
公司開(kāi)業(yè)期間有股東付了房租5W 元現(xiàn)在和公司協(xié)議認(rèn)證為股本,但是這個(gè)股東同時(shí)也是公司的業(yè)務(wù),他有公司的貨款欠款,也就是應(yīng)收賬款,現(xiàn)在要用他的這個(gè)實(shí)收資本5W 沖減應(yīng)收賬款的5W 分錄怎么做賬才會(huì)平呢?
答: 借;其他應(yīng)付款 貸;實(shí)收資本 5 欠款是其他應(yīng)收款,是無(wú)法與實(shí)收資本相沖的
公司股東50000元股本沖減貨款,有協(xié)議,就是實(shí)收資本50000沖減應(yīng)收賬款50000.這個(gè)怎么做分錄?
答: 你好!明白你的意思,你是企業(yè)應(yīng)該支付人家的應(yīng)付賬款嗎還是?
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
請(qǐng)問(wèn):應(yīng)收賬款轉(zhuǎn)為入股款(實(shí)收資本),分錄怎么做?
答: 是應(yīng)付款轉(zhuǎn)入實(shí)收資本吧。???

