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老師,實(shí)收資本現(xiàn)在是認(rèn)繳制,但是股東又沒有實(shí)際把錢存進(jìn)去,該怎么處理?分錄怎么做?
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2020-01-06
實(shí)收資本增加的分錄怎么做
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2019-09-01
老師,剛開業(yè)做實(shí)收資本分錄,后期要交什么稅嗎?
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2020-05-29
外賬中應(yīng)收帳款 其它應(yīng)收款都是借方 掛的老板 外賬中如避稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn) 如何調(diào)下賬 分錄怎么做
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2019-08-06
員工借款費(fèi)用沖抵借款需要開收據(jù)嗎,如果一部分報(bào)銷,一部分收到現(xiàn)金,收到的現(xiàn)金部分開收據(jù),并且備注是嗎
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2018-10-29
某預(yù)算單位轉(zhuǎn)讓一項(xiàng)一年前取得的專利 權(quán) 雙方協(xié)議價(jià)為200000元, 在專利權(quán)轉(zhuǎn)讓 過程中發(fā)現(xiàn)相關(guān)稅費(fèi)4000元. 款項(xiàng)已通過銀 行存款支付。已知該專利權(quán)取得時(shí)的成本為 250000元, 有效期限為5年 已計(jì)提攤銷 60000元。在轉(zhuǎn)讓專利權(quán)的過程中取得200000 元的收入,發(fā)生4000元的費(fèi)用。將轉(zhuǎn)讓價(jià)款 扣除相關(guān)稅費(fèi)后得到196000元的凈收入上繳 國庫。
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2022-07-01
收到的分紅利潤之后再給股東分配可不可以這樣做處理 計(jì)提 借:應(yīng)收股利 貸:利潤分配-未分配利潤 收到 借:銀行存款 貸:應(yīng)收股利 轉(zhuǎn) 借:利潤分配-未分配利潤 貸:利潤分配-未分配利潤-應(yīng)付股利 再次分配 借:利潤分配-未分配利潤-應(yīng)付股利 貸:銀行存款
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2022-06-22
票怎么開呢?總所開全額發(fā)票給客戶,那分所收到的這部分收入總所計(jì)入主營業(yè)務(wù)成本? 對分所來所,這部分收入怎么做賬呢?主營業(yè)務(wù)收入?
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2022-04-14
分期收款的要分期分別確認(rèn)增值稅納稅義務(wù)嗎?是收一次款確認(rèn)這次收款部分的增值稅還是確認(rèn)全部的增值稅?
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2020-11-29
收到現(xiàn)金 借現(xiàn)金500 貸:其他應(yīng)收(低運(yùn)費(fèi))100 應(yīng)收400 其他應(yīng)收做的分錄對嗎?其他應(yīng)收還是應(yīng)收做幾個(gè)分錄
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2020-08-04
分期收到貨款的會(huì)計(jì)分錄
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2023-10-12
沒有應(yīng)收賬款,抵消分錄以前年份的要重抄嗎,與所得稅有關(guān)的轉(zhuǎn)回不理解
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2020-06-12
公司開業(yè)期間有股東付了房租5W 元現(xiàn)在和公司協(xié)議認(rèn)證為股本,但是這個(gè)股東同時(shí)也是公司的業(yè)務(wù),他有公司的貨款欠款,也就是應(yīng)收賬款,現(xiàn)在要用他的這個(gè)實(shí)收資本5W 沖減應(yīng)收賬款的5W 分錄怎么做賬才會(huì)平呢?
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2017-07-28
老師,期初建賬的時(shí)候有比未收上來的錢計(jì)的是應(yīng)收賬款2萬 但是這2萬的應(yīng)收款包括某個(gè)職工3000元工資,現(xiàn)在是公司想先將這3000元工資發(fā)放給員工,這個(gè)分錄怎么寫? 到時(shí)候收上來2萬的應(yīng)收款再應(yīng)該怎么記賬?
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2020-05-21
老師,就是我們賬上掛的其他人應(yīng)收款老板娘。去年其他應(yīng)收已經(jīng)成負(fù)數(shù)了,但是忘記寫結(jié)轉(zhuǎn)分錄,這個(gè)有沒有關(guān)系。
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2020-04-03
老師。你幫我看一下這個(gè)題,2019年4.15日的分錄,借:應(yīng)收股利 (4000股*0.1)應(yīng)該是 400呀 貸:投資收益,我不明白為什么是100
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2019-05-08
上年度一筆應(yīng)收賬款掛錯(cuò)了,應(yīng)該是往來款,要怎么處理分錄
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2021-06-28
老師,我是新手,應(yīng)收賬款期末余額在貸方是100470,現(xiàn)在有收入票了,總收入金額是84877,我想沖應(yīng)收賬款,收入的銀行收的金額是52765,其余金額是現(xiàn)金,這個(gè)分錄該怎么做,請老師指導(dǎo)下,謝謝老師了
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2019-10-14
00年,實(shí)際發(fā)生壞賬損失3000元,年末應(yīng)收賬款余額80萬,01年,上年已確認(rèn)并轉(zhuǎn)銷的壞賬2000元又收回,01年年末應(yīng)收賬款余額100萬,計(jì)提壞賬損失的百分比為0.5%
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2019-06-24
客用他自己的廢料退回我方,我方按雙方談好的價(jià)格減客原未付的貨款,分錄是借:原材料 貸:應(yīng)收賬款 對嗎?
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2018-12-21
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