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老師,您好!我司是一般納稅人企業(yè) 開具了6%的技術服務費發(fā)票,可以作為免征增值稅處理嗎
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2019-10-22
請問老師,小規(guī)模納稅人一個季度的銷售收入不超過9萬減免增值稅的分錄如何寫?同時也要減免附加稅嗎?
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2015-12-26
老師?小規(guī)模的增值稅減免稅金,是計入營業(yè)外收入?還計提入其他收臨
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2020-05-26
老師您好,我想咨詢一下你,就是他這個這個減免增值稅的這個稅收優(yōu)惠可以理解是我開三個點的專票的話,他這個對于月銷售額10萬以下的小規(guī)模納稅人的話,他這。他是只收一個點的費用是嗎?就是三個點的專票只收一個點的費用。
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2024-01-12
老師,減免增值稅的稅額計入了營業(yè)外收入,要交企業(yè)所得稅,那申報的時候營業(yè)外收入填哪欄次?
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2020-04-15
老師,免稅收入,不征稅收入,零稅率有什么區(qū)別?
1/742
2019-08-07
核定征收所得稅申報農(nóng)業(yè)免稅收入填在哪里
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2019-10-16
小規(guī)模納稅人代開的增值稅專用發(fā)票所交納的增值稅,如果月銷售小于3萬,是免征該增值稅產(chǎn)生的城建稅及附加稅的,那么城建稅、附加稅申報時一般增值稅那欄是填0還是填已交的增值稅?
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2019-01-11
增值稅征稅政策的出口貨物 增值稅怎么交
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2015-11-08
公司有免征增值稅項目(圖書批發(fā)),也有應稅項目,免征增值稅收入占90%,目前有進項108萬留抵(因2018年購買辦公樓產(chǎn)生的進項),現(xiàn)關于購進客運服務咨詢:1、差旅費的進項考慮進來,是不是要按應稅和免稅收入的比例進行分攤,計算出可抵扣的進項? 2、圖書免稅政策是2018-2021年,這3年基本是不缺進項票,那么差旅費進項能否一直留抵,留抵的期限有無時間限制?
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2019-04-19
老師您好,我們是小規(guī)模納稅人,季度申報增值稅,4-5-6月收入合計數(shù)未達到起征點30萬,4月份收入里有按3%征收率開的去年的收入,還有部分收入按疫情1%征收率開的收入,不知道填增值稅申報表時,用不用分開填呢?
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2020-07-15
老師您好,請問如果小規(guī)模企業(yè)本季度銷售額不足30w(不是小微企業(yè)),填寫《增值稅納稅申報表》時,銷售額應該填寫在表中第幾行?不是小微企業(yè),并且這季度的收入恰好是無票收入。另外,不足30w免征征的增值稅額,應該填寫在表中第幾行?
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2021-01-15
對于以房地產(chǎn)進行投資、聯(lián)營的,投資、聯(lián)營的一方以土地(房地產(chǎn))作價入股進行投資或作為聯(lián)營條件,將房地產(chǎn)轉(zhuǎn)讓到所投資、聯(lián)營的企業(yè)中時,暫免征收土地增值稅。對投資、聯(lián)營企業(yè)將上述房地產(chǎn)再轉(zhuǎn)讓的,應征收土地增值稅 這個沒什么明白
1/4652
2019-04-19
老師我們銷售有應稅貨物和免稅貨物,計算增值稅稅負時直接用實際繳納的增值稅除以應稅的收入,不考慮免稅的那部分收入是嗎?
1/946
2018-01-04
你好,我問下,2019年后增值稅起征點提高到10萬后,1,同時免征文化事業(yè)建設費嗎,2,原來文化事業(yè)建設稅的起征點是3萬,現(xiàn)在是不是漲到10了呢
1/1917
2019-07-12
老師你好,我想問下小規(guī)模單位,現(xiàn)在不用交增值稅了,銷售收入是不是這樣做分錄:偕:現(xiàn)金或銀行存款41200 貸:主營業(yè)務收入40000 貸:應交稅費一應交增值稅一銷項稅1200 同時:借:應交稅費一應交增值稅一銷項稅1200 貸:營業(yè)外收入(免征)1200 是不是這樣做分錄
1/1196
2019-04-20
小規(guī)模納稅人季收入少于多少可以免交增值稅
3/661
2017-06-10
增值稅減免,轉(zhuǎn)營業(yè)外收入的是取哪個數(shù),,下面賬
3/508
2021-01-14
小規(guī)模納稅人季度收入不滿九萬免增值稅是嗎
1/532
2018-06-29
農(nóng)村專業(yè)合作社收到的培訓費是免增值稅的么
3/1460
2019-04-12