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老師,我想請(qǐng)教下,在填寫(xiě)增值稅納稅申報(bào)表時(shí),增值稅專(zhuān)用發(fā)票的收入和增值稅普通發(fā)票的收入是要分開(kāi)填寫(xiě)的對(duì)嗎?應(yīng)納稅額也是要分開(kāi)填寫(xiě)對(duì)嗎?
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2019-06-18
上個(gè)月開(kāi)出去的增值稅專(zhuān)用發(fā)票,這個(gè)月退回來(lái)作廢了。對(duì)應(yīng)的增值稅在填報(bào)增值稅申報(bào)表時(shí),填在哪一欄里?
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2018-09-01
金稅盤(pán)的480元除了已經(jīng)在增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表中填列,增值稅納稅申報(bào)主表中沒(méi)有自動(dòng)反饋,在主表中的第23項(xiàng)應(yīng)納稅額減征額欄填了-480,是這樣填嗎?
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2019-02-12
小規(guī)模納稅人目前是按1%征稅,在填寫(xiě)增值稅申報(bào)表時(shí),系統(tǒng)還是按3%自動(dòng)計(jì)算增值稅,季度未超過(guò)30萬(wàn) 還需要填寫(xiě)增值稅減免明細(xì)表嗎
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2020-07-12
通行費(fèi)增值稅電子普通發(fā)票在填列增值稅納稅申報(bào)表的附表1時(shí)填在專(zhuān)用發(fā)票欄還是其他發(fā)票欄?通行費(fèi)增值稅電子普通發(fā)票需要認(rèn)證嗎?
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2018-11-02
我是增值稅一般納稅人,我這個(gè)月我開(kāi)具了增值稅普通發(fā)票,那么我這個(gè)金額在增值稅申報(bào)表中的哪里反應(yīng)
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2016-10-23
老師你好!去年有固定資產(chǎn)清理收入5000元,開(kāi)具增值稅發(fā)票,增值稅和企業(yè)所得稅也有申報(bào)。但這種情況下財(cái)務(wù)報(bào)表的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入比增值稅申報(bào)表的申報(bào)總額少5000元。這合理嗎?匯算清繳報(bào)告要注明嗎?
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2020-05-28
更正上個(gè)月增值稅報(bào)表,顯示報(bào)表晚于5月3號(hào)申報(bào),要去稅局大廳申報(bào),這是怎么回事
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2019-05-04
多申報(bào)了收入,按含稅報(bào)的,現(xiàn)在的情況是增值稅申報(bào)表比利潤(rùn)表上多了,現(xiàn)在怎樣處理?
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2019-01-05
老師 請(qǐng)問(wèn) 增值納稅申報(bào)表的15欄是填 免抵退稅申報(bào)匯總表的32欄數(shù)據(jù)?還是36欄數(shù)據(jù)?
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2019-08-05
我要打印去年一年的增值稅納稅申報(bào)表,企業(yè)所得稅申報(bào)表。在電子稅務(wù)局哪里打印吶?
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2020-06-21
比如12月的免抵退申報(bào)表和增值稅納稅申報(bào)表中的免抵退銷(xiāo)售額為什么會(huì)不一至的?
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2019-03-28
上季度開(kāi)10多萬(wàn)發(fā)票要怎么申報(bào),免增值稅的,要怎么申報(bào)附表跟主表??行業(yè)是養(yǎng)殖魚(yú)苗。
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2019-01-04
項(xiàng)目6月已經(jīng)在稅局預(yù)繳了增值稅,但是項(xiàng)目6月發(fā)票還未開(kāi)具,那這個(gè)項(xiàng)目的預(yù)繳增值稅,能在6月申報(bào)表中抵增值稅嗎?(我主要是這個(gè)項(xiàng)目雖然預(yù)繳了,但是這個(gè)項(xiàng)目沒(méi)開(kāi)票,這部分預(yù)繳的款是不是先留抵,等開(kāi)票再抵)
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2020-07-13
小規(guī)模納稅人按季申報(bào)增值稅,那么財(cái)務(wù)報(bào)表和個(gè)稅按月申報(bào)還是按季申報(bào)?
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2018-05-09
《營(yíng)改增稅負(fù)分析測(cè)算明細(xì)表》這個(gè)表要怎么填啊,我在報(bào)增值稅時(shí)不填的話(huà)不能申報(bào)
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2018-06-09
老師,增值稅補(bǔ)充申報(bào)表里面的應(yīng)收賬款借方余額欄應(yīng)該填什么?
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2016-11-12
老師,增值稅補(bǔ)充申報(bào)表里的現(xiàn)金支出是當(dāng)時(shí)庫(kù)存現(xiàn)金貸方發(fā)生額嗎
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2019-06-12
小規(guī)模增值稅申報(bào)表季報(bào)沒(méi)超9萬(wàn)是填小微企業(yè)還是未達(dá)起征點(diǎn)
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2015-10-10
老師,一般納稅人的2019年初賬上應(yīng)交增值稅貸方余額16160,增值稅申報(bào)表上是應(yīng)交16127,申報(bào)表是正確的,怎么調(diào)這個(gè)33的差額呢?19年之前的10年賬徹底看不上了,根據(jù)之前的申報(bào)數(shù)據(jù)也查不出是哪里的問(wèn)題,怎么調(diào)呀?
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2019-11-21