
2018-06-05
做內(nèi)賬時(shí),不核算稅費(fèi)在實(shí)際繳納后,做為費(fèi)用核算,這個(gè)費(fèi)用只能是管理費(fèi)用對(duì)嗎
1/313
2019-10-03
為什么月底盤點(diǎn)材料毀損不能使用的時(shí)候,借方要記為管理費(fèi)用,不是待處理財(cái)產(chǎn)損益? 那要是直接寫(xiě)成待處理財(cái)產(chǎn)損益對(duì)嗎?
1/512
2017-08-24